Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4240035   Zuzana Jirkalová
Strelničný 215/18,Český Tešín
73819476  Sukne Flamenco  485,20 
bez DPH
  27/2024  8.2.2024  16.02.2024  22.4.2024 
4240034   up Déjeuner s.r.o.
Tomašikova 64A,Bratislava
53528654  Strava zamestnancov  2368,55 
bez DPH
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode    8.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240045   UNIQA poisťovňa
Krasovského 3986/15,Bratislava
53812948  Poistenie vozidla DACIA  414,80 
bez DPH
Zmluva č.8701737240    20.2.2024  26.02.2024  23.4.2024 
4240031   Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Vodné a stočné  4 615,47 
vrátane DPH
Zmluva č.200618544    5.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
42400003   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Vodné , stočné  5276,17 
vrátane DPH
Zmluva č.200618544    3.1.2024  15.02.2024  14.3.2024 
4240070   Špeciálna základná škola
Ul.P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Obedy žiakov  201,60 
bez DPH
  013  11.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240026   Špeciálna základná škola
Ul.P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Obedy žiakov  137,60 
bez DPH
  sk 013  1.2..2024  06.02.2024  22.4.2024 
4240013   Špeciálna základná škola
Ul.P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Strava žiakov  192,00 
bez DPH
  sk.013  15.1.2024  16.01.2024  18.3.2024 
4240071   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48
51865467  Energie  314,50 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    12.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240041   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48
51865467  Dodávka elektriny  152,86 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    16.2.2024  21.02.2024  23.4.2024 
4240015   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48
51865467  Poplatok za elektrinu  170,28 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    18.1.2024  19.01.2024  18.3.2024 
4240069   Stredná odborná školaobchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Obedy žiakov  32,50 
bez DPH
  007  11.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240038   Stredná odborná školaobchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Strava žiakov  12,85 
bez DPH
  sk007  9.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240012   Stredná odborná školaobchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Strava žiakov  15,00 
bez DPH
  sk.007  11.1.2024  16.01.2024  18.3.2024 
4240020   Stredná odborná škola obchodu služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Čip na stravu pre žiačku  6,00 
bez DPH
  sk.007  26.1.2024  06.02.2024  11.4.2024 
4240063   Spojená škola
Školská447/2 T.Teplice
37906216  Nájomné  169,00 
bez DPH
Zmluva o nebytových priestorov    7.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240018   Spojená škola
Školská447/2 T.Teplice
37906216  Nájom nebytových priestorov  338,00 
bez DPH
Zmluva o nebytových priestorov    25.1.2024  29.01.2024  18.3.2024 
4240066   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  140,00 
bez DPH
  018  8.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240065   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  100,00 
bez DPH
  018/2024  8.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240024   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  110,00 
bez DPH
  018/2024  31.1.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240023   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  150,00 
bez DPH
  018/2024  31.1.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240014   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  80,00 
bez DPH
  018  15.1.2024  16.01.2024  18.3.2024 
4240002   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce 11/2023  96,00 
bez DPH
  125/2023  3.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
4240068   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Odber PHM  133,66 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240037   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Odber PHM  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    9.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240006   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Odobratie PHM  171,89 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
4240082   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za služby  24,72 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    25.3.2024  05.04.2024  13.6.2024 
4240062   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za služby  66,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    6.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240048   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za služby  64,91 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    26.2.2024  06.03.2024  23.4.2024 
4240033   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za služby  41,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    6.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240005   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za služby  41,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    5.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
4240019   Slovak Telecom a.s..
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za služby  64,91 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    26.1.2024  06.02.2024  11.4.2024 
4240036   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Farba tlačiareň CANON  99,12 
vrátane DPH
  6/2024  9.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240032   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Farba do tlačiarne  210,24 
vrátane DPH
  17/2024  6.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240077   Roman Škula
Necpaly č.5
37409409  Stavebné opravy v budove CDR  603,60 
vrátane DPH
  29/2024  18.3.2024  05.04.2024  28.5.2024 
4240086   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    2.4.2024  12.04.2024  13.6.2024 
4240052   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    4.3.2024  06.03.2024  25.4.2024 
4240030   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    2.2.2024  06.02.2024  22.4.2024 
4240001   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    3.1.2024  08.01.2024  14.3.2024 
4240078   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  228,88 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    19.3.2024  05.04.2024  30.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť