Faktúry 2026 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
381100099   UNICAR,s.r.o.
Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš
36409022  Ročná servis.prehl.služ.motor.vozidla LM697EB.  374,41 
vrátane DPH
  1000161047  02.04.2026  08.04.2026  29.4.2026 
381100098   UNICAR,s.r.o.
Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš
36409022  Ročná servis.prehl.služ.motor.vozidla LM710EB.   376,92 
vrátane DPH
  1000161033  01.04.2026  08.04.2026  29.4.2026 
381100108   GAJOS,s.r.o.
M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš
36376981  Výkon činnosti PZS za obdobie 01-03/2026.  147,60 
vrátane DPH
PZS 09/2015    10.04.2026  15.04.2026  29.4.2026 
381100045   GAJOS,s.r.o.
M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš
36376981  Preventívne lekár.prehl.zamestnancov /2os/ CDR.  104,00 
vrátane DPH
PZS 09/2015  1000139766  17.02.2026  20.02.2026  3.3.2026 
381100125   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 04/2026.   257,94 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428    17.04.2026  30.04.2026  6.5.2026 
381100094   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 03/2026.   260,45 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428/ 2253000004    18.03.2026  24.03.2026  1.4.2026 
381100048   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet,TV pre prac.CDR za obdobie 02/2026.   236,95 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428  1000139765  17.02.2026  23.02.2026  3.3.2026 
381100017   Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet pre prac.CDR za obdobie 01/2026.  226,96 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428/ 2253000004  1000139765  23.01.2026  27.01.2026  5.2.2026 
381100067   IMPA Liptovský Mikuláš,s.r.o.
Kuzmányho 12,Bratislava
35761768  Servisná prehl.služ.motor.vozidla LM411DP.  164,54 
vrátane DPH
  1000151448  05.03.2026  10.03.2026  1.4.2026 
381100131   Asseco Central Europe,a.s.
Galvaniho 19045/19,Bratislava-mests.časť Ružinov
35760419  Služby iRegistratúry za mesiac 04/2026   97,38 
vrátane DPH
  1000145233  27.04.2026  28.04.2026  6.5.2026 
381100096   Asseco Central Europe,a.s.
Galvaniho 19045/19,Bratislava-mests.časť Ružinov
35760419  Služby iRegistratúry za mesiac 03/2026  97,38 
vrátane DPH
  1000145233  24.03.2026  01.04.2026  29.4.2026 
381100059   Asseco Central Europe,a.s.
Galvaniho 19045/19,Bratislava-mests.časť Ružinov
35760419  Služby iRegistratúry za mesiac 02/2026.   97,38 
vrátane DPH
  1000145233  03.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
381100023   Asseco Central Europe,a.s.
Galvaniho 19045/19,Bratislava-mests.časť Ružinov
35760419  Služby iRegistratúry za mesiac 01/2026.  97,38 
vrátane DPH
  1000145217  03.02.2026  05.02.2026  3.3.2026 
381100106   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 04/2026.   11,17 
vrátane DPH
30160083    08.04.2025  10.04.2026  29.4.2026 
381100105   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 04/2026.   16,82 
vrátane DPH
30160085    08.04.2025  10.04.2026  29.4.2026 
381100104   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 04/2026.   16,82 
vrátane DPH
30160087    08.04.2025  10.04.2026  29.4.2026 
381100064   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 03/2026.   16,82 
vrátane DPH
30160087    04.03.2026  09.03.2026  1.4.2026 
381100063   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 03/2026.   16,82 
vrátane DPH
30160085    04.03.2026  09.03.2026  1.4.2026 
381100062   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 03/2026.  16,82 
vrátane DPH
30160083    04.03.2026  09.03.2026  1.4.2026 
381100055   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 02/2026.   97,32 
vrátane DPH
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016  1000141463  24.02.2026  25.02.2026  3.3.2026 
381100030   DIGI SLOVAKIA,s.r.o.
Bajkalská 28,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za mesiac 02/2026.  114,14 
vrátane DPH
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016  1000141463  09.02.2026  11.02.2026  3.3.2026 
381100118   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Služby mob.telek.siete Orange za obd.02-03/2026.   401,22 
vrátane DPH
85/OI/2022    13.04.2026  16.04.2026  6.5.2026 
381100084   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Služby mob.telek.siete Orange za obd.01-02/2026.   395,12 
vrátane DPH
85/OI/2022    09.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
381100032   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Služby mob.telek.siete Orange za obd.12/2025-01/2026.  395,12 
vrátane DPH
85/OI/2022  1000139770  06.02.2026  11.02.2026  3.3.2026 
381100014   PaedDr.Nadežda Čabiňáková,PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, Veľký Slavkov
35463066  Účast.popl.za odb.seminár pre zamest.CDR /1os/ dňa 09.01.2026 v Poprade.  75,00 
vrátane DPH
  1000140845  16.01.2026  20.01.2026  5.2.2026 
381100013   PaedDr.Nadežda Čabiňáková,PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810,Veľký Slavkov
35463066  Účast.popl.za odb.seminár pre zamest.CDR /2os/ dňa 09.01.2026 v Poprade.  150,00 
vrátane DPH
  1000140845  16.01.2026  20.01.2026  5.2.2026 
381100018   Tlačiareň SLZA s.r.o.
K sihoti 324/2,Podtúreň-Roveň
31675859  Nákup text.pečiatok /4ks/ na prac.CDR L.Hrádok 149.  192,00 
vrátane DPH
  1000141528  26.01.2026  28.01.2026  5.2.2026 
381100121   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Nákup PHM do služ.motor.vozidiel za mesiac 03/2026.   620,62 
vrátane DPH
20041287/2022    14.04.2026  17.04.2026  6.5.2026 
381100087   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Nákup PHM a vody do odstrek. do služ.motor.vozidiel za mesiac február/2026.   516,39 
vrátane DPH
20041287/2022    12.03.2026  17.03.2026  1.4.2026 
381100039   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo1 82412,Bratislava
31322832  Nákup PHM do služ.motor.vozidiel za mesiac január/2026.  416,86 
vrátane DPH
20041287/2022  1000139767  11.02.2026  17.02.2026  3.3.2026 
381100009   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Nákup PHM a zimnej zmesi do služ.mot.vozidiel v mesiaci 12/2025.  421,45 
vrátane DPH
20041287/2022    12.01.2026  19.01.2026  5.2.2026 
381100095   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava 5
17316537  Rozvoj.pobyt detí CDR SUS2 K.Lehota v termíne 19.-22.02.2026 v Škutovkách.  150,00 
vrátane DPH
  1000146025  19.03.2026  24.03.2026  1.4.2026 
381400004   Obec Liptovská Porúbka
Liptovská Porúbka č.170,Liptovský Hrádok
17061229  Daň z nehnuteľnosti na rok 2026 - prac.CDR L.Porúbka.  86,58 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 2610044615    04.03.2026  10.03.2026  1.4.2026 
381100056   Sloven.Červ.kríž,ú.s.L.Mikuláš
Kuzmányho 15,L.Mikuláš
00416070  Kurz prvej pomoci pre zamestnancov CDR /15os/ dňa 12.02.2026.  450,00 
vrátane DPH
  1000146102  25.02.2026  27.02.2026  3.3.2026 
381100129   Obec Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec 160
00315541  Vývoz komunálneho odpadu z prac.CDR L.Trnovec za obdobie 11-12/2025 a 01- 03/2026  36,00 
vrátane DPH
  1000168120,217/10/25  21.04.2026  28.04.2026  6.5.2026 
381100128   Obec Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec 160
00315541  Dodávka pitnej vody z verej.vodov.pre prac.CDR L.Trnovec za obdobie 31.12.2025-31.03.2026.  79,27 
vrátane DPH
Zmluva s obcou   1000168120,217/10/25  21.04.2026  28.04.2026  6.5.2026 
381400007   Obec Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec 160
00315541  Daň z nehnuteľnosti na rok 2026 za prac.CDR L.Trnovec.   26,76 
vrátane DPH
Rozhodnutie č.84    18.03.2026  24.03.2026  1.4.2026 
381100015   Obec Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec 160
00315541  Dodávka pitnej vody z verej.vodov.za obd.03-31.12./2025 - prac.CDR L.Trnovec  291,65 
vrátane DPH
Zmluva s obcou     16.01.2026  21.01.2026  5.2.2026 
381400020   Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41,Liptovský Mikuláš
00315524  Miestny popl.za komun.odpad na rok 2026 za prac.CDR L.Mikuláš..  200,02 
vrátane DPH
Rozhodnutie č.1620363856/2026    13.04.2026  16.04.2026  6.5.2026 
381400019   Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad
Štúrova 1989/41,Liptovský Mikuláš
00315524  Daň z nehnuteľnosti na rok 2026 za prac.CDR L.Mikuláš.  152,02 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 023922/2026    13.04.2026  16.04.2026  6.5.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť