
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 |
35697270 | hovorné | 340,75 vrátane DPH |
372/01/2017 | 27.1.2022 | 08.02.2022 | 28.1.2022 | |
| 115 | OA sv. Tomáša Akvinského Vysokoškolákov 13, 010 08 |
17059640 | stravné | 1,40 bez DPH |
83/2021 | 2.5.2022 | 13.05.2022 | 10.5.2022 | |
| 104 | OA sv. Tomáša Akvinského Vysokoškolákov 13, 010 08 |
17059640 | stravné | 21,00 bez DPH |
83/2021 | 8.4.2022 | 19.04.2022 | 21.4.2022 | |
| 56 | OA sv. Tomáša Akvinského Vysokoškolákov 13, 010 08 |
17059640 | stravné | 22,40 bez DPH |
83/2021 | 3.3.2022 | 15.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 49 | OA sv. Tomáša Akvinského Vysokoškolákov 13, 010 08 |
17059640 | stravné | 14,00 bez DPH |
83/2021 | 18.2.2022 | 25.02.2022 | 21.2.2022 | |
| 331 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 78,84 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 14.12.2022 | 19.12.2022 | 14.12.2022 | |
| 289 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 83,06 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 11.11.2022 | 18.11.2022 | 15.11.2022 | |
| 265 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 53,73 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 12.10.2022 | 17.10.2022 | 17.10.2022 | |
| 242 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 62,18 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 13.9.2022 | 16.09.2022 | 22.9.2022 | |
| 228 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 82,95 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 15.8.2022 | 24.08.2022 | 31.8.2022 | |
| 204 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 81,57 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 13.7.2022 | 22.07.2022 | 25.7.2022 | |
| 182 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 139,14 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 21.6.2022 | 29.06.2022 | 23.6.2022 | |
| 137 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 85,02 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 16.5.2022 | 19.05.2022 | 19.5.2022 | |
| 88 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 72,50 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 5.4.2022 | 07.04.2022 | 21.4.2022 | |
| 65 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 78,87 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 4.3.2022 | 14.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 37 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 80,73 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 8.2.2022 | 14.02.2022 | 14.2.2022 | |
| 19 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 24,99 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 24.1.2022 | 28.01.2022 | 26.1.2022 | |
| 305 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850, 023 41 |
34764127 | nájomné | 341,00 vrátane DPH |
7/2019 | 5.12.2022 | 15.12.2022 | 12.12.2022 | |
| 299 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850, 023 41 |
34764127 | nájomné | 341,00 vrátane DPH |
7/2019 | 28.11.2022 | 07.12.2022 | 30.11.2022 | |
| 268 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850, 023 41 |
34764127 | nájom | 341,00 vrátane DPH |
7/2019 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 244 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850, 023 41 |
34764127 | nájom | 341,00 vrátane DPH |
7/2019 | 19.9.2022 | 22.09.2022 | 22.9.2022 | |
| 225 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850, 023 41 |
34764127 | nájomné | 341,00 vrátane DPH |
7/2019 | 9.8.2022 | 16.08.2022 | 19.8.2022 | |
| 199 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850, 023 41 |
34764127 | nájom | 341,00 vrátane DPH |
7/2019 | 13.7.2022 | 20.07.2022 | 25.7.2022 | |
| 167 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850, 023 41 |
34764127 | nájomné | 341,00 vrátane DPH |
7/2019 | 9.6.2022 | 16.06.2022 | 10.6.2022 | |
| 131 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850, 023 41 |
34764127 | nájomné | 341,00 vrátane DPH |
7/2019 | 10.5.2021 | 16.05.2022 | 10.5.2022 | |
| 108 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850, 023 41 |
34764127 | nájomné | 341,00 bez DPH |
7/2019 | 20.4.2022 | 15.04.2022 | 21.4.2022 | |
| 75 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850, 023 41 |
34764127 | nájomné | 341,00 vrátane DPH |
7/2019 | 9.3.2022 | 16.03.2022 | 14.3.2022 | |
| 52 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850, 023 41 |
34764127 | nájomné | 341,00 vrátane DPH |
7/2019 | 22.2.2022 | 07.03.2022 | 28.2.2022 | |
| 12 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850, 023 41 |
34764127 | elektrina nájom - doúčtovanie | 428,52 vrátane DPH |
7/2019 | 20.1.2022 | 01.02.2022 | 26.1.2022 | |
| 212 | Mediahost s.r.o. Mútne 210, 029 63 |
50707221 | navýšenie priestoru domény | 174,00 vrátane DPH |
56/2022 | 19.7.2022 | 25.07.2022 | 25.7.2022 | |
| 139 | Mediahost s.r.o. Mútne 210, 029 63 |
50707221 | predĺženie domény | 62,86 vrátane DPH |
32/2022 | 19.5.2022 | 01.06.2022 | 31.5.2022 | |
| 307 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 |
35743565 | plyn | 3 862,84 vrátane DPH |
P3379/2019 | 5.12.2022 | 15.12.2022 | 12.12.2022 | |
| 276 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 |
35743565 | plyn | 3 862,84 vrátane DPH |
P3379/2019 | 7.11.2022 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | |
| 252 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 |
35743565 | plyn | 3 862,84 vrátane DPH |
P3379/2019 | 5.10.2022 | 15.10.2022 | 17.10.2022 | |
| 234 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 |
35743565 | plyn | 3 862,84 vrátane DPH |
P3379/2019 | 6.9.2022 | 15.09.2022 | 22.9.2022 | |
| 219 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 |
35743565 | plyn | 3 862,84 vrátane DPH |
P3379/2019 | 3.8.2022 | 15.08.2022 | 19.8.2022 | |
| 189 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 |
2020230135 | plyn | 3 862,84 vrátane DPH |
P3379/2019 | 4.7.2022 | 15.07.2022 | 25.7.2022 | |
| 154 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 |
35743565 | plyn | 3 862,84 vrátane DPH |
P3379/2019 | 3.6.2022 | 15.06.2022 | 10.6.2022 | |
| 119 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 |
35743565 | plyn | 1 745,99 vrátane DPH |
P3379/2019 | 5.5.2022 | 15.05.2022 | 10.5.2022 | |
| 92 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 |
35743565 | plyn | 1 745,99 vrátane DPH |
P3379/2019 | 6.4.2022 | 15.04.2022 | 21.4.2022 |