
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4250204 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 05-06/2025. | 236,01 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 17.06.2025 | 24.06.2025 | 26.6.2025 | |
4250162 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 04-05/2025. | 258,88 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 30.5.2025 | |
4250125 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 04/2025. | 169,36 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 08.04.2025 | 24.04.2025 | 23.4.2025 | |
4250082 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 03/2025. | 167,40 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | 18.3.2025 | |
2450039 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 02/2025. | 179,35 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 05.02.2025 | 24.02.2024 | 10.2.2025 | |
4250004 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR za mesiac 01/2025 | 185,52 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022 | 07.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
4250257 | EKO-SERVIS LM s.r.o. Bellová 14/87,Liptovský Mikuláš |
36013161 | Čistenie kanalizačnej siete na prac.CDR K.Lehota. | 327,55 vrátane DPH |
131/07/25 | 12.08.2025 | 15.08.2025 | 27.8.2025 | |
4250248 | EKO-SERVIS LM s.r.o. Bellová 14/87,Liptovský Mikuláš |
36013161 | Čistenie kanalizačnej siete na prac.CDR L.Hrádok 149. | 534,31 vrátane DPH |
129/07/25 | 06.08.2025 | 11.08.2025 | 27.8.2025 | |
4250104 | PhDr.Piačková Kata,Priv.psych.ambul. Náb.4.apríla 1990,Liptovský Mikuláš |
36133558 | Vyšetrenie psych.spôsob.na prácu prof.rodiča pre zamest.CDR. | 60,00 vrátane DPH |
63/03/25 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 22.4.2025 | |
4250124 | PORAD Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | Odborné publikácie Poradca a Zákony 2026. | 142,00 vrátane DPH |
66/04/25 | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 23.4.2025 | |
4250237 | GAJOS,s.r.o. M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš |
36376981 | Lek.prevent.prehliadka zamestnanca CDR. | 52,00 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 15.07.2025 | 21.07.2025 | 31.7.2025 | |
4250231 | GAJOS,s.r.o. M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš |
36376981 | Výkon činnosti PZS za obdobie 04-06/2025. | 147,60 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 31.7.2025 | |
4250121 | GAJOS,s.r.o. M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš |
36376981 | Výnkon činnosti PZS za obdobie 01-03/2025. | 147,60 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
4250215 | Pnue Mototechna s.r.o.Liptovský Mikuláš 1.mája 485 Liptovský Mikuláš |
36382353 | Nákup a montáž 2 ks letných pneumatík na služ.motor.vozidle LM799CX. | 171,87 vrátane DPH |
111/07/25 | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 31.7.2025 | |
4250265 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Oprava služ.motor.vozidla LM697EB. | 123,00 vrátane DPH |
149/08/25 | 21.08.2025 | 25.08.2025 | 27.8.2025 | |
4250264 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Oprava služ.motor.vozidla LM710EB. | 335,31 vrátane DPH |
141/08/25 | 21.08.2025 | 25.08.2025 | 27.8.2025 | |
4250217 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Servisná prehliadka služ.motor.vozidla LM441EB. | 233,06 vrátane DPH |
106/06/25 | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 31.7.2025 | |
4250134 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Servisná prehliadka na služ.motor.vozidle LM710EB. | 199,64 vrátane DPH |
71/04/25 | 23.04.2025 | 28.04.2025 | 28.4.2025 | |
4250088 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Servisná prehliadka služ.motor.voz.LM697EB. | 227,50 vrátane DPH |
57/03/25 | 11.03.2025 | 17.03.2025 | 18.3.2025 | |
2450041 | Fibris,s.r.o. SNP 315, L.Hrádok |
36420212 | Internetové služby pre prac.CDR K.Lehota na obdobie 03-12/2025 a 01-02/2026. | 295,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 07308001 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
4250253 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 08/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 27.8.2025 | |
4250229 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 07/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 31.7.2025 | |
4250172 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 06/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 25.6.2025 | |
4250145 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 05/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
4250108 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 04/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 22.4.2025 | |
4250072 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 03/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 | |
2450037 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 02/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
4250010 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac 01/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 21.1.2025 | |
4250007 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie spotreby vody za obdobie 06-12/2024 pre pracoviská CDR. | 563,39 vrátane DPH |
6092005 | 08.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
4250256 | MT PELET,spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 |
36721191 | Nákup peliet /7 ks paliet/ na vykurovanie priestorov prac.CDR K.Lehota. | 2.023,00 vrátane DPH |
135/08/25 | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 27.8.2025 | |
4250123 | SOFTIP,a.s. Krasovského 4,Bratislava-mests.časť Petržalka |
36785512 | Služby cez vzdialený prístup Profit. | 221,40 vrátane DPH |
58/03/25 | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
4250263 | Autobusová doprava S.K.,Stanislav Kuzma Závažná Poruba 473 |
37379411 | Doprav detí CDR SUS K.Lehota,L.Mikuláš,L.Trnovec,PNR na Duchonku a späť v dňoch 10.08. a 16.08.2025. | 1.457,00 vrátane DPH |
127/07/25,126/07/25,133/08/25,128/07/25,134/08/25 | 21.08.2025 | 25.08.2025 | 27.8.2025 | |
4250180 | Autobusová doprava S.K.,Stanislav Kuzma Závažná Poruba 473 |
37379411 | Preprava detí CDR SUS K.Lehota a L.Trnovec do Štrby a späť dňa 31.05.2025 - šport.hry. | 290,00 vrátane DPH |
85/OI/2022 | 83/05/25,84/05/25,82/05/25 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 25.6.2025 |
4250154 | Autobusová doprava S.K.,Stanislav Kuzma Závažná Poruba 473 |
37379411 | Preprava detí CDR SUS K.Lehota,L.Trnovec,L.Hrádok do Turčian.Teplíc a späť dňa 06.05.2025. | 511,00 vrátane DPH |
75/05/25,78/05/25,76/05/25,74/05/25 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
4250197 | Školská jedáleň pri ZŚ Stodolu pri ZŠ Nábrežie A.Stodolu,Liptovský Mikuláš |
37810456 | Strava v šk.jedálni pre dieťa CDR SUS L.Hrádok za mesiac 06/2025 | 16,00 vrátane DPH |
80/05/25 | 10.06.2025 | 17.06.2025 | 26.6.2025 | |
4250158 | Základná škola Náb.Dr.A.Stodolu 1863/49,L.Hrádok |
37810456 | Pobyt v šk.klube pre dieťa CDR SUS L.Hrádok na obdobie 05-06/2025. | 40,00 vrátane DPH |
79/05/25 | 14.05.2025 | 19.05.2025 | 30.5.2025 | |
4250100 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch Kvačany 227,Liptovská Sielnica |
37813455 | Režijné náklady za obedy pre deti CDR SUS L.Trnovec za obdobie 04-06/2025. | 54,00 vrátane DPH |
34/01/25 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 22.4.2025 | |
4250061 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch Kvačany 227, Liptovská Sielnica |
37813455 | Režijné náklady za obedy pre deti CDR SUS L.Trnovec za obdobie 03/2025. | 18,00 vrátane DPH |
34/01/25 | 21.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
4250027 | Základná škola Kvačany č.227, Kvačany |
37813455 | Popl.za ŠKD pre deti CDR SUS L.Trnovec na obdobie 01-06/2025. | 252,00 vrátane DPH |
31/01/25 | 22.01.2025 | 27.01.2025 | 27.1.2025 | |
4250020 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch Kvačany 227, Liptovská Sielnica |
37813455 | Režijné náklady za obedy pre deti CDR SUS L.Trnovec za obdobie 01-02/2025. | 54,00 vrátane DPH |
34/01/2025 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 |