Faktúry 2025 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4250204   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 05-06/2025.   236,01 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428    17.06.2025  24.06.2025  26.6.2025 
4250162   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 04-05/2025.   258,88 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428    19.05.2025  22.05.2025  30.5.2025 
4250125   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 04/2025.   169,36 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428    08.04.2025  24.04.2025  23.4.2025 
4250082   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 03/2025.   167,40 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428    10.03.2025  17.03.2025  18.3.2025 
2450039   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 02/2025.   179,35 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428    05.02.2025  24.02.2024  10.2.2025 
4250004   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR za mesiac 01/2025   185,52 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022    07.01.2025  22.01.2025  21.1.2025 
4250257   EKO-SERVIS LM s.r.o.
Bellová 14/87,Liptovský Mikuláš
36013161  Čistenie kanalizačnej siete na prac.CDR K.Lehota.   327,55 
vrátane DPH
  131/07/25  12.08.2025  15.08.2025  27.8.2025 
4250248   EKO-SERVIS LM s.r.o.
Bellová 14/87,Liptovský Mikuláš
36013161  Čistenie kanalizačnej siete na prac.CDR L.Hrádok 149.  534,31 
vrátane DPH
  129/07/25  06.08.2025  11.08.2025  27.8.2025 
4250104   PhDr.Piačková Kata,Priv.psych.ambul.
Náb.4.apríla 1990,Liptovský Mikuláš
36133558  Vyšetrenie psych.spôsob.na prácu prof.rodiča pre zamest.CDR.  60,00 
vrátane DPH
  63/03/25  02.04.2025  04.04.2025  22.4.2025 
4250124   PORAD
Pri Celulózke 40, Žilina
36371271  Odborné publikácie Poradca a Zákony 2026.  142,00 
vrátane DPH
  66/04/25  08.04.2025  16.04.2025  23.4.2025 
4250237   GAJOS,s.r.o.
M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš
36376981  Lek.prevent.prehliadka zamestnanca CDR.  52,00 
vrátane DPH
PZS 09/2015    15.07.2025  21.07.2025  31.7.2025 
4250231   GAJOS,s.r.o.
M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš
36376981  Výkon činnosti PZS za obdobie 04-06/2025.   147,60 
vrátane DPH
PZS 09/2015    14.07.2025  15.07.2025  31.7.2025 
4250121   GAJOS,s.r.o.
M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš
36376981  Výnkon činnosti PZS za obdobie 01-03/2025.  147,60 
vrátane DPH
PZS 09/2015    08.04.2025  14.04.2025  23.4.2025 
4250215   Pnue Mototechna s.r.o.Liptovský Mikuláš
1.mája 485 Liptovský Mikuláš
36382353  Nákup a montáž 2 ks letných pneumatík na služ.motor.vozidle LM799CX.  171,87 
vrátane DPH
  111/07/25  01.07.2025  02.07.2025  31.7.2025 
4250265   UNICAR,s.r.o.
Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš
36409022  Oprava služ.motor.vozidla LM697EB.  123,00 
vrátane DPH
  149/08/25  21.08.2025  25.08.2025  27.8.2025 
4250264   UNICAR,s.r.o.
Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš
36409022  Oprava služ.motor.vozidla LM710EB.  335,31 
vrátane DPH
  141/08/25  21.08.2025  25.08.2025  27.8.2025 
4250217   UNICAR,s.r.o.
Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš
36409022  Servisná prehliadka služ.motor.vozidla LM441EB.  233,06 
vrátane DPH
  106/06/25  01.07.2025  02.07.2025  31.7.2025 
4250134   UNICAR,s.r.o.
Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš
36409022  Servisná prehliadka na služ.motor.vozidle LM710EB.  199,64 
vrátane DPH
  71/04/25  23.04.2025  28.04.2025  28.4.2025 
4250088   UNICAR,s.r.o.
Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš
36409022  Servisná prehliadka služ.motor.voz.LM697EB.   227,50 
vrátane DPH
  57/03/25  11.03.2025  17.03.2025  18.3.2025 
2450041   Fibris,s.r.o.
SNP 315, L.Hrádok
36420212  Internetové služby pre prac.CDR K.Lehota na obdobie 03-12/2025 a 01-02/2026.  295,20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. 07308001    05.02.2025  14.02.2025  10.2.2025 
4250253   Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 08/2025.   434,00 
vrátane DPH
6092005    06.08.2025  13.08.2025  27.8.2025 
4250229   Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 07/2025.  434,00 
vrátane DPH
6092005    14.07.2025  15.07.2025  31.7.2025 
4250172   Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 06/2025.   434,00 
vrátane DPH
6092005    02.06.2025  13.06.2025  25.6.2025 
4250145   Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 05/2025.   434,00 
vrátane DPH
6092005    02.05.2025  15.05.2025  30.5.2025 
4250108   Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 04/2025.   434,00 
vrátane DPH
6092005    02.04.2025  14.04.2025  22.4.2025 
4250072   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 03/2025.   434,00 
vrátane DPH
6092005    04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
2450037   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 02/2025.   434,00 
vrátane DPH
6092005    05.02.2025  14.02.2025  10.2.2025 
4250010   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac 01/2025.  434,00 
vrátane DPH
6092005    13.01.2025  15.01.2025  21.1.2025 
4250007   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Vyúčtovanie spotreby vody za obdobie 06-12/2024 pre pracoviská CDR.  563,39 
vrátane DPH
6092005    08.01.2025  22.01.2025  21.1.2025 
4250256   MT PELET,spol. s.r.o.
Závažná Poruba - priemyselná zóna 510
36721191  Nákup peliet /7 ks paliet/ na vykurovanie priestorov prac.CDR K.Lehota.  2.023,00 
vrátane DPH
  135/08/25  07.08.2025  13.08.2025  27.8.2025 
4250123   SOFTIP,a.s.
Krasovského 4,Bratislava-mests.časť Petržalka
36785512  Služby cez vzdialený prístup Profit.  221,40 
vrátane DPH
  58/03/25  08.04.2025  14.04.2025  23.4.2025 
4250263   Autobusová doprava S.K.,Stanislav Kuzma
Závažná Poruba 473
37379411  Doprav detí CDR SUS K.Lehota,L.Mikuláš,L.Trnovec,PNR na Duchonku a späť v dňoch 10.08. a 16.08.2025.  1.457,00 
vrátane DPH
  127/07/25,126/07/25,133/08/25,128/07/25,134/08/25  21.08.2025  25.08.2025  27.8.2025 
4250180   Autobusová doprava S.K.,Stanislav Kuzma
Závažná Poruba 473
37379411  Preprava detí CDR SUS K.Lehota a L.Trnovec do Štrby a späť dňa 31.05.2025 - šport.hry.  290,00 
vrátane DPH
85/OI/2022  83/05/25,84/05/25,82/05/25  04.06.2025  09.06.2025  25.6.2025 
4250154   Autobusová doprava S.K.,Stanislav Kuzma
Závažná Poruba 473
37379411  Preprava detí CDR SUS K.Lehota,L.Trnovec,L.Hrádok do Turčian.Teplíc a späť dňa 06.05.2025.  511,00 
vrátane DPH
  75/05/25,78/05/25,76/05/25,74/05/25  14.05.2025  15.05.2025  30.5.2025 
4250197   Školská jedáleň pri ZŚ Stodolu pri ZŠ
Nábrežie A.Stodolu,Liptovský Mikuláš
37810456  Strava v šk.jedálni pre dieťa CDR SUS L.Hrádok za mesiac 06/2025  16,00 
vrátane DPH
  80/05/25  10.06.2025  17.06.2025  26.6.2025 
4250158   Základná škola
Náb.Dr.A.Stodolu 1863/49,L.Hrádok
37810456  Pobyt v šk.klube pre dieťa CDR SUS L.Hrádok na obdobie 05-06/2025.  40,00 
vrátane DPH
  79/05/25  14.05.2025  19.05.2025  30.5.2025 
4250100   Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch
Kvačany 227,Liptovská Sielnica
37813455  Režijné náklady za obedy pre deti CDR SUS L.Trnovec za obdobie 04-06/2025.   54,00 
vrátane DPH
  34/01/25  01.04.2025  04.04.2025  22.4.2025 
4250061   Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch
Kvačany 227, Liptovská Sielnica
37813455  Režijné náklady za obedy pre deti CDR SUS L.Trnovec za obdobie 03/2025.   18,00 
vrátane DPH
  34/01/25  21.02.2025  26.02.2025  28.2.2025 
4250027   Základná škola Kvačany
č.227, Kvačany
37813455  Popl.za ŠKD pre deti CDR SUS L.Trnovec na obdobie 01-06/2025.  252,00 
vrátane DPH
  31/01/25  22.01.2025  27.01.2025  27.1.2025 
4250020   Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch
Kvačany 227, Liptovská Sielnica
37813455  Režijné náklady za obedy pre deti CDR SUS L.Trnovec za obdobie 01-02/2025.  54,00 
vrátane DPH
  34/01/2025  14.01.2025  22.01.2025  21.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť