Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4240187   MIKONA TRADE a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Kontrola vozidla.  34,31 
vrátane DPH
  39/2024  25.07.2024  16.08.2024  14.10.2024 
4240208   SPOMART, s.r.o.
Wolkrova 1, 03601 Martin
31602843  Kontrola hasiacich prístrojov.  565,56 
vrátane DPH
  47/2024  03.09.2024  12.09.2024  16.10.2024 
4240211   Miror, s.r.o.
Hurbanova 7
47609826  Kontrola a čistenie komína.  114,44 
vrátane DPH
  48/2024  04.09.2024  12.09.2024  16.10.2024 
4240040   Miror s.r.o.
Hurbanova 7,Martin
47609826  Kontrola a čistenie komína  114,44 
bez DPH
V zmysle zákona    15.2.2024  26.02.2024  23.4.2024 
4240072   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Konfigurácia WIFI routera  299,00 
bez DPH
  24/2024  12.3.2024  26.03.2024  23.5.2024 
4240162   Allianz Slov.poisťovňa
Pribinova 19,Bratislava
00151700  Komplexné poistenie podnikateľov  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    24.6.2024  11.07.2024  21.8.2024 
4240081   Allianz
Pribinova 19,Bratislava
00151700  Komplexné poistenie  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    22.3.2024  12.04.2024  13.6.2024 
4240016   Allianz
Pribinova 19,Bratislava
00151700  Komplexné poistenie  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    18.1.2024  24.01.2024  18.3.2024 
4240085   Gaya s.r.o.
Hviezdoslavova 23B,Martin
36430307  Inštalácia internetového pripojenia pre deti  191,90 
vrátane DPH
  30/2024  27.3.2024  05.04.2024  13.6.2024 
4240331   Demro -Demačková
29. augusta , Martin
17852188  Hygiena na 2.sk  100,26 
vrátane DPH
    27.12.2024  31.12.2024  26.2.2025 
4240249   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  184,08 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    8.10.2024  11.10.2024  21.11.2024 
4240153   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  181,76 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    11.6.2024  14.06.2024  20.8.2024 
4240129   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  181,76 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    9.5.2024  14.05.2024  19.8.2024 
4240078   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  228,88 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    19.3.2024  05.04.2024  30.5.2024 
4240039   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  155,12 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    12.2.2024  15.02.2024  23.4.2024 
4240098   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál , internet  181,76 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    9.4.2024  19 .4.2024  9.8.2024 
4240007   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  156,92 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    8.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
4240036   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Farba tlačiareň CANON  99,12 
vrátane DPH
  6/2024  9.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240131   ABEL -Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Farba do tlačiarne  15,96 
vrátane DPH
    9.5.2024  14.05.2024  20.8.2024 
4240032   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Farba do tlačiarne  210,24 
vrátane DPH
  17/2024  6.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240071   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48
51865467  Energie  314,50 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    12.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240197   MKL elektro s.r.o.
Banská 9, 039 01 Turč. Teplice
53637305  Elektroinštalačné práce.  1053,23 
vrátane DPH
  43/2024  21.08.2024  27.08.2024  14.10.2024 
4240334   FLAGA s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,Bratislava
34116940  Dodávka plynu  6547,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 90010/02    30.12.2024  31.12.2024  26.2.2025 
4240320   FLAGA s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,Bratislava
34116940  Dodávka plynu  5463 
vrátane DPH
Flaga - Zmluva č.90010/02    16.12.2024  19.12.2024  26.2.2025 
4240046   Flaga s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,Bratislava
34116940  Dodávka plynu  9 208,20 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    21.2.2024  26.02.2024  23.4.2024 
4240132   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Dodávka PHM  155,80 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív    10.5.2024  14.05.2024  20.8.2024 
4240305   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Dodávka paliva  241,67 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív    9.12.2024  10.12.2024  25.2.2025 
4240314   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka energie  1326,13 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    12.12.2024  13.12.2024  26.2.2025 
4240291   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka energie   765,02 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    13.11.2024  19.11.2024  25.2.2025 
4240257   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka energie  78,17 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    15.10.2024  17.10.2024  21.11.2024 
4240158   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka energie  58,68 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    18.6.2024  19.06.2024  20.8.2024 
4240140   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka elektriny  268,24 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    20.5.2024  24.05.2024  20.8.2024 
4240106   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka elektriny  972,73 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    17.4.2024  23.04.2024  9.8.2024 
4240041   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48
51865467  Dodávka elektriny  152,86 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    16.2.2024  21.02.2024  23.4.2024 
4240196   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia energie - nedoplatok.  90,53 
vrátane DPH
184152/1/24    19.08.2024  23.08.2024  14.10.2024 
4240183   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia energie - nedoplatok.  56,68 
vrátane DPH
00184152/1/22    15.07.2024  29.07.2024  14.10.2024 
4240223   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny.  10,60 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/24    12.09.2024  19.09.2024  16.10.2024 
4240151   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Dodanie PHM  292,97 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív    10.6.2024  14.06.2024  20.8.2024 
4240207   Bok po boku
M.Benku 902/5
55833969  Detský tábor Oravská Polhora.  4900 
bez DPH
  13/2024  03.09.2024  12.09.2024  16.10.2024 
4240206   Bok po boku
M.Benku 902/5
55833969  Detský tábor Oravská Polhora.  4760 
bez DPH
  13/2024  03.09.2024  12.09.2024  16.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť