
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250145 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 05/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 4250108 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 04/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 4250072 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 03/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 2450037 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 02/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
| 4250010 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac 01/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 4250007 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie spotreby vody za obdobie 06-12/2024 pre pracoviská CDR. | 563,39 vrátane DPH |
6092005 | 08.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 2450041 | Fibris,s.r.o. SNP 315, L.Hrádok |
36420212 | Internetové služby pre prac.CDR K.Lehota na obdobie 03-12/2025 a 01-02/2026. | 295,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 07308001 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
| 4250383 | KONDELA,s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup kuch.linky,konf.stolíka a drezu na prac.CDR SUS1 K.Lehota. | 627,60 vrátane DPH |
226/11/25 | 13.11.2025 | 17.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250382 | KONDELA,s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup ratanového setu na prac.CDR SUS L.Hrádok. | 581,03 vrátane DPH |
229/11/25 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250380 | KONDELA,s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup sedacej súpravy na prac.CDR SUS2 K.Lehota. | 1.124,23 vrátane DPH |
223/11/25 | 13.11.2025 | 17.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250363 | KONDELA s.r.o Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup kuchynskej linky na prac.CDR SUS L.Trnovec. | 1.653,85 vrátane DPH |
212/10/25 | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250352 | KONDELA s.r.o Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup inter.vybav.- postele,matrace /8ks/ - na prac.CDR SUS L.Hrádok. | 1.210,57 vrátane DPH |
204/10/25 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250340 | KONDELA,s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup pc stolíkov 6 ks na prac.CDR SUS2 K.Lehota | 785,70 vrátane DPH |
197/10/25 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 4250265 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Oprava služ.motor.vozidla LM697EB. | 123,00 vrátane DPH |
149/08/25 | 21.08.2025 | 25.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250264 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Oprava služ.motor.vozidla LM710EB. | 335,31 vrátane DPH |
141/08/25 | 21.08.2025 | 25.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250217 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Servisná prehliadka služ.motor.vozidla LM441EB. | 233,06 vrátane DPH |
106/06/25 | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250134 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Servisná prehliadka na služ.motor.vozidle LM710EB. | 199,64 vrátane DPH |
71/04/25 | 23.04.2025 | 28.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 4250088 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Servisná prehliadka služ.motor.voz.LM697EB. | 227,50 vrátane DPH |
57/03/25 | 11.03.2025 | 17.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 4250374 | PROFISTAV-MM,s.r.o. Osadská 679/15,Trstená |
36399752 | Ubytovanie pre deti a pedag.dozor CDR SUS L.Porúbka počas rekreač.pobytu v Oraviciach v termíne 21.-27.07.2025. | 486,00 vrátane DPH |
124/07/25 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250402 | GUDE Slovakia,s.r.o. K sihoti 324/2,Podtúreň-Roveň |
36389862 | Nákup ponorného čerpadla, hadice a pásky na prac.CDR K.Lehota. | 158,33 vrátane DPH |
236/11/25 | 05.12.2025 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 4250215 | Pnue Mototechna s.r.o.Liptovský Mikuláš 1.mája 485 Liptovský Mikuláš |
36382353 | Nákup a montáž 2 ks letných pneumatík na služ.motor.vozidle LM799CX. | 171,87 vrátane DPH |
111/07/25 | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250280 | TATRA-TRADE s.r.o. Vyšné Fabriky 32,Liptovský Hrádok |
36377805 | Demont.star.okien a montáž nových okien + prísluš.na prac.CDR SUS1 K.Lehota. | 1.202,68 vrátane DPH |
125/07/25 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 4250316 | GAJOS,s.r.o. M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš |
36376981 | Výkon činnosti PZS za obdobie 07-09/2025. | 147,60 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 4250301 | GAJOS,s.r.o. M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš |
36376981 | Revízia hasiacich prístrojov na pracoviskách CDR. | 308,35 vrátane DPH |
180/09/25 | 02.10.2025 | 09.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 4250237 | GAJOS,s.r.o. M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš |
36376981 | Lek.prevent.prehliadka zamestnanca CDR. | 52,00 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 15.07.2025 | 21.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250231 | GAJOS,s.r.o. M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš |
36376981 | Výkon činnosti PZS za obdobie 04-06/2025. | 147,60 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250121 | GAJOS,s.r.o. M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš |
36376981 | Výnkon činnosti PZS za obdobie 01-03/2025. | 147,60 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 4250124 | PORAD Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | Odborné publikácie Poradca a Zákony 2026. | 142,00 vrátane DPH |
66/04/25 | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 4250367 | PhDr.Piačková Kata,Privátna psychologická ambulancia Náb.4.apríla 1990,Liptovský Mikuláš |
36133558 | Psychologické vyšetrenie zamestnanca CDR dňa 03.11.2025. | 60,00 vrátane DPH |
216/10/25 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250104 | PhDr.Piačková Kata,Priv.psych.ambul. Náb.4.apríla 1990,Liptovský Mikuláš |
36133558 | Vyšetrenie psych.spôsob.na prácu prof.rodiča pre zamest.CDR. | 60,00 vrátane DPH |
63/03/25 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 4250257 | EKO-SERVIS LM s.r.o. Bellová 14/87,Liptovský Mikuláš |
36013161 | Čistenie kanalizačnej siete na prac.CDR K.Lehota. | 327,55 vrátane DPH |
131/07/25 | 12.08.2025 | 15.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250248 | EKO-SERVIS LM s.r.o. Bellová 14/87,Liptovský Mikuláš |
36013161 | Čistenie kanalizačnej siete na prac.CDR L.Hrádok 149. | 534,31 vrátane DPH |
129/07/25 | 06.08.2025 | 11.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250393 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, Bratislava |
35974133 | Nákup inter.vybavenia a ost.dr.predm. na prac.CDR SUS L.Hrádok - pohovka,konf.stolík,TV stolík,vítrína,deky,vankúše + doprava. | 1.277,18 vrátane DPH |
228/11/25 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 4250387 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 11/2025. | 248,01 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250339 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 10/2025. | 248,01 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 15.10.2025 | 24.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 4250297 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 09/2025. | 248,01 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 16.09.2025 | 24.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 4250261 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 08/2025. | 241,60 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 14.08.2025 | 25.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250240 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 07/2025. | 233,60 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 15.07.2025 | 21.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250204 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 05-06/2025. | 236,01 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 17.06.2025 | 24.06.2025 | 26.6.2025 | |
| 4250162 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 04-05/2025. | 258,88 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 30.5.2025 |