
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381400009 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | Povinné zmluv.a havar.poistenie služ.mot.vozidiel LM710EB,LM697EB,LM441EB na obdobie 07.04.-06.10.2026. | 1.202,87 vrátane DPH |
Poistná zmluva č.8880204226 | 01.04.2025 | 08.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381400008 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľ.a nehnuteľ.majetku centra na obdobie 04-06/2026. | 697,28 vrátane DPH |
Poistná zmluva č.511125555 | 24.03.2026 | 01.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381100126 | Asociácia Mediačných Centier Slovenska Velická cesta 10,Poprad |
50265555 | Vzdelávanie zamestnancov CDR dňa 24.03.2026 v CDR K.Lehota. | 600,00 vrátane DPH |
1000158940 | 17.04.2026 | 30.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100092 | Asociácia Mediačných Centier Slovenska Velická cesta 10,Poprad |
50265555 | Vzdelávanie zamestnancov CDR /20os/ dňa 03.03.2026 na prac.CDR K.Lehota. | 600,00 vrátane DPH |
1000150614 | 12.03.2026 | 18.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100131 | Asseco Central Europe,a.s. Galvaniho 19045/19,Bratislava-mests.časť Ružinov |
35760419 | Služby iRegistratúry za mesiac 04/2026 | 97,38 vrátane DPH |
1000145233 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100096 | Asseco Central Europe,a.s. Galvaniho 19045/19,Bratislava-mests.časť Ružinov |
35760419 | Služby iRegistratúry za mesiac 03/2026 | 97,38 vrátane DPH |
1000145233 | 24.03.2026 | 01.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381100059 | Asseco Central Europe,a.s. Galvaniho 19045/19,Bratislava-mests.časť Ružinov |
35760419 | Služby iRegistratúry za mesiac 02/2026. | 97,38 vrátane DPH |
1000145233 | 03.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100023 | Asseco Central Europe,a.s. Galvaniho 19045/19,Bratislava-mests.časť Ružinov |
35760419 | Služby iRegistratúry za mesiac 01/2026. | 97,38 vrátane DPH |
1000145217 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100114 | BETPO,s.r.o. Opavská 619/2,Liptovský Mikuláš |
54607370 | Služba PO a BOZP za obdobie 01-03/2026. | 316,11 vrátane DPH |
Mandátna zmluva. | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381100113 | Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23,Bratislava |
51183455 | Služby elektron.monitoringu služ.motor.vozidiel za obdobie 03/2026. | 128,12 vrátane DPH |
793/2022 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381100074 | Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23,Bratislava |
51183455 | Služby elektron.monitoringu služ.motor.vozidiel za obdobie 02/2026. | 128,12 vrátane DPH |
793/2022 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100038 | Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23,Bratislava |
51183455 | Služby elektron.monitoringu služ.motor.vozidiel za obdobie 01/2026. | 128,12 vrátane DPH |
793/2022 | 1000139768 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100008 | Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23,Bratislava |
51183455 | Služby elektron.monitoringu služ.motor.vozidiel za obdobie 12/2025. | 128,12 vrátane DPH |
793/2022 | 12.01.2026 | 14.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100106 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 04/2026. | 11,17 vrátane DPH |
30160083 | 08.04.2025 | 10.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381100105 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 04/2026. | 16,82 vrátane DPH |
30160085 | 08.04.2025 | 10.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381100104 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 04/2026. | 16,82 vrátane DPH |
30160087 | 08.04.2025 | 10.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381100064 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 03/2026. | 16,82 vrátane DPH |
30160087 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100063 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 03/2026. | 16,82 vrátane DPH |
30160085 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100062 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 03/2026. | 16,82 vrátane DPH |
30160083 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100055 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 02/2026. | 97,32 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 1000141463 | 24.02.2026 | 25.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100030 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 02/2026. | 114,14 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 1000141463 | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100034 | ELECKO s.r.o. Dovalovo 206,Liptovský Hrádok |
53652983 | Oprava zásuvkového obvodu na prac.CDR K.Lehota. | 40,00 vrátane DPH |
1000143881 | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100089 | ELITE TECHNOLOGIES,s.r.o. Priemyselná 1921,Liptovský Mikuláš |
43850456 | Revízia peletkového kotla na prac.CDR K.Lehota. | 150,00 vrátane DPH |
1000155928 | 12.03.2026 | 18.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100040 | Fibris,s.r.o. SNP 315,Liptovský Hrádok |
36420212 | Internetové služby pre prac.CDR K.Lehota za obd.03-12/2026 a 01-02/2027. | 295,20 vrátane DPH |
26308001 | 1000145854 | 12.02.2026 | 17.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381400018 | Fórum zamestnancov pre deti a rodiny SR Pečeňady 66, Pečeňady |
37906607 | Účast.popl.pre zamestnancov CDR na konferenciu v termíne 22.-23.4.2026 v Senci. | 650,00 vrátane DPH |
1000165405 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381100108 | GAJOS,s.r.o. M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš |
36376981 | Výkon činnosti PZS za obdobie 01-03/2026. | 147,60 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381100045 | GAJOS,s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš |
36376981 | Preventívne lekár.prehl.zamestnancov /2os/ CDR. | 104,00 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 1000139766 | 17.02.2026 | 20.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100116 | Gymnázium M.M.Hodžu,Školská jedáleň Ul.M.M.Hodžu 860/9,Liptovský Mikuláš |
00160679 | Strava v šk.j.pre deti CDR SUS L.Mikuláš, L.Trnovec za mesiac 03/2026. | 394,00 vrátane DPH |
1000140419,1000140782 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381100088 | Gymnázium M.M.Hodžu,Školská jedáleň Ul.M.M.Hodžu 860/9,Liptovský Mikuláš |
00160679 | Strava v šk.j.pre deti CDR SUS L.Mikuláš, L.Trnovec za mesiac 02/2026. | 273,70 vrátane DPH |
1000140419,1000140782 | 12.03.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100043 | Gymnázium M.M.Hodžu,Školská jedáleň Ul.M.M.Hodžu 860/9,Liptovský Mikuláš |
00160679 | Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Mikuláš,L.Trnovec za mesiac 01/2026. | 300,30 vrátane DPH |
1000140419,1000140782 | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100067 | IMPA Liptovský Mikuláš,s.r.o. Kuzmányho 12,Bratislava |
35761768 | Servisná prehl.služ.motor.vozidla LM411DP. | 164,54 vrátane DPH |
1000151448 | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100101 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup laser.tlačiarne a oprava tlačiarne na prac.CDR L.Hrádok 149. | 590,40 vrátane DPH |
1000156039,1000155985 | 08.04.2025 | 10.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381100052 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup valca do tlačiačne a kábla prep.k zálož.zdroju na prac.CDR K.Lehota,L.Hrádok 149. | 45,00 vrátane DPH |
1000147759 | 17.02.2026 | 26.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100027 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup sieťového adaptéra k NTB na prac.CDR L.Hrádok 149. | 30,00 vrátane DPH |
1000141562 | 06.02.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100037 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595,Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac február/2026. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 1000139773 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381400010 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac 04/2026. | 534,00 vrátane DPH |
6092005 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381100075 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac marec/2026. | 534,00 vrátane DPH |
6092005 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100012 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595,Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR na mesiac január/2026. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 1000139773 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 |
| 381100010 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672141 | Vyúčtovanie spotreby vody za obdobie 06-12/2025 - prac.CDR. | 602,64 vrátane DPH |
6092005 | 12.01.2026 | 23.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100004 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Pri Rajčianke8591/48 |
36672441 | Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR K.Lehota. | 317,04 vrátane DPH |
6092005 | 1000139773 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 |