
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250070 | Obec Necpaly Necpaly168,03812 |
00316814 | Strava žiakov | 41,80 bez DPH |
31.3. | 02.04.2025 | 29.4.2025 | ||
| 4250037 | Obec Necpaly Necpaly168,03812 |
00316814 | Strava žiakov | 30,80 vrátane DPH |
24.2.2025 | 04.03.2025 | 27.3.2025 | ||
| 4250016 | Obec Necpaly Necpaly168,03812 |
00316814 | Obedy detí | 81,40 vrátane DPH |
23.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | ||
| 4250153 | eRko-Hnutie kresť. spoločenstiev detí Miletičova , 812 08 Bratislava |
00605093 | Pobyt v letnom tábore | 195 bez DPH |
65/2025 | 3.7.2025 | 04.07.2025 | 22.8.2025 | |
| 4250051 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
00003841 | Servisný výjazd 3x | 330 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisu IT | 11.3.202 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250066 | ŠJ pri Gymnáziu J.Letricha J.Letricha ,03601 Martin |
06262610 | Strava detí | 12 bez DPH |
24.3.2025 | 26.03.2025 | 29.4.2025 | ||
| 4250195 | Europen Priehradná 20A,036 08 Marttin |
1020491615 | Kancelárske potreby | 70,54 vrátane DPH |
81/2025 | 19.8.2025 | 04.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250170 | KOVOS - Ing. Ján Ševčík Záhumnie 319/8 |
10871870 | Oceľová zárubňa + mreže | 800 bez DPH |
53/2025 | 24.7.2025 | 29.07.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250252 | FEDOREX Švermova 31, 038 61 Vrútky |
11943629 | Dezinsekcia proti ploštici posteľnej | 364,57 vrátane DPH |
102/2025 | 23.10.2025 | 27.10.2025 | 19.11.2025 | |
| 4250202 | FEDOREX Švermova 31, 038 61 Vrútky |
11943629 | Dezinsekcia proti ploštici - 1.zásah | 1246,79 vrátane DPH |
82/2025 | 1.9.2025 | 11.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250200 | FEDOREX Švermova 31, 038 61 Vrútky |
11943629 | Dezinsekcia proti ploštici - 2.nástrek | 1305,21 vrátane DPH |
83/2025 | 27.8.2025 | 04.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250191 | FEDOREX Švermova 31, 038 61 Vrútky |
11943629 | Dezinsekcia proti ploštici | 1801,83 vrátane DPH |
8.8.2025 | 13.08.2025 | 18.9.2025 | ||
| 4250174 | FEDOREX Švermova 31, 038 61 Vrútky |
11943629 | Dezinsekcia proti ploštici posteľnej | 710,69 vrátane DPH |
72/2025 | 29.7.2025 | 05.08.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250251 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Poplatok za konferenciu "Mosty v sociálnoprávnej ochrane" | 80 bez DPH |
110/2025 | 22.10.2025 | 27.10.2025 | 18.11.2025 | |
| 4250247 | SPDDD ÚaD Ševčenkova21, 851 01 Bratislava5 |
17316537 | Účastnícky poplatok za Najmilší koncert Bratislava | 30 bez DPH |
17.10.2025 | 20.10.2025 | 7.11.2025 | ||
| 4250246 | SPPDDD ÚaD Ševčenkova 21,85101 Bratislava5 |
17316537 | Náklady spojené s účasťou na Akadémií Pipi Dlhej Pančuchy-Škutovky | 138 bez DPH |
17.10.2025 | 20.10.2025 | 7.11.2025 | ||
| 4250245 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava5 |
17316537 | Náklady spojené s účasťou na Športových hrách v Šamoríne | 1500 bez DPH |
85/2025 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 4250198 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok za športovo-rekreačný pobyt Častá Papiernička | 180 bez DPH |
25.8.2025 | 04.09.2025 | 18.9.2025 | ||
| 4250148 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21,85101 Bratislava |
17316537 | Poplatok za účasť na webinári - postupy práce s rodinou pri rodičovskom konflikte | 39 bez DPH |
20.6.2025 | 23.06.2025 | 9.7.2025 | ||
| 4250124 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok za projekt Cesta domov pre 3 deti | 204 bez DPH |
56/2025 | 26.5.2025 | 04.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 4250045 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok za Akadémiu Pipi dlhej pančuchy | 255 bez DPH |
19/2025 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250059 | Jaroslava Demáčková DEMRO 29.augusta 11, 036 01 Martin |
17852188 | Výroba pečiatok | 168,90 vrátane DPH |
21/2025 | 18.3.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 4250222 | BAMA,spol.s.r.o. Kozačeka11, 960 01 Zvolen |
30222583 | Kadernícky kufrík pre žiaka na odbornú prax | 254 vrátane DPH |
99/2025 | 19.9.2025 | 25.09.2025 | 21.10.2025 | |
| 4250137 | Europen Priehradka20A,036 08 mt |
30492921 | Kancelárske potreby | 106,21 vrátane DPH |
60/2025 | 6.6.2025 | 11.06.2025 | 9.7.2025 | |
| 4250238 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 447,55 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 6.10.2025 | 15.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 4250209 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM do osobných automobilov | 231,80 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 4.9.2025 | 18.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250182 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 257,45 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 5.8.2025 | 28.08.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250165 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 392,22 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 22.8.2025 | |
| 4250133 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM do osobných automobilov | 236,67 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 5.6.2025 | 11.06.2025 | 9.7.2025 | |
| 4250098 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM do os.automobilov | 228,38 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 6.5.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250084 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM do osobných áut | 226,04 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 9.4.2025 | 11.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 4250049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | Doplatok za pohonné hmoty k Fa.č.4592257110 a k Fa.č.4592266417 | 1,49 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 11.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250027 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup pohonných hmôt | 54,10 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 11.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250017 | TREXIMA spol.s.r.o. Drobného 29/3431 |
31364381 | Zverejnenie inzerátu | 84,87 vrátane DPH |
2/2025 | 23.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250063 | Kodys Slovensko,s.r.o. Sliačska 2, 83102 Bratislava 3 |
31387454 | Páska do tlačiarne | 11,57 vrátane DPH |
11/2025 | 19.3.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 4250207 | BRANTNER Fatra s.r.o Robotnícka 20, 036 01 Martin |
31578861 | Vývoz a zneškodnenie odpadu - doplatok | 98,05 vrátane DPH |
74/2025 | 4.9.2025 | 11.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250178 | BRANTNER Fatra s.r.o Robotnícka 20, 036 01 Martin |
31578861 | Záloha za odvoz a zneškodnenie odpadu | 300 bez DPH |
74/2025 | 1.8.2025 | 05.08.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250115 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29, 036 01 Martin |
31598048 | Servis os.auta DACIA DUSTER | 560,11 vrátane DPH |
38/2025 | 16.5.2025 | 19.05.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250091 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29, 036 01 Martin |
31598048 | Nákup nového os.vozidla | 39269 vrátane DPH |
Kúpno predajná zmluva | 25.4.2025 | 29.04.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250028 | Autona s.r.o. Hurbanova 29, 036 01 Martin |
31598048 | Oprava osobného automobilu | 209,33 vrátane DPH |
9/2025 | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 |