Faktúry 2026 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
381400005   Obec Kráľova Lehota
Kráľova Lehota 39
00315338  Miestny popl.za komunálny odpad na rok 2026 za prac.CDR K.Lehota 85.   900,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 2600246121    04.03.2026  10.03.2026  1.4.2026 
381400004   Obec Liptovská Porúbka
Liptovská Porúbka č.170,Liptovský Hrádok
17061229  Daň z nehnuteľnosti na rok 2026 - prac.CDR L.Porúbka.  86,58 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 2610044615    04.03.2026  10.03.2026  1.4.2026 
381100064   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 03/2026.   16,82 
vrátane DPH
30160087    04.03.2026  09.03.2026  1.4.2026 
381100063   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 03/2026.   16,82 
vrátane DPH
30160085    04.03.2026  09.03.2026  1.4.2026 
381100062   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 03/2026.  16,82 
vrátane DPH
30160083    04.03.2026  09.03.2026  1.4.2026 
381400003   Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170,Liptovský Hrádok
00315494  Miestny popl.za komunálny odpad na rok 2026 za prac.CDR L.Hrádok Hviezdoslavova 149 a Záhradná 121.  187,04 
vrátane DPH
Rozhodnutie č.9375/2026    24.02.2026  27.02.2026  31.3.2026 
381400002   Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170,Liptovský Hrádok
00315494  Daň z nehnuteľnosti na rok 2026 za prac.CDR L.Hrádok,Hviezdoslavova 149 a Záhradná 121.  299,72 
vrátane DPH
Rozhodnutie č.9/2026    12.02.2026  17.02.2026  31.3.2026 
381100016   Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1730/1,Liptovský Mikuláš
00183636  Vývoz seprar.odpadu - plasty - z prac.CDR L.Mikuláš,K.Lehota za mesiac 12/2025.  61,50 
vrátane DPH
110/2024    20.01.2026  23.01.2026  5.2.2026 
381100015   Obec Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec 160
00315541  Dodávka pitnej vody z verej.vodov.za obd.03-31.12./2025 - prac.CDR L.Trnovec  291,65 
vrátane DPH
Zmluva s obcou     16.01.2026  21.01.2026  5.2.2026 
381100010   Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672141  Vyúčtovanie spotreby vody za obdobie 06-12/2025 - prac.CDR.   602,64 
vrátane DPH
6092005    12.01.2026  23.01.2026  5.2.2026 
381100009   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Nákup PHM a zimnej zmesi do služ.mot.vozidiel v mesiaci 12/2025.  421,45 
vrátane DPH
20041287/2022    12.01.2026  19.01.2026  5.2.2026 
381100008   Commander Services s.r.o.
Digital Park II,Einsteinova 23,Bratislava
51183455  Služby elektron.monitoringu služ.motor.vozidiel za obdobie 12/2025.  128,12 
vrátane DPH
793/2022    12.01.2026  14.01.2026  5.2.2026 
381100007   Stredoslovenské energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467  Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR L.Mikuláš.   131,49 
vrátane DPH
634786/1/24    12.01.2026  19.01.2026  5.2.2026 
381100006   Stredoslovenské energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467  Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR L.Trnovec.   1.598,13 
vrátane DPH
634786/1/24    12.01.2026  19.01.2026  5.2.2026 
381100005   Stredoslovenské energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467  Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR L.Hrádok 149.   124,48 
vrátane DPH
634786/1/24    12.01.2026  19.01.2026  5.2.2026 
381100003   Stredoslovenské energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR L.Porúbka.  197,36 
vrátane DPH
634786/1/24    12.01.2026  19.01.2026  5.2.2026 
381100002   Stredoslovenské energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/48
51865467  Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR L.Hrádok 121.   24,25 
vrátane DPH
634786/1/24    12.01.2026  19.01.2026  5.2.2026 
381100110   ZŠ internátna pre žiakov z naruš.komun.schopn.
Jamník 42
00163121  Ubytovanie pre deti CDR SUS K.Lehota za mesiac 03/2026.  40,00 
vrátane DPH
  1000139445  10.04.2026  15.04.2026  29.4.2026 
381100073   ZŠ internátna pre žiakov z naruš.komun.schopn.
Jamník 42
00163121  Ubytovanie v zariadení ZŠ pre deti CDR SUS K.Lehota za mesiac 02/2026.   40,00 
vrátane DPH
  1000139445  09.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
381100031   ZŠ internátna pre žiakov z naruš.komun.schopn.
Jamník 42
00163121  Ubytovanie v zariadení ZŠ pre deti CDR SUS K.Lehota za mesiac 01/2026.   40,00 
vrátane DPH
  1000139445  09.02.2026  11.02.2026  3.3.2026 
381100001   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov
50528041  Výkon zodpovednej osoby na mesiac január/2026.  39,36 
vrátane DPH
ZO/2018A15898/1000139697  1000139697  08.01.2026  12.01.2026  5.2.2026 
381100036   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta30/B,Bratislava-mestská časť Ružinov
50060872  Mesačný popl.za dodávku plynu pre prac.CDR za mesiac február/2026.   1.640,00 
vrátane DPH
MVMCEESK00097G2025  1000139741  09.02.2026  13.02.2026  3.3.2026 
381100048   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 02/2026.   236,95 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428  1000139765  17.02.2026  23.02.2026  3.3.2026 
381100017   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet pre prac.CDR za obdobie 01/2026.  226,96 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428/ 2253000004  1000139765  23.01.2026  27.01.2026  5.2.2026 
381100045   GAJOS,s.r.o.
M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš
36376981  Preventívne lekár.prehl.zamestnancov /2os/ CDR.  104,00 
vrátane DPH
PZS 09/2015  1000139766  17.02.2026  20.02.2026  3.3.2026 
381100039   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo1 82412,Bratislava
31322832  Nákup PHM do služ.motor.vozidiel za mesiac január/2026.  416,86 
vrátane DPH
20041287/2022  1000139767  11.02.2026  17.02.2026  3.3.2026 
381100038   Commander Services s.r.o.
Digital Park II,Einsteinova 23,Bratislava
51183455  Služby elektron.monitoringu služ.motor.vozidiel za obdobie 01/2026.   128,12 
vrátane DPH
793/2022  1000139768  09.02.2026  13.02.2026  3.3.2026 
381100035   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  Mesačný popl.za dodávku el.energie pre prac.CDR za mesiac február/2026.   1.296,00 
vrátane DPH
634786/1/24  1000139769  09.02.2026  11.02.2026  3.3.2026 
381100032   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Služby mob.telek.siete Orange za obd.12/2025-01/2026.  395,12 
vrátane DPH
85/OI/2022  1000139770  06.02.2026  11.02.2026  3.3.2026 
381100037   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595,Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac február/2026.   434,00 
vrátane DPH
6092005  1000139773  09.02.2026  13.02.2026  3.3.2026 
381100012   Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s.
Revolučná 595,Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR na mesiac január/2026.  434,00 
vrátane DPH
6092005  1000139773  14.01.2026  15.01.2026  5.2.2026 
381100004   Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s.
Pri Rajčianke8591/48
36672441  Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR K.Lehota.  317,04 
vrátane DPH
6092005  1000139773  14.01.2026  15.01.2026  5.2.2026 
381100111   ZŠ internátna pre žiakov z naruš.komun.schopn.
Jamník 42
00163121  Strava v šk.j.pre deti CDR SUS K.Lehota za mesiac 03/2026.   186,55 
vrátane DPH
  1000139902  10.04.2026  15.04.2026  29.4.2026 
381100072   ZŠ internátna pre žiakov z naruš.komun.schopn.
Jamník 42
00163121  Strava v zariadení ZŠ pre deti CDR SUS K.Lehota za mesiac 02/2026.   124,70 
vrátane DPH
  1000139902  09.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
381100033   ZŠ internátna pre žiakov z naruš.komun.schopn.
Jamník 42
00163121  Strava v zariadení ZŠ pre deti CDR SUS K.Lehota za mesiac 01/2026.  150,10 
vrátane DPH
  1000139902  09.02.2026  11.02.2026  3.3.2026 
381100127   Základná škola s MŠ
Hybe 691
42388139  Strava v šk.j.pre deti CDR SUS K.Lehota za mesiac 03/2026.   406,60 
vrátane DPH
  1000139921,1000140412  27.04.2026  28.04.2025  6.5.2026 
381100083   Základná škola s MŠ
Hybe 691
42388139  Strava v šk.j.pre deti CDR SUS K.Lehota za mesiac 02/2026.   225,80 
vrátane DPH
  1000139921,1000140412  09.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
381100044   Základná škola s MŠ
Hybe 691
42388139  Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS1,2 K.Lehota za mesiac 01/2026.   381,00 
vrátane DPH
  1000139921,1000140412  12.02.2026  18.02.2026  3.3.2026 
381100065   Spojená škola internátna
Nešporova ulica 1942/27,Liptovský Mikuláš
56418515  Strava v šk.j.pre dieťa CDR SUS1 K.Lehota za mesiac 02/2026.   26,60 
vrátane DPH
  1000140140  04.03.2026  10.03.2026  1.4.2026 
381100042   Spojená škola internátna
Nešporova ulica 1942/27,Liptovský Mikuláš
56418515  Strava v šk.jedálni pre dieťa CDR SUS1 K.Lehota za mesiac 01/2026.   30,40 
vrátane DPH
  1000140140  12.02.2026  18.02.2026  3.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť