
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250439 | VOVA s.r.o. Borbisova 379/1,Liptovský Mikuláš |
46631534 | Nákup kancel.papiera 300bal.na prac.CDR. | 1.070,10 vrátane DPH |
245/12/25 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 4250440 | Revízie-Petrenka,s.r.o. Vyšné fabriky 16/23,Liptovský Hrádok |
50852442 | Oprava konvektorov na prac.CDR SUS L.Trnovec. | 578,10 vrátane DPH |
244/12/25 | 19.12.2025 | 22.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 4250441 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Poplatky za služby digitálnej televízie na obdobie 01/2026 pre prac.CDR | 114,14 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250442 | IPATEX,s.r.o.,RSP Za Havlovci 1814,Liptovský Mikuláš |
45633118 | Nákup posteľného prádla,paplónov,vankúšov,uterákov,osušiek,obrusov,utierok na prac.SUS CDR. | 3.220,88 vrátane DPH |
249/12/25 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250443 | GASTRO GLASS TATRY SK,s.r.o. Nábrežie J.Jánošíka 1920/5,Liptovský Mikuláš |
52657906 | Nákup potrieb do domácnosti /lyžice,lyžičky,hrnce,šálky,hrnce,panvice.../na prac.SUS CDR. | 2.538,54 vrátane DPH |
250/12/25 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250444 | ELECKO s.r.o. Dovalovo 206,Liptovský Hrádok |
53652983 | Oprava svietidiel na prac.CDR K.Lehota. | 202,40 vrátane DPH |
246/12/25 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250445 | Spojená škola internátna Nešporova ulica 1942/27,Liptovský Mikuláš |
56418515 | Strava v šk.jedálni pre dieťa CDR SUS1 K.Lehota na mesiac 12/2025. | 17,10 vrátane DPH |
168/09/25 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250446 | Róbert Ondrejka - MAXI-TRANS Horná Roveň 1153/32,Liptovské Sliače |
44271867 | Doprav peletiek na prac.CDR K.Lehota. | 235,00 vrátane DPH |
248/12/25 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250447 | ZŠ internátna pre žiakov z naruš.komun.schopn. Jamník 42 |
00163121 | Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS1 K.Lehota na mesiac 12/2025. | 134,40 vrátane DPH |
170/09/25 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250448 | Školská jedáleň pri MŠ Čsl.brigády 2,Liptovský Mikuláš |
37972031 | Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Mikuláš na mesiac 12/2025 | 69,80 vrátane DPH |
159/08/25 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250449 | GAJOS,s.r.o. M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš |
36376981 | Výkon činnosti PZS za obdobie 10-12/2025. | 147,60 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250450 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170,Liptovský Hrádok |
00315494 | Vývoz separ.odpadu - papier - z prac.CDR L.Hrádok 149. | 18,45 vrátane DPH |
2024/271 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250451 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonerov 29ks a USB kľúčov 6ks na prac.CDR. | 908,00 vrátane DPH |
251/12/25 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250452 | TURON GASTRO s.r.o. Stahohorského 4328/3,Liptovský Mikuláš |
43812481 | Nákup čist.a hyg.potrieb, kancel.potrieb na prac.CDR L.Hrádok 149. | 403,71 vrátane DPH |
252/12/25 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250453 | TURON GASTRO s.r.o. Stahohorského 4328/3,Liptovský Mikuláš |
43812481 | Nákup čist.a hyg.potrieb na prac.SUS CDR. | 1.301,81 vrátane DPH |
253/12/25 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250454 | VOVA s.r.o. Borbisova 379/1,Liptovský Mikuláš |
46631534 | Nákup poradačov A4 - 36ks - na ekon.a soc.úsek CDR. | 69,96 vrátane DPH |
254/12/25 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 7.1.2026 |