
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381100029 | Základná škola s MŠ Ul.J.D.Matejovie,Liptovský Hrádok |
37910485 | Strava v šk.jedálni pre dieťa CDR SUS L.Hrádok za mesiac 02/2026. | 31,90 vrátane DPH |
1000140252 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100011 | Základná škola s MŠ Ul.J.D.Matejovie,Liptovský Hrádok |
37910485 | Strava v šk.jedálni pre dieťa CDR SUS L.Hrádok za mesiac 01/2026. | 46,40 vrátane DPH |
1000140252 | 12.01.2026 | 14.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100231 | Fórum zamestnancov pre deti a rodiny SR Pečeňady 66, Pečeňady |
37906607 | Letný tábor DeDlandia pre dieťa CDR SUS L.Hrádok v termíne 13.-20.7.2026 v L.Hrádku. | 399,00 vrátane DPH |
1000190568 | 21.07.2026 | 22.07.2026 | 4.8.2026 | |
| 1140000003 | Fórum zamestnancov pre deti a rodiny SR Pečeňady 66, Pečeňady |
37906607 | Účast.popl.pre zamestnanca CDR na Tréning lektorov v termíne 13.-17.07.2026 v Bratislave. | 560,00 vrátane DPH |
1000188631 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1140000002 | Fórum zamestnancov pre deti a rodiny SR Pečeňady 66, Pečeňady |
37906607 | Účast.popl. pre zamestanca CDR na konferenciu v term.04.-05.06.2026 na Štrbskom plese. | 65,00 vrátane DPH |
1000180110 | 03.06.2026 | 04.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 381400018 | Fórum zamestnancov pre deti a rodiny SR Pečeňady 66, Pečeňady |
37906607 | Účast.popl.pre zamestnancov CDR na konferenciu v termíne 22.-23.4.2026 v Senci. | 650,00 vrátane DPH |
1000165405 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381100058 | ZUŠ Liptovský Hrádok J.D.Matejovie 591,Liptovský Hrádok |
37906526 | Školné za II.polrok 25/26 - výtvar.odbor - pre dieťa CDR SUS2 K.Lehota. | 50,00 vrátane DPH |
1000144518 | 03.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100057 | ZUŠ Liptovský Hrádok J.D.Matejovie 591,Liptovský Hrádok |
37906526 | Školné za II.polrok 25/26 - výtvar.odbor - pre dieťa CDR SUS2 K.Lehota. | 50,00 vrátane DPH |
1000144518 | 03.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100232 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Ubytovanie na šk.intern.pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za obdobie 06/2026. | 35,00 vrátane DPH |
1000147869 | 21.07.2026 | 22.07.2026 | 4.8.2026 | |
| 381100218 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Strava na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za obdobie 06/2026. | 151,00 vrátane DPH |
1000147858 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | 4.8.2026 | |
| 381100196 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Ubytovanie na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 05/2026. | 35,00 vrátane DPH |
1000147869 | 16.06.2026 | 26.06.2026 | 6.7.2026 | |
| 381100180 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Strava na šk.intern. pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 05/2026 | 143,45 vrátane DPH |
1000147858 | 05.06.2026 | 12.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 381100157 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Ubytovanie na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 04/2026. | 35,00 vrátane DPH |
1000147869 | 21.05.2026 | 25.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 381100148 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Strava na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 04/2026. | 135,90 vrátane DPH |
1000147858 | 11.05.2026 | 14.05.2025 | 3.6.2026 | |
| 381100130 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Ubytovanie na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 03/2026. | 35,00 vrátane DPH |
1000147869 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100120 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Strava na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 03/2026. | 158,55 vrátane DPH |
1000147858 | 15.04.2026 | 17.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 381100090 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Ubytovanie na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 02/2026. | 35,00 vrátane DPH |
1000147869 | 12.03.2026 | 18.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100071 | SOŠ hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Strava na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 02/2026. | 60,40 vrátane DPH |
1000147858 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100167 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch Kvačany 227 |
37813455 | Režijné náklady za obedy pre deti CDR SUS L.Trnovec za obdobie 04-06/2026. | 54,00 vrátane DPH |
1000165364 | 28.05.2026 | 02.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 381100163 | Základná škola Kvačany č.227,Kvačany |
37813455 | Pobyt v ŠKD pre deti CDR SUS L.Trnovec za obdobie 04-06/2026. | 84,00 vrátane DPH |
1000165386 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 381100049 | Základná škola Kvačany č.227,Kvačany |
37813455 | Pobyt v ŠKD pre deti CDR SUS L.Trnovec za obdobie 01-06/2026. | 168,00 vrátane DPH |
1000140674 | 17.02.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100024 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch Kvačany 227,Liptovská Sielnica |
37813455 | Režijné nákl.za obedy pre deti CDR SUS L.Trnovec za obdobie 01-06/2026. | 108,00 vrátane DPH |
1000140787 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100204 | Stanislav Kuzma-Autobusová Doprava S.K. Okružná 473,Závažná Poruba |
37379411 | Preprava detí CDR SUS KL,LM,LT a ped.dozoru na špotr.hry do Štrby dňa 31.5.2026. | 323,00 vrátane DPH |
1000178775,1000178755,1000178789,1000178813 | 02.07.2026 | 07.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 381100151 | Autobusová doprava S.K.,Stanislav Kuzma Závažná Poruba 473 |
37379411 | Preprava detí CDR KL,LM,LT,LH na športové hry do Čadce a späť dňa 5.5.2026. | 649,00 vrátane DPH |
1000171688,1000171722,1000171671,1000171713,1000171698 | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 381100214 | MT PELET,spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 |
36721191 | Nákup peliet /7 paliet/ na vykurovanie priestorov prac.CDR K.Lehota. | 2.872,00 vrátane DPH |
1000187419 | 08.07.2026 | 14.07.2026 | 4.8.2026 | |
| 381100211 | MT PELET,spol. s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510 |
36721191 | Nákup peliet /14 paliet/ na vykurovanie priestorov prac.CDR K.Lehota. | 5.744,00 vrátane DPH |
1000186268 | 08.07.2026 | 10.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 381100227 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie spotreby vody na pracoviskách CDR - preplatok. | -289,82 vrátane DPH |
6092005 | 15.07.2026 | 17.07.2026 | 4.8.2026 | |
| 381400045 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac 07/2026. | 534,00 vrátane DPH |
6092005 | 13.07.2026 | 15.07.2025 | 4.8.2026 | |
| 381400040 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac 06/2026. | 534,00 vrátane DPH |
6092005 | 10.06.2026 | 12.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 381400023 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac 05/2026. | 534,00 vrátane DPH |
6092005 | 11.05.2026 | 14.05.2025 | 3.6.2026 | |
| 381400010 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac 04/2026. | 534,00 vrátane DPH |
6092005 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381100075 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac marec/2026. | 534,00 vrátane DPH |
6092005 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 381100037 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595,Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac február/2026. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 1000139773 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100012 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595,Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR na mesiac január/2026. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 1000139773 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 |
| 381100004 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Pri Rajčianke8591/48 |
36672441 | Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR K.Lehota. | 317,04 vrátane DPH |
6092005 | 1000139773 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 |
| 381100010 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672141 | Vyúčtovanie spotreby vody za obdobie 06-12/2025 - prac.CDR. | 602,64 vrátane DPH |
6092005 | 12.01.2026 | 23.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100040 | Fibris,s.r.o. SNP 315,Liptovský Hrádok |
36420212 | Internetové služby pre prac.CDR K.Lehota za obd.03-12/2026 a 01-02/2027. | 295,20 vrátane DPH |
26308001 | 1000145854 | 12.02.2026 | 17.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100203 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Servisná prehl.služob.motor.voz.LM441EB. | 283,08 vrátane DPH |
1000187960 | 02.07.2026 | 06.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 381100117 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Oprava služ.motor.voz.LM697EB po serv.prehl. | 235,94 vrátane DPH |
1000165253 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381100099 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Ročná servis.prehl.služ.motor.vozidla LM697EB. | 374,41 vrátane DPH |
1000161047 | 02.04.2026 | 08.04.2026 | 29.4.2026 |