
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2450049 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava |
51183455 | Služba elektron.monit.služob.motor.vozidiel CDR za mesiac 01/2025. | 128,12 vrátane DPH |
793/2022 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
| 4250003 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava |
51183455 | Služby elektronického monitoringu služ.mot.vozidiel CDR za 12/2024. | 124,99 vrátane DPH |
793/2022 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 4250388 | FESTA,s.r.o. Priemyselná 1921,Liptovský Mikuláš |
51449617 | Oprava prístupového chodníka na prac.CDR SUS L.Trnovec. | 1.537,50 vrátane DPH |
214/10/25 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250267 | FESTA,s.r.o. Priemyselná 1921,Liptovský Mikuláš |
51449617 | Oprava bleskozvodu na prac.CDR K.Lehota. | 6.526,69 vrátane DPH |
122/07/25 | 01.09.2025 | 03.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 4250410 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 12/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 4250354 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 11/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250319 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 10/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 4250284 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 09/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 4250251 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 08/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250227 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 07/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250170 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 06/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 25.6.2025 | |
| 4250143 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 05/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 4250106 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 04/2025. | 1 382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 4250070 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 03/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 2450035 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 02/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
| 4250019 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR K.Lehota. | 1.264,15 vrátane DPH |
634786/1/24 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 4250018 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR L.Trnovec. | 1.084,54 vrátane DPH |
634786/1/24 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 4250017 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR L.Mikuláš. | 432,23 vrátane DPH |
634786/1/24 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 4250016 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR L.Hrádok 121. | 61,82 vrátane DPH |
634786/1/24 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 4250015 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR L.Porúbka. | 115,10 vrátane DPH |
634786/1/24 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 4250014 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR L.Hrádok 149. | 189,40 vrátane DPH |
634786/1/24 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 4250221 | DDD-DEROS,s.r.o. Maroša Madača 1469/12,Ružomberok |
52571556 | Likvidácia ploštice posteľ.na prac.CDR SUS1 K.Lehota. | 1.660,00 vrátane DPH |
73/04/25 | 04.07.2025 | 11.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250443 | GASTRO GLASS TATRY SK,s.r.o. Nábrežie J.Jánošíka 1920/5,Liptovský Mikuláš |
52657906 | Nákup potrieb do domácnosti /lyžice,lyžičky,hrnce,šálky,hrnce,panvice.../na prac.SUS CDR. | 2.538,54 vrátane DPH |
250/12/25 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250282 | Kindewell s.r.o, Hradná 346/30,Liptovský Hrádok |
53476531 | Odb.prehl.a servis plyn.kotlov na prac.CDR L.Hrádok 149,Záhradná 121 a L.Porúbka. | 502,33 vrátane DPH |
132/07/25 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 2450048 | Kindewell s.r.o. Hradná 346/30,Liptovský Hrádok |
53476531 | Oprava obehového čerpadla na prac.CDR K.Lehota. | 104,55 vrátane DPH |
46/02/25 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
| 4250008 | Kindewell s.r.o. Hradná 346/30,Liptovský Hrádok |
53476531 | Revízia komínov na pracoviskách CDR. | 297,66 vrátane DPH |
04/01/25 | 08.01.2025 | 17.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 4250415 | Pneus s.r.o. Železničná 1416/22,Liptovský Hrádok |
53574320 | Výmena brzdov.kotúčov a platničiek na služ.motor.vozidle LM400DP. | 251,08 vrátane DPH |
225/11/25 | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 4250366 | Pneus s.r.o. Železničná 1416/22,Liptovský Hrádok |
53574320 | Prezutie a vyváženie pneumatík na šiestich služ.motor.vozidlách CDR. | 232,77 vrátane DPH |
201/10/25 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250266 | Pneus s.r.o. Železničná 1416/22,Liptovský Hrádok |
53574320 | Oprava služ.motor.vozidla LM799CX. | 173,65 vrátane DPH |
150/08/25 | 21.08.2025 | 25.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250444 | ELECKO s.r.o. Dovalovo 206,Liptovský Hrádok |
53652983 | Oprava svietidiel na prac.CDR K.Lehota. | 202,40 vrátane DPH |
246/12/25 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250429 | BETPO,s.r.o. Opavská 619/2,Liptovský Mikuláš |
54607370 | Služba BOZP a PO za obdobie 10-12/2025 | 255,00 vrátane DPH |
Mandátna zmluva 2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 4250315 | BETPO,s.r.o. Opavská 619/2,Liptovský Mikuláš |
54607370 | Služby PO a BOZP za obdobie 07-09/2025. | 255,00 vrátane DPH |
Mandátna zmluva 2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 4250230 | BETPO,s.r.o. Opavská 619/2,Liptovský Mikuláš |
54607370 | Služba BOZP a PO za obdobie 04-06/2025. | 255,00 vrátane DPH |
Mandátna zmluva 2025 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250120 | BETPO,s.r.o. Opavská 619/2,Liptovský Mikuláš |
54607370 | Služba BOZP a PO za obdobie 01-03/2025. | 248,00 vrátane DPH |
62/03/25 | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 4250269 | ZIVKA group s.r.o. Hlavná 55,Závažná Poruba |
54627338 | Ubytovanie dieťaťa CDR SUS L.Hrádok počas praxe v termíne 19.-23.08.2025 v penz.Zivka Závažná Poruba. | 140,00 vrátane DPH |
143/08/25 | 01.09.2025 | 03.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 4250245 | ZIVKA group s.r.o. Hlavná 55,Závažná Poruba |
54627338 | Ubytovanie dieťaťa CDR SUS L.Hrádok počas praxe v termíne 07.07.-01.08.2025. | 910,00 vrátane DPH |
116/07/25 | 06.08.2025 | 08.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250238 | Chata Amor, s.r.o. Zlatnícka dolina 7218,Skalica |
55103782 | Ubytovanie a strava pre deti CDR SUS K.Lehota,L.Mikuláš, L.Trnovec a ped.dozor na chate v Zlat.doline v termíne 07.-14.07.2025. | 7.000,00 vrátane DPH |
107/06/25,109/06/25,108/06/25,115/07/25 | 15.07.2025 | 21.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250206 | Chata Amor, s.r.o. Zlatnícka dolina 7218,Skalica |
55103782 | Rekreačný pobyt /strava,ubytovanie/ pre deti CDR L.Hrádok - PNR Svarín v termíne 07.-14.07.2025 v Zlatníckej doline. | 504,00 vrátane DPH |
104/06/25 | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 11.7.2025 | |
| 4250407 | Zetor MM s.r.o. Bystrická 61,Ružomberok |
55113702 | Oprava a nastavenie peletkového kotla na prac.CDR K.Lehota. | 250,00 vrátane DPH |
240/11/25 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 4250302 | ZETOR MM s.r.o. Bystrická 61,Ružomberok |
55113702 | Revízia,oprava a nastavenie kotla na prac.CDR K.Lehota. | 600,00 vrátane DPH |
188/09/25 | 02.10.2025 | 09.10.2025 | 31.10.2025 |