
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250020 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch Kvačany 227, Liptovská Sielnica |
37813455 | Režijné náklady za obedy pre deti CDR SUS L.Trnovec za obdobie 01-02/2025. | 54,00 vrátane DPH |
34/01/2025 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 4250272 | Základná škola Náb.Dr.A.Stodolu 1863/49,L.Hrádok |
37810456 | Pobyt v ŠKD pre dieťa CDR SUS L.Hrádok na obdobie 09-10/2025. | 40,00 vrátane DPH |
155/08/25 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 4250197 | Školská jedáleň pri ZŚ Stodolu pri ZŠ Nábrežie A.Stodolu,Liptovský Mikuláš |
37810456 | Strava v šk.jedálni pre dieťa CDR SUS L.Hrádok za mesiac 06/2025 | 16,00 vrátane DPH |
80/05/25 | 10.06.2025 | 17.06.2025 | 26.6.2025 | |
| 4250158 | Základná škola Náb.Dr.A.Stodolu 1863/49,L.Hrádok |
37810456 | Pobyt v šk.klube pre dieťa CDR SUS L.Hrádok na obdobie 05-06/2025. | 40,00 vrátane DPH |
79/05/25 | 14.05.2025 | 19.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 4250324 | Základná škola s MŠ Partizánska Ľupča 419 |
37810405 | Pobyt v ŠKD pre dieťa CDR SUS L.Trnovec na mesiac 10/2025. | 15,00 vrátane DPH |
173/09/25 | 09.10.2025 | 14.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 4250299 | Základná škola s MŠ Partizánska Ľupča 419 |
37810405 | Pobyt v ŠKD pre dieťa CDR SUS L.Trnovec na mesiac 09/2025. | 15,00 vrátane DPH |
173/09/25 | 22.09.2025 | 24.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 4250351 | Autobusová doprava S.K.,Stanislav Kuzma Závažná Poruba 473 |
37379411 | Preprava detí a ped.dozoru CDR SUS L.Trnovec,K.Lehota,L.Mikuláš,L.Hrádok na ben.koncert do Bratislavy dňa 29.10.2025. | 1.175,00 vrátane DPH |
205/10/25,206/10/25,202/10/25,207/10/25,210/10/25 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250263 | Autobusová doprava S.K.,Stanislav Kuzma Závažná Poruba 473 |
37379411 | Doprava detí CDR SUS K.Lehota,L.Mikuláš,L.Trnovec,PNR na Duchonku a späť v dňoch 10.08. a 16.08.2025. | 1.457,00 vrátane DPH |
127/07/25,126/07/25,133/08/25,128/07/25,134/08/25 | 21.08.2025 | 25.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250180 | Autobusová doprava S.K.,Stanislav Kuzma Závažná Poruba 473 |
37379411 | Preprava detí CDR SUS K.Lehota a L.Trnovec do Štrby a späť dňa 31.05.2025 - šport.hry. | 290,00 vrátane DPH |
85/OI/2022 | 83/05/25,84/05/25,82/05/25 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 25.6.2025 |
| 4250154 | Autobusová doprava S.K.,Stanislav Kuzma Závažná Poruba 473 |
37379411 | Preprava detí CDR SUS K.Lehota,L.Trnovec,L.Hrádok do Turčian.Teplíc a späť dňa 06.05.2025. | 511,00 vrátane DPH |
75/05/25,78/05/25,76/05/25,74/05/25 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 4250123 | SOFTIP,a.s. Krasovského 4,Bratislava-mests.časť Petržalka |
36785512 | Služby cez vzdialený prístup Profit. | 221,40 vrátane DPH |
58/03/25 | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 4250293 | MT PELET,spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 |
36721191 | Nákup peliet /7 ks paliet/ na vykurovanie priestorov prac.CDR K.Lehota. | 2.023,00 vrátane DPH |
135/08/25 | 16.09.2025 | 17.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 4250275 | MT PELET,spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 |
36721191 | Nákup peliet /7 ks paliet/ na vykurovanie priestorov prac.CDR K.Lehota. | 2.023,00 vrátane DPH |
135/08/25 | 08.09.2025 | 10.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 4250256 | MT PELET,spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 |
36721191 | Nákup peliet /7 ks paliet/ na vykurovanie priestorov prac.CDR K.Lehota. | 2.023,00 vrátane DPH |
135/08/25 | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250412 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 12/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | |
| 4250356 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 11/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250321 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 10/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 4250286 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 09/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 30.9.2025 | |
| 4250253 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 08/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250229 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 07/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250172 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 06/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 25.6.2025 | |
| 4250145 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 05/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 4250108 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 04/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 4250072 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 03/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 2450037 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 02/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
| 4250010 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac 01/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 4250007 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie spotreby vody za obdobie 06-12/2024 pre pracoviská CDR. | 563,39 vrátane DPH |
6092005 | 08.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 2450041 | Fibris,s.r.o. SNP 315, L.Hrádok |
36420212 | Internetové služby pre prac.CDR K.Lehota na obdobie 03-12/2025 a 01-02/2026. | 295,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 07308001 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 10.2.2025 | |
| 4250383 | KONDELA,s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup kuch.linky,konf.stolíka a drezu na prac.CDR SUS1 K.Lehota. | 627,60 vrátane DPH |
226/11/25 | 13.11.2025 | 17.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250382 | KONDELA,s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup ratanového setu na prac.CDR SUS L.Hrádok. | 581,03 vrátane DPH |
229/11/25 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250380 | KONDELA,s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup sedacej súpravy na prac.CDR SUS2 K.Lehota. | 1.124,23 vrátane DPH |
223/11/25 | 13.11.2025 | 17.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250363 | KONDELA s.r.o Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup kuchynskej linky na prac.CDR SUS L.Trnovec. | 1.653,85 vrátane DPH |
212/10/25 | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250352 | KONDELA s.r.o Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup inter.vybav.- postele,matrace /8ks/ - na prac.CDR SUS L.Hrádok. | 1.210,57 vrátane DPH |
204/10/25 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250340 | KONDELA,s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup pc stolíkov 6 ks na prac.CDR SUS2 K.Lehota | 785,70 vrátane DPH |
197/10/25 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 4250265 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Oprava služ.motor.vozidla LM697EB. | 123,00 vrátane DPH |
149/08/25 | 21.08.2025 | 25.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250264 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Oprava služ.motor.vozidla LM710EB. | 335,31 vrátane DPH |
141/08/25 | 21.08.2025 | 25.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 4250217 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Servisná prehliadka služ.motor.vozidla LM441EB. | 233,06 vrátane DPH |
106/06/25 | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 4250134 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Servisná prehliadka na služ.motor.vozidle LM710EB. | 199,64 vrátane DPH |
71/04/25 | 23.04.2025 | 28.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 4250088 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Servisná prehliadka služ.motor.voz.LM697EB. | 227,50 vrátane DPH |
57/03/25 | 11.03.2025 | 17.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 4250374 | PROFISTAV-MM,s.r.o. Osadská 679/15,Trstená |
36399752 | Ubytovanie pre deti a pedag.dozor CDR SUS L.Porúbka počas rekreač.pobytu v Oraviciach v termíne 21.-27.07.2025. | 486,00 vrátane DPH |
124/07/25 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 |