
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381400018 | Fórum zamestnancov pre deti a rodiny SR Pečeňady 66, Pečeňady |
37906607 | Účast.popl.pre zamestnancov CDR na konferenciu v termíne 22.-23.4.2026 v Senci. | 650,00 vrátane DPH |
1000165405 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381100117 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Oprava služ.motor.voz.LM697EB po serv.prehl. | 235,94 vrátane DPH |
1000165253 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381400017 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný popl.za dodávku el.energie pre prac.CDR L.Mikuláš za mesiac 04/2026. | 123,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381400016 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný popl.za dodávku el.energie pre prac.CDR L.Hrádok za mesiac 04/2026. | 60,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381400015 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný popl.za dodávku el.energie pre prac.CDR L.Porúbka za mesiac 04/2026. | 89,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381400014 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný popl.za dodávku el.energie pre prac.CDR L.Hrádok 149 za mesiac 04/2026. | 90,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381400013 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný popl.za dodávku el.energie pre prac.CDR L.Trnovec za mesiac 04/2026. | 469,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381400012 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný popl.za dodávku el.energie pre prac.CDR K.Lehota za mesiac 04/2026. | 465,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381400011 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50060872 | Mesačný popl.za dodávku plynu pre pracoviská CDR za mesiac 04/2026. | 1.640,00 vrátane DPH |
MVMCEESK00097G2025 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381400010 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR za mesiac 04/2026. | 534,00 vrátane DPH |
6092005 | 13.04.2026 | 16.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381100127 | Základná škola s MŠ Hybe 691 |
42388139 | Strava v šk.j.pre deti CDR SUS K.Lehota za mesiac 03/2026. | 406,60 vrátane DPH |
1000139921,1000140412 | 27.04.2026 | 28.04.2025 | 6.5.2026 | |
| 381100001 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby na mesiac január/2026. | 39,36 vrátane DPH |
ZO/2018A15898/1000139697 | 1000139697 | 08.01.2026 | 12.01.2026 | 5.2.2026 |
| 381100011 | Základná škola s MŠ Ul.J.D.Matejovie,Liptovský Hrádok |
37910485 | Strava v šk.jedálni pre dieťa CDR SUS L.Hrádok za mesiac 01/2026. | 46,40 vrátane DPH |
1000140252 | 12.01.2026 | 14.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100008 | Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23,Bratislava |
51183455 | Služby elektron.monitoringu služ.motor.vozidiel za obdobie 12/2025. | 128,12 vrátane DPH |
793/2022 | 12.01.2026 | 14.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100012 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595,Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný popl.za dodávku vody pre prac.CDR na mesiac január/2026. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 1000139773 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 |
| 381100004 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Pri Rajčianke8591/48 |
36672441 | Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR K.Lehota. | 317,04 vrátane DPH |
6092005 | 1000139773 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 |
| 381100009 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a zimnej zmesi do služ.mot.vozidiel v mesiaci 12/2025. | 421,45 vrátane DPH |
20041287/2022 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100007 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR L.Mikuláš. | 131,49 vrátane DPH |
634786/1/24 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100006 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR L.Trnovec. | 1.598,13 vrátane DPH |
634786/1/24 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100005 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR L.Hrádok 149. | 124,48 vrátane DPH |
634786/1/24 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100003 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR L.Porúbka. | 197,36 vrátane DPH |
634786/1/24 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100002 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Vyúčtovanie za dodávku el.energie za obdobie 01-12/2025 - prac.CDR L.Hrádok 121. | 24,25 vrátane DPH |
634786/1/24 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100014 | PaedDr.Nadežda Čabiňáková,PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Veľký Slavkov |
35463066 | Účast.popl.za odb.seminár pre zamest.CDR /1os/ dňa 09.01.2026 v Poprade. | 75,00 vrátane DPH |
1000140845 | 16.01.2026 | 20.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100013 | PaedDr.Nadežda Čabiňáková,PORTÁL SLOVAKIA Horská 810,Veľký Slavkov |
35463066 | Účast.popl.za odb.seminár pre zamest.CDR /2os/ dňa 09.01.2026 v Poprade. | 150,00 vrátane DPH |
1000140845 | 16.01.2026 | 20.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100015 | Obec Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 160 |
00315541 | Dodávka pitnej vody z verej.vodov.za obd.03-31.12./2025 - prac.CDR L.Trnovec | 291,65 vrátane DPH |
Zmluva s obcou | 16.01.2026 | 21.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100016 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1,Liptovský Mikuláš |
00183636 | Vývoz seprar.odpadu - plasty - z prac.CDR L.Mikuláš,K.Lehota za mesiac 12/2025. | 61,50 vrátane DPH |
110/2024 | 20.01.2026 | 23.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100010 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672141 | Vyúčtovanie spotreby vody za obdobie 06-12/2025 - prac.CDR. | 602,64 vrátane DPH |
6092005 | 12.01.2026 | 23.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100017 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomun.služby-služby pevnej siete - internet pre prac.CDR za obdobie 01/2026. | 226,96 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428/ 2253000004 | 1000139765 | 23.01.2026 | 27.01.2026 | 5.2.2026 |
| 381100018 | Tlačiareň SLZA s.r.o. K sihoti 324/2,Podtúreň-Roveň |
31675859 | Nákup text.pečiatok /4ks/ na prac.CDR L.Hrádok 149. | 192,00 vrátane DPH |
1000141528 | 26.01.2026 | 28.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 381100025 | Roman Ondrejka - DEROS,s.r.o. Maroša Madača 1469/12,Ružomberok |
47943335 | Dezinsekcia-postreky,monitor,kontrola na prac.CDR SUS L.Porúbka - likvidácia švábov. | 570,72 vrátane DPH |
1000142619 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100024 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch Kvačany 227,Liptovská Sielnica |
37813455 | Režijné nákl.za obedy pre deti CDR SUS L.Trnovec za obdobie 01-06/2026. | 108,00 vrátane DPH |
1000140787 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100023 | Asseco Central Europe,a.s. Galvaniho 19045/19,Bratislava-mests.časť Ružinov |
35760419 | Služby iRegistratúry za mesiac 01/2026. | 97,38 vrátane DPH |
1000145217 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100026 | Školská jedáleň pri MŠ Čsl.brigády 2,Liptovský Mikuláš |
37972031 | Strava v šk.jedálni pre dieťa CDR SUS L.Mikuláš za mesiac 01/2026. | 62,10 vrátane DPH |
1000140651 | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100027 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup sieťového adaptéra k NTB na prac.CDR L.Hrádok 149. | 30,00 vrátane DPH |
1000141562 | 06.02.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100035 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný popl.za dodávku el.energie pre prac.CDR za mesiac február/2026. | 1.296,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 1000139769 | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100034 | ELECKO s.r.o. Dovalovo 206,Liptovský Hrádok |
53652983 | Oprava zásuvkového obvodu na prac.CDR K.Lehota. | 40,00 vrátane DPH |
1000143881 | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100033 | ZŠ internátna pre žiakov z naruš.komun.schopn. Jamník 42 |
00163121 | Strava v zariadení ZŠ pre deti CDR SUS K.Lehota za mesiac 01/2026. | 150,10 vrátane DPH |
1000139902 | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100032 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Služby mob.telek.siete Orange za obd.12/2025-01/2026. | 395,12 vrátane DPH |
85/OI/2022 | 1000139770 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 3.3.2026 |
| 381100031 | ZŠ internátna pre žiakov z naruš.komun.schopn. Jamník 42 |
00163121 | Ubytovanie v zariadení ZŠ pre deti CDR SUS K.Lehota za mesiac 01/2026. | 40,00 vrátane DPH |
1000139445 | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 381100030 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Služby digitálnej televízie za mesiac 02/2026. | 114,14 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 1000141463 | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 3.3.2026 |