
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381100080 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Mesačný popl.za dodávku el.energie pre prac.CDR L.Hrádok,Záhradná 121 za mesiac marec/2026. | 60,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100079 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Mesačný popl.za dodávku el.energie pre prac.CDR L.Porúbka za mesiac marec/2026. | 89,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100078 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Mesačný popl.za dodávku el.energie pre prac.CDR L.Hrádok, Hviezdosl.149 za mesiac marec/2026. | 90,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100077 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Mesačný popl.za dodávku el.energie pre prac.CDR K.Lehota za mesiac marec/2026. | 465,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100035 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný popl.za dodávku el.energie pre prac.CDR za mesiac február/2026. | 1.296,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 1000139769 | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100007 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR L.Mikuláš. | 131,49 vrátane DPH |
634786/1/24 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100006 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR L.Trnovec. | 1.598,13 vrátane DPH |
634786/1/24 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100005 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR L.Hrádok 149. | 124,48 vrátane DPH |
634786/1/24 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100003 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR L.Porúbka. | 197,36 vrátane DPH |
634786/1/24 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100002 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR L.Hrádok 121. | 24,25 vrátane DPH |
634786/1/24 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381400010 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac 04/2026. | 534,00 vrátane DPH |
6092005 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381100075 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac marec/2026. | 534,00 vrátane DPH |
6092005 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100037 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595,Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac február/2026. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 1000139773 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100012 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595,Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR na mesiac január/2026. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 1000139773 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 |
| 381100010 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672141 | Vyúčtovanie spotreby vody za obdobie 06-12/2025 - prac.CDR. | 602,64 vrátane DPH |
6092005 | 12.01.2026 | 23.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100004 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Pri Rajčianke8591/48 |
36672441 | Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR K.Lehota. | 317,04 vrátane DPH |
6092005 | 1000139773 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 |
| 381100104 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 04/2026. | 16,82 vrátane DPH |
30160087 | 08.04.2025 | 10.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381100064 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 03/2026. | 16,82 vrátane DPH |
30160087 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100105 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 04/2026. | 16,82 vrátane DPH |
30160085 | 08.04.2025 | 10.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381100063 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 03/2026. | 16,82 vrátane DPH |
30160085 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100055 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 02/2026. | 97,32 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 1000141463 | 24.02.2026 | 25.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100030 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 02/2026. | 114,14 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 1000141463 | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100106 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 04/2026. | 11,17 vrátane DPH |
30160083 | 08.04.2025 | 10.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 381100062 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 03/2026. | 16,82 vrátane DPH |
30160083 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100040 | Fibris,s.r.o. SNP 315,Liptovský Hrádok |
36420212 | Internetové služby pre prac.CDR K.Lehota za obd.03-12/2026 a 01-02/2027. | 295,20 vrátane DPH |
26308001 | 1000145854 | 12.02.2026 | 17.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100123 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170,Liptovský Hrádok |
00315494 | Vývoz separ.odpadu - papier - z prac.CDR L.Hrádok 149 za mesiac 03/2026. | 18,45 vrátane DPH |
2024/271 | 17.04.2026 | 30.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100121 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Nákup PHM do služ.motor.vozidiel za mesiac 03/2026. | 620,62 vrátane DPH |
20041287/2022 | 14.04.2026 | 17.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100087 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a vody do odstrek. do služ.motor.vozidiel za mesiac február/2026. | 516,39 vrátane DPH |
20041287/2022 | 12.03.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100039 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo1 82412,Bratislava |
31322832 | Nákup PHM do služ.motor.vozidiel za mesiac január/2026. | 416,86 vrátane DPH |
20041287/2022 | 1000139767 | 11.02.2026 | 17.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100009 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a zimnej zmesi do služ.mot.vozidiel v mesiaci 12/2025. | 421,45 vrátane DPH |
20041287/2022 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100124 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1,Liptovský Mikuláš |
00183636 | Vývoz separ.odpadu - plasty - z prac.CDR K.Lehota za mesiac 03/2026. | 34,44 vrátane DPH |
110/2024 | 17.04.2026 | 30.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100093 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1,Liptovský Mikuláš |
00183636 | Vývoz separ.odpadu - plasty,papier - za mesiac február 2026 z prac.CDR L.Mikuláš,K.Lehota. | 78,72 vrátane DPH |
110/2024 | 12.03.2026 | 18.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100016 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1,Liptovský Mikuláš |
00183636 | Vývoz seprar.odpadu - plasty - z prac.CDR L.Mikuláš,K.Lehota za mesiac 12/2025. | 61,50 vrátane DPH |
110/2024 | 20.01.2026 | 23.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100132 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. Račianska 1509/31,Bratislava |
47692065 | Skup.a indiv.supervízia pre zamestnancov CDR v termíne 09.-10.04.2026. | 640,00 vrátane DPH |
00112026 | 28.04.2026 | 29.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100131 | Asseco Central Europe,a.s. Galvaniho 19045/19,Bratislava-mests.časť Ružinov |
35760419 | Služby iRegistratúry za mesiac 04/2026 | 97,38 vrátane DPH |
1000145233 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100130 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Ubytovanie na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 03/2026. | 35,00 vrátane DPH |
1000147869 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100129 | Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 160 |
00315541 | Vývoz komunálneho odpadu z prac.CDR L.Trnovec za obdobie 11-12/2025 a 01- 03/2026 | 36,00 vrátane DPH |
1000168120,217/10/25 | 21.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100127 | Základná škola s MŠ Hybe 691 |
42388139 | Strava v šk.j.pre deti CDR SUS K.Lehota za mesiac 03/2026. | 406,60 vrátane DPH |
1000139921,1000140412 | 27.04.2026 | 28.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381100126 | Asociácia Mediačných Centier Slovenska Velická cesta 10,Poprad |
50265555 | Vzdelávanie zamestnancov CDR dňa 24.03.2026 v CDR K.Lehota. | 600,00 vrátane DPH |
1000158940 | 17.04.2026 | 30.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100122 | PhDr.Ján Karas-láskavosť a empatia Masarykova 11,Prešov |
54266190 | Účast.popl.pre zamestnancov CDR /2os/na vzdel.aktivite v termíne 24.-26.03.2026 v S.N.Vsi. | 760,00 vrátane DPH |
1000163711 | 14.04.2026 | 17.04.2026 | 6.5.2026 |