![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4240035 | Zuzana Jirkalová Strelničný 215/18,Český Tešín |
73819476 | Sukne Flamenco | 485,20 bez DPH |
27/2024 | 8.2.2024 | 16.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240075 | LUMIZ s.r.o. Martingenova 26,Bratislava |
55456171 | Preklad rozsudkov | 40,00 bez DPH |
11/2024 | 18.3.2024 | 26.03.2024 | 28.5.2024 | |
4240021 | LUMIZ preklady s.r.o. Martinengova 26,Bratislava |
55456171 | Preklad rozsudkov | 60,00 bez DPH |
3/2024 | 29.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
4240045 | UNIQA poisťovňa Krasovského 3986/15,Bratislava |
53812948 | Poistenie vozidla DACIA | 414,80 bez DPH |
Zmluva č.8701737240 | 20.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240064 | Dejeunér s.r.o. Tomašikova 64A,Bratislava |
53528654 | Strava - zamestnanci | 2550,74 bez DPH |
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode | 7.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240034 | up Déjeuner s.r.o. Tomašikova 64A,Bratislava |
53528654 | Strava zamestnancov | 2368,55 bez DPH |
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode | 8.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240004 | Dejeunér s.r.o. Tomášikova 64A,Bratislava |
53528654 | Strava zamestnanci | 3124,32 bez DPH |
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode | 5.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240084 | Inšpirácia s.r.o. Ľubochnianska 4,Bratislava |
52120554 | Odborný webinár | 11,50 vrátane DPH |
35/2024 | 25.3.2024 | 26.03.2024 | 13.6.2024 | |
4240083 | Inšpirácia s.r.o. Ľubochnianska 4,Bratislava |
52120554 | Odborný webinár | 11,50 vrátane DPH |
34/2024 | 25.3.2024 | 26.03.2024 | 13.6.2024 | |
4240071 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Energie | 314,50 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 12.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240041 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Dodávka elektriny | 152,86 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 16.2.2024 | 21.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240015 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Poplatok za elektrinu | 170,28 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 18.1.2024 | 19.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240086 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 2.4.2024 | 12.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240052 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 25.4.2024 | |
4240030 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240001 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 3.1.2024 | 08.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240044 | Drevona Market s.r.o. Výhonská 1,Bratislava |
50443003 | Poschodová posteľ | 607,00 vrátane DPH |
8/2024 | 20.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240076 | Damedis s.r.o. Višňovského 6,Zvolen |
47864249 | Tonery do tlačiarni | 70,44 vrátane DPH |
28/2024 | 18.3.2024 | 05.04.2024 | 28.5.2024 | |
4240040 | Miror s.r.o. Hurbanova 7,Martin |
47609826 | Kontrola a čistenie komína | 114,44 bez DPH |
V zmysle zákona | 15.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240047 | MŠ- Transport s.r.o Valča 367 |
47228806 | Oprava práčky | 40,00 vrátane DPH |
sk.006 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
4240066 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 140,00 bez DPH |
018 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240065 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 100,00 bez DPH |
018/2024 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240024 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 110,00 bez DPH |
018/2024 | 31.1.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240023 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 150,00 bez DPH |
018/2024 | 31.1.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240014 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 80,00 bez DPH |
018 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240002 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce 11/2023 | 96,00 bez DPH |
125/2023 | 3.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240087 | MTA-Martinská tréningová akadémia Ambra Pietra 19,Martin |
42348200 | Členské za K.Ježíková | 250,00 bez DPH |
36/2024 | 2.4.2024 | 12.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240053 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 25.4.2024 | |
4240027 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 1.2..2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240008 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 9.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240072 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Konfigurácia WIFI routera | 299,00 bez DPH |
24/2024 | 12.3.2024 | 26.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240017 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Montáž videovrátnika | 260,00 bez DPH |
2/2024 | 23.1.2024 | 29.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240063 | Spojená škola Školská447/2 T.Teplice |
37906216 | Nájomné | 169,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 7.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240018 | Spojená škola Školská447/2 T.Teplice |
37906216 | Nájom nebytových priestorov | 338,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 25.1.2024 | 29.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240061 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10,Trnava |
37849263 | Supervízia | 360,00 bez DPH |
22/2024 | 5.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240077 | Roman Škula Necpaly č.5 |
37409409 | Stavebné opravy v budove CDR | 603,60 vrátane DPH |
29/2024 | 18.3.2024 | 05.04.2024 | 28.5.2024 | |
4240088 | BOZiPO-SK,s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Práce spojené s náplňou BOZP a PO technika | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení dravotného dohľadu | 4.4.2024 | 12.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240031 | Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné a stočné | 4 615,47 vrátane DPH |
Zmluva č.200618544 | 5.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
42400003 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné , stočné | 5276,17 vrátane DPH |
Zmluva č.200618544 | 3.1.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 | |
4240085 | Gaya s.r.o. Hviezdoslavova 23B,Martin |
36430307 | Inštalácia internetového pripojenia pre deti | 191,90 vrátane DPH |
30/2024 | 27.3.2024 | 05.04.2024 | 13.6.2024 |