Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4240054 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava žiakov | 74,80 bez DPH |
Sk.004 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 25.4.2024 | |
4240051 | IVES Košice Čsl.armády 20,Košice |
00162957 | Program WINASU | 160,80 vrátane DPH |
19/2024 | 28.2.2024 | 13.03.2024 | 25.4.2024 | |
4240050 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 259,90 bez DPH |
sk.002 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 25.4.2024 | |
4240049 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 87,40 bez DPH |
sk.002 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
4240047 | MŠ- Transport s.r.o Valča 367 |
47228806 | Oprava práčky | 40,00 vrátane DPH |
sk.006 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
4240044 | Drevona Market s.r.o. Výhonská 1,Bratislava |
50443003 | Poschodová posteľ | 607,00 vrátane DPH |
8/2024 | 20.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240043 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Oprava vodovodného potrubia | 2 148,96 vrátane DPH |
9/2024 | 19.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
4240042 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Servisné práce na kotloch | 882,00 vrátane DPH |
18/2024 | 19.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240038 | Stredná odborná školaobchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiakov | 12,85 bez DPH |
sk007 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240036 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Farba tlačiareň CANON | 99,12 vrátane DPH |
6/2024 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240035 | bez DPH |
22.4.2024 | |||||||
4240032 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Farba do tlačiarne | 210,24 vrátane DPH |
17/2024 | 6.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240029 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 203,70 bez DPH |
sk.002 | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240028 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Strava žiakov | 69,80 bez DPH |
sk.002 | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240026 | Špeciálna základná škola Ul.P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Obedy žiakov | 137,60 bez DPH |
sk 013 | 1.2..2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240024 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 110,00 bez DPH |
018/2024 | 31.1.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240023 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 150,00 bez DPH |
018/2024 | 31.1.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240022 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava vozidla Trafic | 549,00 vrátane DPH |
20240140 | 6.2.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
4240021 | LUMIZ preklady s.r.o. Martinengova 26,Bratislava |
55456171 | Preklad rozsudkov | 60,00 bez DPH |
3/2024 | 29.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
4240020 | Stredná odborná škola obchodu služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Čip na stravu pre žiačku | 6,00 bez DPH |
sk.007 | 26.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
4240017 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Montáž videovrátnika | 260,00 bez DPH |
2/2024 | 23.1.2024 | 29.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240014 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 80,00 bez DPH |
018 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240013 | Špeciálna základná škola Ul.P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Strava žiakov | 192,00 bez DPH |
sk.013 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240012 | Stredná odborná školaobchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiakov | 15,00 bez DPH |
sk.007 | 11.1.2024 | 16.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240011 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 163,70 bez DPH |
sk.002 | 9.1.2024 | 23.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240010 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 120,40 bez DPH |
sk.002 | 9.1.2024 | 23.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240009 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 82,80 bez DPH |
sk.002 | 9.1.2024 | 23.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240002 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce 11/2023 | 96,00 bez DPH |
125/2023 | 3.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240055 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Telefón Motorola | 29,00 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 25.4.2024 | |
4240039 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 155,12 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240007 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 156,92 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 8.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240034 | up Déjeuner s.r.o. Tomašikova 64A,Bratislava |
53528654 | Strava zamestnancov | 2368,55 bez DPH |
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode | 8.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240004 | Dejeunér s.r.o. Tomášikova 64A,Bratislava |
53528654 | Strava zamestnanci | 3124,32 bez DPH |
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode | 5.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240025 | Allianz Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Poistné za auto W- Up! | 510,84 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 1.2..2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240016 | Allianz Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Komplexné poistenie | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 18.1.2024 | 24.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240040 | Miror s.r.o. Hurbanova 7,Martin |
47609826 | Kontrola a čistenie komína | 114,44 bez DPH |
V zmysle zákona | 15.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240041 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Dodávka elektriny | 152,86 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 16.2.2024 | 21.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240015 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Poplatok za elektrinu | 170,28 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 18.1.2024 | 19.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240031 | Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné a stočné | 4 615,47 vrátane DPH |
Zmluva č.200618544 | 5.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
42400003 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné , stočné | 5276,17 vrátane DPH |
Zmluva č.200618544 | 3.1.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 |