
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250193 | IMPA Liptovský Mikuláš,s.r.o. Kuzmányho 12,Bratislava |
35761768 | Servisná prehliadka na služ.motor.vozidle LM400DP. | 143,45 vrátane DPH |
87/06/25 | 10.06.2025 | 17.06.2025 | 26.6.2025 | |
| 4250442 | IPATEX,s.r.o.,RSP Za Havlovci 1814,Liptovský Mikuláš |
45633118 | Nákup posteľného prádla,paplónov,vankúšov,uterákov,osušiek,obrusov,utierok na prac.SUS CDR. | 3.220,88 vrátane DPH |
249/12/25 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250244 | Jozef Kopta ORION Medvedzie 147/28,Tvrdošín |
17810884 | Stravovanie pre deti a pedag.dozor CDR SUS L.Porúbka počas rekreač.pobytu v Oraviciach v termíne 21.-27.07.2025. | 504,00 vrátane DPH |
123/07/25 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250393 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, Bratislava |
35974133 | Nákup inter.vybavenia a ost.dr.predm. na prac.CDR SUS L.Hrádok - pohovka,konf.stolík,TV stolík,vítrína,deky,vankúše + doprava. | 1.277,18 vrátane DPH |
228/11/25 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 4250242 | Karol Hruška PC Media Plavisko 235/182,Ružomberok |
33028117 | Pripojenie 7 ks PC k sieti SocNet na prac.CDR L.Hrádok 149. | 1.056,16 bez DPH |
65/03/25 | 22.07.2025 | 23.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250282 | Kindewell s.r.o, Hradná 346/30,Liptovský Hrádok |
53476531 | Odb.prehl.a servis plyn.kotlov na prac.CDR L.Hrádok 149,Záhradná 121 a L.Porúbka. | 502,33 vrátane DPH |
132/07/25 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 2450048 | Kindewell s.r.o. Hradná 346/30,Liptovský Hrádok |
53476531 | Oprava obehového čerpadla na prac.CDR K.Lehota. | 104,55 vrátane DPH |
46/02/25 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
| 4250008 | Kindewell s.r.o. Hradná 346/30,Liptovský Hrádok |
53476531 | Revízia komínov na pracoviskách CDR. | 297,66 vrátane DPH |
04/01/25 | 08.01.2025 | 17.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 4250363 | KONDELA s.r.o Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup kuchynskej linky na prac.CDR SUS L.Trnovec. | 1.653,85 vrátane DPH |
212/10/25 | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250352 | KONDELA s.r.o Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup inter.vybav.- postele,matrace /8ks/ - na prac.CDR SUS L.Hrádok. | 1.210,57 vrátane DPH |
204/10/25 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250383 | KONDELA,s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup kuch.linky,konf.stolíka a drezu na prac.CDR SUS1 K.Lehota. | 627,60 vrátane DPH |
226/11/25 | 13.11.2025 | 17.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250382 | KONDELA,s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup ratanového setu na prac.CDR SUS L.Hrádok. | 581,03 vrátane DPH |
229/11/25 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250380 | KONDELA,s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup sedacej súpravy na prac.CDR SUS2 K.Lehota. | 1.124,23 vrátane DPH |
223/11/25 | 13.11.2025 | 17.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250340 | KONDELA,s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup pc stolíkov 6 ks na prac.CDR SUS2 K.Lehota | 785,70 vrátane DPH |
197/10/25 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 4250347 | KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s.,Vienna insurance Group Štefanovičova 4,Bratislava 1 |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu na obdobie 04.112025-03.11.2026 pre služ.mot.voz.LM799CX a vozík LM737CY. | 200,47 vrátane DPH |
Poistná zmluva č.6582218102 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 4250451 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonerov 29ks a USB kľúčov 6ks na prac.CDR. | 908,00 vrátane DPH |
251/12/25 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 4250372 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonera pre zamestnanca CDR PNR. | 159,90 vrátane DPH |
221/11/25 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250326 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup PC myši, oprava zálož.zdrojov a počítačové služby na pracoviskách CDR. | 208,80 vrátane DPH |
186/09/25 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 4250277 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonerov do tlačiarní 4ks na prac.CDR. | 150,00 vrátane DPH |
153/08/25 | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 4250250 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Počítačové služby-príprava NTB,oprava pripoj.tlačiarne. | 147,60 vrátane DPH |
130/07/25 | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250220 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Zapojenie siete SocNet do kancelárie vedúcich ÚS na prac.CDR L.Hrádok 149. | 225,96 vrátane DPH |
95/06/25 | 04.07.2025 | 09.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250163 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonerov /4ks/ na prac.CDR L.Hrádok 149. | 100,00 vrátane DPH |
81/05/25 | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 4250152 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Počítačové služby + materiál na prac.CDR K.Lehota. | 625,73 vrátane DPH |
70/04/25 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 4250135 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup fotovalcov - 2ks - do tlačiarne LJ Pro MFP130a. | 98,40 vrátane DPH |
68/04/25 | 23.04.2025 | 28.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 4250122 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Počítačové služby na prac.CDR L.Hrádoko 149 a K.Lehota. | 246,01 vrátane DPH |
64/03/25 | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 2450033 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171, Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonera. | 110,00 vrátane DPH |
42/01/25 | 04.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
| 4250072 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 03/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 2450037 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 02/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
| 4250010 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac 01/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 4250007 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie spotreby vody za obdobie 06-12/2024 pre pracoviská CDR. | 563,39 vrátane DPH |
6092005 | 08.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 4250412 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 12/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 4250356 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 11/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250321 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 10/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 4250286 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 09/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 4250253 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 08/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250229 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 07/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250172 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 06/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 25.6.2025 | |
| 4250145 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 05/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 4250108 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 04/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 4250348 | LTMK,s.r.o. Hlavná 16/16,Závažná Poruba |
47976144 | Vykonanie odb.prehliadok tlakových zariadení na prac.CDR. | 315,00 vrátane DPH |
189/09/25 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 1.12.2025 |