Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192024 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | Poistenie hnut. a nehnut. majetku CDR na obdobie 04-06/2024. | 655,33 vrátane DPH |
Poistná zmluva č.511125555 - č.návrhu 9870117387 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 10.4.2024 | |
1172024 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | Cestovné poistenie dieťaťa CDR L.Trnovec - pobyt v ČR v termíne 27.03.-04.04.2024 | 16,20 vrátane DPH |
73/03/24 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 10.4.2024 | |
1182024 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | Cestovné poistenie pre detí CDR SUS1 K.Lehota na prázd.pobyt v Ostrave /27.3.-2.4.2024/ a pedag.dozor - odvoz a dovoz z ČR. | 29,26 vrátane DPH |
74/03/24 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 10.4.2024 | |
1222024 | Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | PZP a havarijné poistenie vozidiel LM697EB,LM710EB, LM441EB | 952,04 vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 8880204226 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 17.4.2024 | |
0042024 | Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava |
35760419 | iRegistratúra za 01/2024 | 95,00 vrátane DPH |
316/11/23 | 03.01.2024 | 30.01.2024 | 14.2.2024 | |
10202024 | Asseco Central Europe,a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov |
35760419 | Mesačný poplatok za službu iRegistratúra s napojením na ÚPSV na mesiac 03/2024. | 95,00 vrátane DPH |
316/11/23 | 11.03.2024 | 25.03.2024 | 10.4.2024 | |
0602024 | Asseco Central Europe,a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov |
35760419 | Mesačný poplatok za službu iRegistratúra s napojením na ÚPSV na mesiac 02/2024. | 95,00 vrátane DPH |
316/11/23 | 19.02.2024 | 26.02.2024 | 7.3.2024 | |
1372024 | BETPO, s.r.o. Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš |
54607370 | Služby BOZP a PO za 01-03/2024 | 248,00 vrátane DPH |
Mandátna zmluva na rok 2024 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 18.4.2024 | |
0472024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava |
51183455 | Služby elektronického monitoringu služobných motorových vozidiel CDR za mesiac január 2024. | 124,99 vrátane DPH |
793/2022 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 7.3.2024 | |
0012024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava |
51183455 | Služby elektronického monitoringu služobných motorových vozidiel CDR za mesiac december 2023. | 124,99 vrátane DPH |
793/2022 | 03.01.2024 | 12.01.2024 | 6.2.2024 | |
1392024 | Commander Services, s.r.o. Žitná 23, Bratislava |
51183455 | Monitoring GPS služ. motorové vozidlá za obdobie 03/2024 | 124,99 vrátane DPH |
793/2022 | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 18.4.2024 | |
0992024 | Commander Services, s.r.o. Žitná 23, Bratislava |
51183455 | Monitoring GPS služ. mot. vozidlá za 02/2024 | 124,99 vrátane DPH |
793/2022 | 06.03.2024 | 13.03.2024 | 25.3.2024 | |
0482024 | Daniel Kelčík Ul.J.Hanulu 1054/167,Lipt.Sliače |
43662544 | Obhliadka nefunkč.el.sporáka a zapojenie nového spotr. na prac.CDR SUS L.Trnovec. | 108,00 vrátane DPH |
45/01/24 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 7.3.2024 | |
0752024 | DDD - DEROS, s.r.o. Maroša Madačova 1469/12, Ružomberok |
52571556 | Dezinsekcia priestorov SUS KL1 (ploštica posteľná) | 3040,00 vrátane DPH |
40/01/24 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 25.3.2024 | |
1202024 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | DIGI TV | 111,30 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 25.03.2024 | 08.04.2024 | 17.4.2024 | |
0722024 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | DIGI TV | 109,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 26.02.2024 | 08.03.2024 | 25.3.2024 | |
0312024 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | DIGI TV | 109,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 29.01.2024 | 02.02.2024 | 14.2.2024 | |
0332024 | Fibris,s.r.o. SNP 315,Liptovský Hrádok |
36420212 | Internetové služby pre prac.CDR K.Lehota na obdobie 03-12/2024 a 01-02/2025. | 288,00 vrátane DPH |
07308001 | 02.02.2024 | 14.02.2024 | 7.3.2024 | |
01032024 | Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny Pečeňady 66 |
37906607 | Účast. poplatok pracovné str. riaditeľov a ek. zamestnancov-Senec | 260,00 vrátane DPH |
68/03/24 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
1052024 | Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny Pečeňady 66 |
37906607 | Úhrada účast. poplatku pre vychovávateľa CDR -prac. stretnutie Svit | 80,00 vrátane DPH |
70/03/24 | 12.03.2024 | 13.03.2024 | 25.3.2024 | |
1302024 | Gajos, s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš |
36376981 | Výkon činnosti PZS za obdobie 01-03/2024. | 144,00 vrátane DPH |
09/2015 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
0952024 | Gymnázium M.M.Hodžu Školská jedáleň Ul. M.M.Hodžu 860/9 Liptovský Mikuláš |
00160679 | Strava detí SUS LM a SUS LT za obdobie 02/2024 | 194,00 vrátane DPH |
38/01/24, 17/01/24 | 06.03.2024 | 13.03.2024 | 26.3.2024 | |
1422024 | Gymnázium M.M.Hodžu, Školská jedáleň Ul.M.M.Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš |
00160679 | Strava v šk. jedálni pre deti CDR SUS L.Mikuláš a L.Trnovec za obdobie 03/2024 | 237,60 vrátane DPH |
38/01/24,17/01/24,48/01/24 | 09.04.2024 | 12.04.2024 | 23.4.2024 | |
0522024 | Gymnázium M.M.Hodžu, Školská jedáleň Ul.M.M.Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš |
00160679 | Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Mikuláš a L.Trnovec za mesiac 01/2024 | 134,80 vrátane DPH |
17/01/24,38/01/24 | 12.02.2024 | 20.02.2024 | 7.3.2024 | |
0162024 | Gymnázium M.M.Hodžu, Školská jedáleň Ul.M.M.Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš |
00160679 | Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Mikuláš a L.Trnovec za mesiac 12/2023. | 119,40 vrátane DPH |
220/09/23,222/09/23 | 15.01.2024 | 22.01.2024 | 6.2.2024 | |
1312024 | Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš |
00893528 | Strava dieťaťa SUS LM za obdobie 03/2024 | 5,25 vrátane DPH |
10/01/24 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 18.4.2024 | |
0852024 | Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš |
00893528 | Strava dieťaťa SUSLM za obdobie 02/2024 | 5,25 vrátane DPH |
10/01/24 | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 26.3.2024 | |
0462024 | Hotelová akadémia Čs.brigády 1804, Liptovský Mikuláš |
00893528 | Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Mikuláš za mesiac 01/2024. | 16,80 vrátane DPH |
10/01/24 | 06.02.2024 | 19.02.2024 | 7.3.2024 | |
0072024 | Hotelová akadémia Čs.brigády 1804, Liptovský Mikuláš |
00893528 | Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Mikuláš za mesiac 12/2023. | 11,90 vrátane DPH |
203/09/23 | 05.01.2024 | 12.01.2024 | 6.2.2024 | |
0662024 | IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Kuzmányho 12, Bratislava |
35761768 | Servisná prehliadka služ. mot. vozidla Škoda Fabia LM411DP | 159,67 vrátane DPH |
54/02/24 | 20.02.2024 | 08.03.2024 | 25.3.2024 | |
0882024 | JUDr. Anna Jarošová Nám. osloboditeľov 795/34, Liptovský Mikuláš |
37813935 | Právne služby za zastupovanie v spore s bývalým zamestnancom CDR LH | 240,00 vrátane DPH |
50/02/24 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 25.3.2024 | |
1042024 | Kindewell s.r.o. Hradná 346/30, Liptovský Hrádok |
53476531 | Prehliadka a servis plynových kotlov na pracoviskách CDR LH | 596,40 vrátane DPH |
57/02/24 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
1132024 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171, Liptovský Hrádok |
50097768 | Inštalácia kábla a inter.pripojenia na PC,oprava NTB na prac.CDR. | 167,40 vrátane DPH |
67/03/24,69/03/24 | 19.03.2024 | 25.03.2024 | 10.4.2024 | |
0782024 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Počítačové služby, fotovalec 1ks | 156,00 vrátane DPH |
58/02/24 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 25.3.2024 | |
1262024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac apríl 2024 | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
0832024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné, stočné za obdobie 03/2024 | 452,00 vrátane DPH |
609/2005 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
0362024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac február 2024 | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
0142024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac január 2024. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 6.2.2024 | |
0032024 | LOGINT, a.s. Plynárenská 3 D, Bratislava |
50792849 | Nákup peliet /10pal/ na vykurovanie priestorov prac.CDR K.Lehota. | 4.084,44 vrátane DPH |
375/12/23 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 5.2.2024 | |
0702024 | Marián Beňo - A.R.T. Pribylina 74 |
35160438 | Tepovanie kobercov a sed.súpravy na pracov.CDR SUS L.Porúbka. | 67,95 vrátane DPH |
55/02/24 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | 8.3.2024 |