Faktúry 2026 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
381100105   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 04/2026.   16,82 
vrátane DPH
30160085    08.04.2025  10.04.2026  29.4.2026 
381100104   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 04/2026.   16,82 
vrátane DPH
30160087    08.04.2025  10.04.2026  29.4.2026 
381100064   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 03/2026.   16,82 
vrátane DPH
30160087    04.03.2026  09.03.2026  1.4.2026 
381100063   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 03/2026.   16,82 
vrátane DPH
30160085    04.03.2026  09.03.2026  1.4.2026 
381100062   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 03/2026.  16,82 
vrátane DPH
30160083    04.03.2026  09.03.2026  1.4.2026 
381100055   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 02/2026.   97,32 
vrátane DPH
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016  1000141463  24.02.2026  25.02.2026  3.3.2026 
381100030   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 02/2026.  114,14 
vrátane DPH
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016  1000141463  09.02.2026  11.02.2026  3.3.2026 
381100131   Asseco Central Europe,a.s.
Galvaniho 19045/19,Bratislava-mests.časť Ružinov
35760419  Služby iRegistratúry za mesiac 04/2026   97,38 
vrátane DPH
  1000145233  27.04.2026  28.04.2026  6.5.2026 
381100096   Asseco Central Europe,a.s.
Galvaniho 19045/19,Bratislava-mests.časť Ružinov
35760419  Služby iRegistratúry za mesiac 03/2026  97,38 
vrátane DPH
  1000145233  24.03.2026  01.04.2026  29.4.2026 
381100059   Asseco Central Europe,a.s.
Galvaniho 19045/19,Bratislava-mests.časť Ružinov
35760419  Služby iRegistratúry za mesiac 02/2026.   97,38 
vrátane DPH
  1000145233  03.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
381100023   Asseco Central Europe,a.s.
Galvaniho 19045/19,Bratislava-mests.časť Ružinov
35760419  Služby iRegistratúry za mesiac 01/2026.  97,38 
vrátane DPH
  1000145217  03.02.2026  05.02.2026  3.3.2026 
381100067   IMPA Liptovský Mikuláš,s.r.o.
Kuzmányho 12,Bratislava
35761768  Servisná prehl.služ.motor.vozidla LM411DP.  164,54 
vrátane DPH
  1000151448  05.03.2026  10.03.2026  1.4.2026 
381100125   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 04/2026.   257,94 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428    17.04.2026  30.04.2026  6.5.2026 
381100094   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 03/2026.   260,45 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428/ 2253000004    18.03.2026  24.03.2026  1.4.2026 
381100048   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 02/2026.   236,95 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428  1000139765  17.02.2026  23.02.2026  3.3.2026 
381100017   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet pre prac.CDR za obdobie 01/2026.  226,96 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428/ 2253000004  1000139765  23.01.2026  27.01.2026  5.2.2026 
381100108   GAJOS,s.r.o.
M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš
36376981  Výkon činnosti PZS za obdobie 01-03/2026.  147,60 
vrátane DPH
PZS 09/2015    10.04.2026  15.04.2026  29.4.2026 
381100045   GAJOS,s.r.o.
M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš
36376981  Preventívne lekár.prehl.zamestnancov /2os/ CDR.  104,00 
vrátane DPH
PZS 09/2015  1000139766  17.02.2026  20.02.2026  3.3.2026 
381100117   UNICAR,s.r.o.
Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš
36409022  Oprava služ.motor.voz.LM697EB po serv.prehl.  235,94 
vrátane DPH
  1000165253  13.04.2026  16.04.2025  6.5.2026 
381100099   UNICAR,s.r.o.
Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš
36409022  Ročná servis.prehl.služ.motor.vozidla LM697EB.  374,41 
vrátane DPH
  1000161047  02.04.2026  08.04.2026  29.4.2026 
381100098   UNICAR,s.r.o.
Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš
36409022  Ročná servis.prehl.služ.motor.vozidla LM710EB.   376,92 
vrátane DPH
  1000161033  01.04.2026  08.04.2026  29.4.2026 
381100040   Fibris,s.r.o.
SNP 315,Liptovský Hrádok
36420212  Internetové služby pre prac.CDR K.Lehota za obd.03-12/2026 a 01-02/2027.  295,20 
vrátane DPH
26308001  1000145854  12.02.2026  17.02.2026  3.3.2026 
381100010   Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672141  Vyúčtovanie spotreby vody za obdobie 06-12/2025 - prac.CDR.   602,64 
vrátane DPH
6092005    12.01.2026  23.01.2026  5.2.2026 
381400010   Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac 04/2026.   534,00 
vrátane DPH
6092005    13.04.2026  16.04.2025  6.5.2026 
381100075   Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac marec/2026.   534,00 
vrátane DPH
6092005    09.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
381100037   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595,Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac február/2026.   434,00 
vrátane DPH
6092005  1000139773  09.02.2026  13.02.2026  3.3.2026 
381100012   Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s.
Revolučná 595,Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR na mesiac január/2026.  434,00 
vrátane DPH
6092005  1000139773  14.01.2026  15.01.2026  5.2.2026 
381100004   Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s.
Pri Rajčianke8591/48
36672441  Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR K.Lehota.  317,04 
vrátane DPH
6092005  1000139773  14.01.2026  15.01.2026  5.2.2026 
381100049   Základná škola Kvačany
č.227,Kvačany
37813455  Pobyt v ŠKD pre deti CDR SUS L.Trnovec za obdobie 01-06/2026.   168,00 
vrátane DPH
  1000140674  17.02.2026  23.02.2026  3.3.2026 
381100024   Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch
Kvačany 227,Liptovská Sielnica
37813455  Režijné nákl.za obedy pre deti CDR SUS L.Trnovec za obdobie 01-06/2026.  108,00 
vrátane DPH
  1000140787  03.02.2026  05.02.2026  3.3.2026 
381100130   SOŠ hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83,Lučenec
37890221  Ubytovanie na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 03/2026.   35,00 
vrátane DPH
  1000147869  27.04.2026  28.04.2026  6.5.2026 
381100120   SOŠ hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83,Lučenec
37890221  Strava na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 03/2026.  158,55 
vrátane DPH
  1000147858  15.04.2026  17.04.2026  6.5.2026 
381100090   SOŠ hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83,Lučenec
37890221  Ubytovanie na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 02/2026.  35,00 
vrátane DPH
  1000147869  12.03.2026  18.03.2026  1.4.2026 
381100071   SOŠ hotelových služieb a dopravy
Zvolenská cesta 83,Lučenec
37890221  Strava na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 02/2026.  60,40 
vrátane DPH
  1000147858  09.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
381100058   ZUŠ Liptovský Hrádok
J.D.Matejovie 591,Liptovský Hrádok
37906526  Školné za II.polrok 25/26 - výtvar.odbor - pre dieťa CDR SUS2 K.Lehota.  50,00 
vrátane DPH
  1000144518  03.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
381100057   ZUŠ Liptovský Hrádok
J.D.Matejovie 591,Liptovský Hrádok
37906526  Školné za II.polrok 25/26 - výtvar.odbor - pre dieťa CDR SUS2 K.Lehota.  50,00 
vrátane DPH
  1000144518  03.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
381400018   Fórum zamestnancov pre deti a rodiny SR
Pečeňady 66, Pečeňady
37906607  Účast.popl.pre zamestnancov CDR na konferenciu v termíne 22.-23.4.2026 v Senci.  650,00 
vrátane DPH
  1000165405  13.04.2026  16.04.2025  6.5.2026 
381100102   Základná škola s MŠ
Ul.J.D.Matejovie,Liptovský Hrádok
37910485  Strava v šk.j.pre dieťa CDR SUS L.Hrádok za mesiac 04/2026.   46,40 
vrátane DPH
  1000140252  08.04.2025  10.04.2026  29.4.2026 
381100066   Základná škola s MŠ
Ul.J.D.Matejovie,Liptovský Hrádok
37910485  Strava v šk.j.pre dieťa CDR SUS L.Hrádok za mesiac 03/2026.   63,80 
vrátane DPH
  1000140252  05.03.2026  10.03.2026  1.4.2026 
381100029   Základná škola s MŠ
Ul.J.D.Matejovie,Liptovský Hrádok
37910485  Strava v šk.jedálni pre dieťa CDR SUS L.Hrádok za mesiac 02/2026.   31,90 
vrátane DPH
  1000140252  06.02.2026  11.02.2026  3.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť