
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4250004 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR za mesiac 01/2025 | 185,52 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022 | 07.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
4250254 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej telekom.siete pre zamestnancov CDR za obdobie 06 - 07/2025 | 395,12 vrátane DPH |
85/OI/2022 | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 27.8.2025 | |
4250214 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej telekom.siete pre zamestnancov CDR za obdobie 05 - 06/2025 | 395,12 vrátane DPH |
85/OI/2022 | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 31.7.2025 | |
4250180 | Autobusová doprava S.K.,Stanislav Kuzma Závažná Poruba 473 |
37379411 | Preprava detí CDR SUS K.Lehota a L.Trnovec do Štrby a späť dňa 31.05.2025 - šport.hry. | 290,00 vrátane DPH |
85/OI/2022 | 83/05/25,84/05/25,82/05/25 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 25.6.2025 |
4250177 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej telekom.siete pre zamestnancov CDR za obdobie 04 - 05/2025 | 396,14 vrátane DPH |
85/OI/2022 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 25.6.2025 | |
4250140 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej telekom.siete pre zamestnancov CDR za obdobie 03 - 04/2025 | 396,14 vrátane DPH |
85/OI/2022 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 30.5.2025 | |
4250067 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej telekom.siete pre zamestnancov CDR za obdobie 02 - 03/2025 | 396,14 vrátane DPH |
85/OI/2022 | 03.03.2025 | 17.03.2025 | 18.3.2025 | |
2450034 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej telekom.siete pre zamestnancov CDR za obdobie 01 - 02/2025 | 396,14 vrátane DPH |
85/OI/2022 | 04.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
4240451 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej telekom.siete pre zamestnancov CDR za obdobie 12/2024 - 01/2025. | 386,44 vrátane DPH |
85/OI/2022 | 18.12.2024 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
4240402 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej telekom.siete pre zamestnancov CDR na obdobie 11-12/2024 | 386,44 vrátane DPH |
85/OI/2022 | 25.11.2024 | 03.01.2025 | 21.1.2025 | |
4250255 | Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23,Bratislava |
51183455 | Služba elektron.monit.služob.motor.vozidiel CDR za mesiac 07/2025. | 128,12 vrátane DPH |
793/2022 | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 27.8.2025 | |
4250225 | Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23,Bratislava |
51183455 | Služba elektron.monit.služob.motor.vozidiel CDR za mesiac 06/2025. | 128,12 vrátane DPH |
793/2022 | 04.07.2025 | 11.07.2025 | 31.7.2025 | |
4250186 | Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23,Bratislava |
51183455 | Služba elektron.monit.služob.motor.vozidiel CDR za mesiac 05/2025. | 128,12 vrátane DPH |
793/2022 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 26.6.2025 | |
4250151 | Commander Services s.r.o. Žitná 23,Bratislava |
51183455 | Služba elektron.monit.služob.motor.vozidiel CDR za mesiac 04/2025. | 128,12 vrátane DPH |
793/2022 | 07.05.2025 | 14.05.2025 | 30.5.2025 | |
4250119 | Commander Services s.r.o. Žitná 23,Bratislava |
51183455 | Služba elektron.monit.služob.motor.vozidiel CDR za mesiac 03/2025. | 128,12 vrátane DPH |
793/2022 | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
4250076 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava |
51183455 | Služba elektron.monit.služob.motor.vozidiel CDR za mesiac 02/2025. | 128,12 vrátane DPH |
793/2022 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 18.3.2025 | |
2450049 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava |
51183455 | Služba elektron.monit.služob.motor.vozidiel CDR za mesiac 01/2025. | 128,12 vrátane DPH |
793/2022 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
4250003 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava |
51183455 | Služby elektronického monitoringu služ.mot.vozidiel CDR za 12/2024. | 124,99 vrátane DPH |
793/2022 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 21.1.2025 | |
4250251 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 08/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 27.8.2025 | |
4250227 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 07/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 31.7.2025 | |
4250170 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 06/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 25.6.2025 | |
4250143 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 05/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
4250106 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 04/2025. | 1 382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 22.4.2025 | |
4250070 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 03/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 | |
2450035 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 02/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
4250019 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR K.Lehota. | 1.264,15 vrátane DPH |
634786/1/24 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
4250018 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR L.Trnovec. | 1.084,54 vrátane DPH |
634786/1/24 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
4250017 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR L.Mikuláš. | 432,23 vrátane DPH |
634786/1/24 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
4250016 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR L.Hrádok 121. | 61,82 vrátane DPH |
634786/1/24 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
4250015 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR L.Porúbka. | 115,10 vrátane DPH |
634786/1/24 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
4250014 | Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR L.Hrádok 149. | 189,40 vrátane DPH |
634786/1/24 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
4250253 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 08/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 27.8.2025 | |
4250229 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 07/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 31.7.2025 | |
4250172 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 06/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 25.6.2025 | |
4250145 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 05/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
4250108 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 04/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 22.4.2025 | |
4250072 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 03/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 | |
2450037 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 02/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
4250010 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac 01/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 21.1.2025 | |
4250007 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie spotreby vody za obdobie 06-12/2024 pre pracoviská CDR. | 563,39 vrátane DPH |
6092005 | 08.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 |