
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250174 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za obdobie 06/2025. | 39,36 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 25.6.2025 | |
| 4250139 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za obdobie 05/2025. | 39,36 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 4250105 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za obdobie 04/2025. | 39,36 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 4250073 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské Nivy 5, Bratislava - mestská časť |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za obdobie 03/2025. | 39,36 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 04.03.2025 | 05.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 4250031 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské Nivy 5, Bratislava - mestská časť |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2025. | 39,36 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 03.02.2025 | 07.02.2025 | 10.2.2025 | |
| 4250002 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské Nivy 5, Bratislava - mestská časť |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2025. | 39,36 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 4250451 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonerov 29ks a USB kľúčov 6ks na prac.CDR. | 908,00 vrátane DPH |
251/12/25 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250372 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonera pre zamestnanca CDR PNR. | 159,90 vrátane DPH |
221/11/25 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250326 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup PC myši, oprava zálož.zdrojov a počítačové služby na pracoviskách CDR. | 208,80 vrátane DPH |
186/09/25 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 4250277 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonerov do tlačiarní 4ks na prac.CDR. | 150,00 vrátane DPH |
153/08/25 | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 4250250 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Počítačové služby-príprava NTB,oprava pripoj.tlačiarne. | 147,60 vrátane DPH |
130/07/25 | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250220 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Zapojenie siete SocNet do kancelárie vedúcich ÚS na prac.CDR L.Hrádok 149. | 225,96 vrátane DPH |
95/06/25 | 04.07.2025 | 09.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250163 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonerov /4ks/ na prac.CDR L.Hrádok 149. | 100,00 vrátane DPH |
81/05/25 | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 4250152 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Počítačové služby + materiál na prac.CDR K.Lehota. | 625,73 vrátane DPH |
70/04/25 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 4250135 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup fotovalcov - 2ks - do tlačiarne LJ Pro MFP130a. | 98,40 vrátane DPH |
68/04/25 | 23.04.2025 | 28.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 4250122 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Počítačové služby na prac.CDR L.Hrádoko 149 a K.Lehota. | 246,01 vrátane DPH |
64/03/25 | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 2450033 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171, Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonera. | 110,00 vrátane DPH |
42/01/25 | 04.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
| 4250411 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mestská časť Ružinov |
50060872 | Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 12/2025. | 1.639,00 vrátane DPH |
MVMCEESK00097G2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 4250355 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50060872 | Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 11/2025. | 1.639,00 vrátane DPH |
MVMCEESK00097G2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250320 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50060872 | Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 10/2025. | 1.639,00 vrátane DPH |
MVMCEESK00097G2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 4250285 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50060872 | Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 09/2025. | 1.639,00 vrátane DPH |
MVMCEESK00097G2025 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 4250252 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50060872 | Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 08/2025. | 1.639,00 vrátane DPH |
MVMCEESK00097G2025 | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250228 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50060872 | Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 07/2025. | 1.639,00 vrátane DPH |
MVMCEESK00097G2025 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250171 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50060872 | Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 06/2025. | 1.639,00 vrátane DPH |
MVMCEESK00097G2025 | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 25.6.2025 | |
| 4250144 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50060872 | Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 05/2025. | 1.639,00 vrátane DPH |
MVMCEESK00097G2025 | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 4250107 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50060872 | Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 04/2025. | 1 640,00 vrátane DPH |
18550/2023 | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 4250071 | MVM CEEenergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mestská časť Ružinov |
50060872 | Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 03/2025. | 1.640,00 vrátane DPH |
18550/2023 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 2450036 | MVM CEEenergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mestská časť Ružinov |
50060872 | Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 02/2025. | 1.640,00 vrátane DPH |
18550/2023 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
| 4250348 | LTMK,s.r.o. Hlavná 16/16,Závažná Poruba |
47976144 | Vykonanie odb.prehliadok tlakových zariadení na prac.CDR. | 315,00 vrátane DPH |
189/09/25 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 4250379 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. Račianska 1509/31,Bratislava |
47692065 | Skupinová a individuálna suprervízia zamestnancov CDR dňa 11.11.2025. | 480,00 vrátane DPH |
231/11/25 | 13.11.2025 | 18.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250298 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. Račianska 1509/31,Bratislava |
47692065 | Skupin.a individuálna supervízia zamestnancov CDR /34os/ v dňoch 08.-09.09.2025. | 645,00 vrátane DPH |
175/09/25 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 4250175 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. Račianska 1509/31,Bratislava |
47692065 | Skupinová a individuálna supervízia pre zamestnancov CDR v term.27.-28.05.2025. | 780,00 vrátane DPH |
85/05/25 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 25.6.2025 | |
| 4250345 | PELU servis s.r.o. Štiavnička 230, Ružomberok |
47359757 | Oprava autom.práčky na prac.CDR SUS L.Porúbka. | 76,80 vrátane DPH |
198/10/25 | 24.10.2025 | 27.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 4250218 | PELU servis s.r.o. Štiavnička 230, Ružomberok |
47359757 | Oprava sušičky na prac.CDR L.Porúbka. | 30,00 vrátane DPH |
93/06/25 | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250063 | PELU servis s.r.o. Štiavnička 230, Ružomberok |
47359757 | Obhliadka a vyradenie automatickej práčky na prac.CDR SUS L.Hrádok. | 30,00 vrátane DPH |
48/02/25 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 4250384 | VAPO floor s.r.o. Žiar 209, Žiar |
46994661 | Nákup kobercov /5ks/+obšívanie na prac.CDR SUS2 K.Lehota. | 340,30 bez DPH |
230/11/25 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250378 | VAPO floor s.r.o. Žiar 209, Žiar |
46994661 | Nákup kobercov /2ks/+obšívanie na prac.CDR SUS2 K.Lehota. | 308,50 vrátane DPH |
224/11/25 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250454 | VOVA s.r.o. Borbisova 379/1,Liptovský Mikuláš |
46631534 | Nákup poradačov A4 - 36ks - na ekon.a soc.úsek CDR. | 69,96 vrátane DPH |
254/12/25 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250439 | VOVA s.r.o. Borbisova 379/1,Liptovský Mikuláš |
46631534 | Nákup kancel.papiera 300bal.na prac.CDR. | 1.070,10 vrátane DPH |
245/12/25 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 4250306 | VOVA s.r.o. Borbisova 379/1,Liptovský Mikuláš |
46631534 | Nákup kancelárskeho papiera /300bal/ na pracoviská CDR. | 1.070,10 vrátane DPH |
184/09/25 | 02.10.2025 | 09.10.2025 | 31.10.2025 |