
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4240187 | MIKONA TRADE a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Kontrola vozidla. | 34,31 vrátane DPH |
39/2024 | 25.07.2024 | 16.08.2024 | 14.10.2024 | |
4240208 | SPOMART, s.r.o. Wolkrova 1, 03601 Martin |
31602843 | Kontrola hasiacich prístrojov. | 565,56 vrátane DPH |
47/2024 | 03.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240211 | Miror, s.r.o. Hurbanova 7 |
47609826 | Kontrola a čistenie komína. | 114,44 vrátane DPH |
48/2024 | 04.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240040 | Miror s.r.o. Hurbanova 7,Martin |
47609826 | Kontrola a čistenie komína | 114,44 bez DPH |
V zmysle zákona | 15.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240072 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Konfigurácia WIFI routera | 299,00 bez DPH |
24/2024 | 12.3.2024 | 26.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240162 | Allianz Slov.poisťovňa Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Komplexné poistenie podnikateľov | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 24.6.2024 | 11.07.2024 | 21.8.2024 | |
4240081 | Allianz Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Komplexné poistenie | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 22.3.2024 | 12.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240016 | Allianz Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Komplexné poistenie | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 18.1.2024 | 24.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240085 | Gaya s.r.o. Hviezdoslavova 23B,Martin |
36430307 | Inštalácia internetového pripojenia pre deti | 191,90 vrátane DPH |
30/2024 | 27.3.2024 | 05.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240331 | Demro -Demačková 29. augusta , Martin |
17852188 | Hygiena na 2.sk | 100,26 vrátane DPH |
27.12.2024 | 31.12.2024 | 26.2.2025 | ||
4240249 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 184,08 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 8.10.2024 | 11.10.2024 | 21.11.2024 | |
4240153 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 181,76 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 11.6.2024 | 14.06.2024 | 20.8.2024 | |
4240129 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 181,76 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 9.5.2024 | 14.05.2024 | 19.8.2024 | |
4240078 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 228,88 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 19.3.2024 | 05.04.2024 | 30.5.2024 | |
4240039 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 155,12 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240098 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál , internet | 181,76 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 9.4.2024 | 19 .4.2024 | 9.8.2024 | |
4240007 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 156,92 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 8.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240036 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Farba tlačiareň CANON | 99,12 vrátane DPH |
6/2024 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240131 | ABEL -Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Farba do tlačiarne | 15,96 vrátane DPH |
9.5.2024 | 14.05.2024 | 20.8.2024 | ||
4240032 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Farba do tlačiarne | 210,24 vrátane DPH |
17/2024 | 6.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240071 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Energie | 314,50 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 12.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240197 | MKL elektro s.r.o. Banská 9, 039 01 Turč. Teplice |
53637305 | Elektroinštalačné práce. | 1053,23 vrátane DPH |
43/2024 | 21.08.2024 | 27.08.2024 | 14.10.2024 | |
4240334 | FLAGA s.r.o. Lamačská cesta 3/A,Bratislava |
34116940 | Dodávka plynu | 6547,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 90010/02 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 26.2.2025 | |
4240320 | FLAGA s.r.o. Lamačská cesta 3/A,Bratislava |
34116940 | Dodávka plynu | 5463 vrátane DPH |
Flaga - Zmluva č.90010/02 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 26.2.2025 | |
4240046 | Flaga s.r.o. Lamačská cesta 3/A,Bratislava |
34116940 | Dodávka plynu | 9 208,20 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 21.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240132 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Dodávka PHM | 155,80 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 10.5.2024 | 14.05.2024 | 20.8.2024 | |
4240305 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Dodávka paliva | 241,67 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 25.2.2025 | |
4240314 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 1326,13 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 26.2.2025 | |
4240291 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 765,02 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 13.11.2024 | 19.11.2024 | 25.2.2025 | |
4240257 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 78,17 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 21.11.2024 | |
4240158 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 58,68 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 18.6.2024 | 19.06.2024 | 20.8.2024 | |
4240140 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 268,24 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 20.5.2024 | 24.05.2024 | 20.8.2024 | |
4240106 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 972,73 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 17.4.2024 | 23.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240041 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Dodávka elektriny | 152,86 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 16.2.2024 | 21.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240196 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia energie - nedoplatok. | 90,53 vrátane DPH |
184152/1/24 | 19.08.2024 | 23.08.2024 | 14.10.2024 | |
4240183 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia energie - nedoplatok. | 56,68 vrátane DPH |
00184152/1/22 | 15.07.2024 | 29.07.2024 | 14.10.2024 | |
4240223 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny. | 10,60 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/24 | 12.09.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240151 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Dodanie PHM | 292,97 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 10.6.2024 | 14.06.2024 | 20.8.2024 | |
4240207 | Bok po boku M.Benku 902/5 |
55833969 | Detský tábor Oravská Polhora. | 4900 bez DPH |
13/2024 | 03.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240206 | Bok po boku M.Benku 902/5 |
55833969 | Detský tábor Oravská Polhora. | 4760 bez DPH |
13/2024 | 03.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 |