Faktúry 2024 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192024   Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  Poistenie hnut. a nehnut. majetku CDR na obdobie 04-06/2024.  655,33 
vrátane DPH
Poistná zmluva č.511125555 - č.návrhu 9870117387    25.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
1172024   Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  Cestovné poistenie dieťaťa CDR L.Trnovec - pobyt v ČR v termíne 27.03.-04.04.2024  16,20 
vrátane DPH
  73/03/24  21.03.2024  25.03.2024  10.4.2024 
1182024   Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  Cestovné poistenie pre detí CDR SUS1 K.Lehota na prázd.pobyt v Ostrave /27.3.-2.4.2024/ a pedag.dozor - odvoz a dovoz z ČR.  29,26 
vrátane DPH
  74/03/24  21.03.2024  25.03.2024  10.4.2024 
1222024   Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  PZP a havarijné poistenie vozidiel LM697EB,LM710EB, LM441EB   952,04 
vrátane DPH
Poistná zmluva č. 8880204226    02.04.2024  04.04.2024  17.4.2024 
0042024   Asseco Central Europe, a.s.
Galvaniho 19045/19, Bratislava
35760419  iRegistratúra za 01/2024  95,00 
vrátane DPH
  316/11/23  03.01.2024  30.01.2024  14.2.2024 
10202024   Asseco Central Europe,a.s.
Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov
35760419  Mesačný poplatok za službu iRegistratúra s napojením na ÚPSV na mesiac 03/2024.   95,00 
vrátane DPH
  316/11/23  11.03.2024  25.03.2024  10.4.2024 
0602024   Asseco Central Europe,a.s.
Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov
35760419  Mesačný poplatok za službu iRegistratúra s napojením na ÚPSV na mesiac 02/2024.   95,00 
vrátane DPH
  316/11/23  19.02.2024  26.02.2024  7.3.2024 
1372024   BETPO, s.r.o.
Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš
54607370  Služby BOZP a PO za 01-03/2024  248,00 
vrátane DPH
Mandátna zmluva na rok 2024    08.04.2024  11.04.2024  18.4.2024 
0472024   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava
51183455  Služby elektronického monitoringu služobných motorových vozidiel CDR za mesiac január 2024.   124,99 
vrátane DPH
793/2022    07.02.2024  14.02.2024  7.3.2024 
0012024   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava
51183455  Služby elektronického monitoringu služobných motorových vozidiel CDR za mesiac december 2023.  124,99 
vrátane DPH
793/2022    03.01.2024  12.01.2024  6.2.2024 
1392024   Commander Services, s.r.o.
Žitná 23, Bratislava
51183455  Monitoring GPS služ. motorové vozidlá za obdobie 03/2024  124,99 
vrátane DPH
793/2022    09.04.2024  11.04.2024  18.4.2024 
0992024   Commander Services, s.r.o.
Žitná 23, Bratislava
51183455  Monitoring GPS služ. mot. vozidlá za 02/2024  124,99 
vrátane DPH
793/2022    06.03.2024  13.03.2024  25.3.2024 
0482024   Daniel Kelčík
Ul.J.Hanulu 1054/167,Lipt.Sliače
43662544  Obhliadka nefunkč.el.sporáka a zapojenie nového spotr. na prac.CDR SUS L.Trnovec.  108,00 
vrátane DPH
  45/01/24  07.02.2024  14.02.2024  7.3.2024 
0752024   DDD - DEROS, s.r.o.
Maroša Madačova 1469/12, Ružomberok
52571556  Dezinsekcia priestorov SUS KL1 (ploštica posteľná)   3040,00 
vrátane DPH
  40/01/24  04.03.2024  13.03.2024  25.3.2024 
1202024   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26 Bratislava
35701722  DIGI TV  111,30 
vrátane DPH
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016    25.03.2024  08.04.2024  17.4.2024 
0722024   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26 Bratislava
35701722  DIGI TV  109,20 
vrátane DPH
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016    26.02.2024  08.03.2024  25.3.2024 
0312024   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26 Bratislava
35701722  DIGI TV  109,20 
vrátane DPH
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016    29.01.2024  02.02.2024  14.2.2024 
0332024   Fibris,s.r.o.
SNP 315,Liptovský Hrádok
36420212  Internetové služby pre prac.CDR K.Lehota na obdobie 03-12/2024 a 01-02/2025.  288,00 
vrátane DPH
07308001    02.02.2024  14.02.2024  7.3.2024 
01032024   Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny
Pečeňady 66
37906607  Účast. poplatok pracovné str. riaditeľov a ek. zamestnancov-Senec  260,00 
vrátane DPH
  68/03/24  11.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
1052024   Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny
Pečeňady 66
37906607  Úhrada účast. poplatku pre vychovávateľa CDR -prac. stretnutie Svit  80,00 
vrátane DPH
  70/03/24  12.03.2024  13.03.2024  25.3.2024 
1302024   Gajos, s.r.o.
M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš
36376981  Výkon činnosti PZS za obdobie 01-03/2024.  144,00 
vrátane DPH
09/2015    04.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
0952024   Gymnázium M.M.Hodžu Školská jedáleň
Ul. M.M.Hodžu 860/9 Liptovský Mikuláš
00160679  Strava detí SUS LM a SUS LT za obdobie 02/2024  194,00 
vrátane DPH
  38/01/24, 17/01/24  06.03.2024  13.03.2024  26.3.2024 
1422024   Gymnázium M.M.Hodžu, Školská jedáleň
Ul.M.M.Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
00160679  Strava v šk. jedálni pre deti CDR SUS L.Mikuláš a L.Trnovec za obdobie 03/2024   237,60 
vrátane DPH
  38/01/24,17/01/24,48/01/24  09.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
0522024   Gymnázium M.M.Hodžu, Školská jedáleň
Ul.M.M.Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
00160679  Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Mikuláš a L.Trnovec za mesiac 01/2024  134,80 
vrátane DPH
  17/01/24,38/01/24  12.02.2024  20.02.2024  7.3.2024 
0162024   Gymnázium M.M.Hodžu, Školská jedáleň
Ul.M.M.Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
00160679  Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Mikuláš a L.Trnovec za mesiac 12/2023.   119,40 
vrátane DPH
  220/09/23,222/09/23  15.01.2024  22.01.2024  6.2.2024 
1312024   Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš
00893528  Strava dieťaťa SUS LM za obdobie 03/2024  5,25 
vrátane DPH
  10/01/24   04.04.2024  10.04.2024  18.4.2024 
0852024   Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš
00893528  Strava dieťaťa SUSLM za obdobie 02/2024  5,25 
vrátane DPH
  10/01/24  05.03.2024  13.03.2024  26.3.2024 
0462024   Hotelová akadémia
Čs.brigády 1804, Liptovský Mikuláš
00893528  Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Mikuláš za mesiac 01/2024.   16,80 
vrátane DPH
  10/01/24  06.02.2024  19.02.2024  7.3.2024 
0072024   Hotelová akadémia
Čs.brigády 1804, Liptovský Mikuláš
00893528  Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Mikuláš za mesiac 12/2023.   11,90 
vrátane DPH
  203/09/23  05.01.2024  12.01.2024  6.2.2024 
0662024   IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o.
Kuzmányho 12, Bratislava
35761768  Servisná prehliadka služ. mot. vozidla Škoda Fabia LM411DP   159,67 
vrátane DPH
  54/02/24  20.02.2024  08.03.2024  25.3.2024 
0882024   JUDr. Anna Jarošová
Nám. osloboditeľov 795/34, Liptovský Mikuláš
37813935  Právne služby za zastupovanie v spore s bývalým zamestnancom CDR LH  240,00 
vrátane DPH
  50/02/24  05.03.2024  08.03.2024  25.3.2024 
1042024   Kindewell s.r.o.
Hradná 346/30, Liptovský Hrádok
53476531  Prehliadka a servis plynových kotlov na pracoviskách CDR LH  596,40 
vrátane DPH
  57/02/24  11.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
1132024   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Inštalácia kábla a inter.pripojenia na PC,oprava NTB na prac.CDR.  167,40 
vrátane DPH
  67/03/24,69/03/24  19.03.2024  25.03.2024  10.4.2024 
0782024   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Počítačové služby, fotovalec 1ks  156,00 
vrátane DPH
  58/02/24  04.03.2024  13.03.2024  25.3.2024 
1262024   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac apríl 2024   452,00 
vrátane DPH
6092005    04.04.2024  15.04.2024  23.4.2024 
0832024   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Vodné, stočné za obdobie 03/2024  452,00 
vrátane DPH
609/2005    05.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
0362024   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac február 2024  452,00 
vrátane DPH
6092005    05.02.2024  15.02.2024  7.3.2024 
0142024   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac január 2024.   452,00 
vrátane DPH
6092005    10.01.2024  17.01.2024  6.2.2024 
0032024   LOGINT, a.s.
Plynárenská 3 D, Bratislava
50792849  Nákup peliet /10pal/ na vykurovanie priestorov prac.CDR K.Lehota.  4.084,44 
vrátane DPH
  375/12/23  03.01.2024  05.01.2024  5.2.2024 
0702024   Marián Beňo - A.R.T.
Pribylina 74
35160438  Tepovanie kobercov a sed.súpravy na pracov.CDR SUS L.Porúbka.  67,95 
vrátane DPH
  55/02/24  26.02.2024  27.02.2024  8.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť