Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4240236 | Enviro ways s.r.o. Sidónie Sakalovej 190/30, 01401Bytča |
50520075 | Zvoz a evidencia kuchynského odpadu. | 46,50 bez DPH |
01.10.2024 | 03.10.2024 | 21.10.2024 | ||
4240235 | Osobný údaj.sk. s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50228041 | Výkon zodpovednej osoby 10/2024. | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO /2018 A 16555-1 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 21.10.2024 | |
4240234 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Zmluvná pokuta. | 144 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2016 | 27.09.2024 | 21.10.2024 | ||
4240233 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Servisný výjazd. | 330 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní servisu IT zo dňa 12.03.2024 | 27.09.2024 | 03.10.2024 | 21.10.2024 | |
4240232 | SKYNET energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Náhradné náplne do tlačiarní. | 284,28 vrátane DPH |
59/2024 | 24.09.2024 | 03.10.2024 | 21.10.2024 | |
4240231 | SECO AUTOTRANS s.r.o. Jesenského 25,Martin |
31607713 | Servis HYUNDAI. | 220,87 vrátane DPH |
57/2024 | 23.09.2024 | 03.10.2024 | 21.10.2024 | |
4240230 | TREXIMA, spol.s.r.o. Drobného 29/3431, 84407 Bratislava |
31364381 | Predplatné - slot pre inzeráty. | 82,80 vrátane DPH |
56/2024 | 23.09.2024 | 03.10.2024 | 21.10.2024 | |
4240229 | Obchodná akadémia Martin Bernolákova 2, 03637 Martin |
00162078 | Nákup stravných lístkov. | 80 bez DPH |
19.09.2024 | 23.09.2024 | 16.10.2024 | ||
4240228 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 97401 Banská Bstrica |
30232295 | Parkovanie. | 7,92 vrátane DPH |
17.09.2024 | 23.09.2024 | 16.10.2024 | ||
4240227 | Spojená škola Školská 447/2 Turčianske Teplice |
37906216 | 169 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 12.09.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | ||
4240226 | Obec Belá Dulice Belá Dulice 86, 03811 belá Dulice |
00316563 | Strava za 09/2024 skupina prvá. | 140,10 bez DPH |
12.09.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | ||
4240225 | Obec Belá-Dulice Belá Dulice 86, 03811 belá Dulice |
00316563 | Strava za 09/2024 2. skupina. | 119,60 bez DPH |
12.09.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | ||
4240224 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96, 04011 Košice |
45258767 | Pracovné zošity. | 175,30 vrátane DPH |
52/2024 | 12.09.2024 | 03.10.2024 | 16.10.2024 | |
4240223 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny. | 10,60 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/24 | 12.09.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240222 | Obec Necpaly Necpaly 168, 03812 Necpaly |
00316814 | Školné V ŠKD. | 60 bez DPH |
12.09.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | ||
4240221 | Obec Necpaly Necpaly 168, 03812 Necpaly |
00316814 | Strava žiakov. | 224,40 bez DPH |
12.09.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | ||
4240220 | ARCHÍV TATRY s.r.o. R. Dúbravca 1518/2, 03401 Ružomberok |
36371815 | Správa registratúry. | 1807,02 vrátane DPH |
50/2024 | 12.09.2024 | 23.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240219 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty. | 106,10 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240218 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Poskytovanie služieb. | 169,34 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 11.09.2024 | 03.10.2024 | 16.10.2024 | |
4240217 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Čip na stravovanie. | 6 bez DPH |
51/2024 | 11.09.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240216 | Up Dejeunér s.r.o. Tomášikova 64,Bratislava |
53528654 | Poskytnuté služby. | 1754,48 bez DPH |
Dohoda o pristúpeí k rámcovej dohode. | 06.09.2024 | 03.10.2024 | 16.10.2024 | |
4240215 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29, 03601 Martin |
31598048 | Servis Renault. | 356,20 vrátane DPH |
06.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | ||
4240214 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby. | 62,58 vrátane DPH |
č. 0296907 | 06.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240213 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Strava počas letného pobytu. | 230 bez DPH |
26/2024 | 06.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240212 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6 T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce. | 120 bez DPH |
49/2024 | 05.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240211 | Miror, s.r.o. Hurbanova 7 |
47609826 | Kontrola a čistenie komína. | 114,44 vrátane DPH |
48/2024 | 04.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240210 | Ing. Janka Matisová Nekrasova 5124/14 |
41244001 | Prenájom priestorov. | 490 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 04.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240209 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116, 03901 Turč. Teplice |
00162817 | Obedy + čip. | 89 bez DPH |
2/2022 | 03.09.2024 | 06.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240208 | SPOMART, s.r.o. Wolkrova 1, 03601 Martin |
31602843 | Kontrola hasiacich prístrojov. | 565,56 vrátane DPH |
47/2024 | 03.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240207 | Bok po boku M.Benku 902/5 |
55833969 | Detský tábor Oravská Polhora. | 4900 bez DPH |
13/2024 | 03.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240206 | Bok po boku M.Benku 902/5 |
55833969 | Detský tábor Oravská Polhora. | 4760 bez DPH |
13/2024 | 03.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240205 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Servis RENAULT. | 466,14 vrátane DPH |
46/2024 | 02.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240204 | Osobný údaj.sk. s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2024. | 43,20 vrátane DPH |
ZO/2018A16555-1 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240203 | ABEL -Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Náhradné tonery. | 250,15 vrátane DPH |
40/2024 | 30.08.2024 | 06.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240202 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Strava počas pobytu v Častej-Papierničke. | 80 bez DPH |
30.08.2024 | 06.09.2024 | 16.10.2024 | ||
4240201 | Ing.Martin Mokroš MDD 1392/23,Veľká Lúka |
41182219 | Projektová dokumentácia. | 6900 bez DPH |
38/2024 | 27.08.2024 | 24.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240200 | MARGITA-ILONA, s.r.o. A.Sládkovičova 2, 934 01 Levice |
36545597 | Ubytovanie v bungalovoch. | 1053 vrátane DPH |
45/2024 | 23.08.2024 | 02.09.2024 | 14.10.2024 | |
4240199 | KASTRANS, s.r.o. Žabokreky 195, 038 40 Žabokreky |
47339128 | Preprava detí. | 1794 vrátane DPH |
22.08.2024 | 02.09.2024 | 14.10.2024 | ||
4240198 | MKL elektro s.r.o. Banská 9, 039 01 Turč. Teplice |
53637305 | Revízia elektrospotrebičov. | 934,92 vrátane DPH |
44/2024 | 21.08.2024 | 27.08.2024 | 14.10.2024 | |
4240197 | MKL elektro s.r.o. Banská 9, 039 01 Turč. Teplice |
53637305 | Elektroinštalačné práce. | 1053,23 vrátane DPH |
43/2024 | 21.08.2024 | 27.08.2024 | 14.10.2024 |