
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4250050 | SKYNET energy s.r.o Turčiansky Peter 98, 038 41 Turčiansky Peter |
00000363 | Náplne do tlačiarní | 272,94 vrátane DPH |
20/2025 | 11.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
4250100 | Slovak Telecom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763459 | Telekomunikačné služby | 63,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.5.2025 | 21.05.2025 | 11.6.2025 | |
4250046 | Slovak Telecom Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby telecomu | 63,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
4250098 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM do os.automobilov | 228,38 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 6.5.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 | |
4250084 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM do osobných áut | 226,04 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 9.4.2025 | 11.04.2025 | 29.4.2025 | |
4250049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | Doplatok za pohonné hmoty k Fa.č.4592257110 a k Fa.č.4592266417 | 1,49 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 11.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
4250027 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup pohonných hmôt | 54,10 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 11.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
4250005 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
Dodávka pohonných hmôt | 261,78 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 10.1.2025 | 13.01.2025 | 28.2.2025 | ||
4250097 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, 039 01 T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce - Apríl | 140 bez DPH |
25/2025 | 5.5.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 | |
4250074 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6,039 01 Turč.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce - marec | 170 bez DPH |
14/2025 | 2.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
4250042 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6,039 01 Turč.Teplice |
47128062 | Upratovanie spoločných priestorov | 140 bez DPH |
6/2025 | 3.3.2025 | 10.03.2025 | 27.3.2025 | |
4250020 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, 039 01 T.Teplice |
47128062 | Upratovanie spoločných priestorov | 165 bez DPH |
4/2025 | 3.2.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
4250009 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, 039 01 T.Teplice |
47128062 | Upratovanie spoločných priestorov | 270 bez DPH |
90/2024 | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 28.2.2025 | |
4250080 | SOŠ obchodu a služieb Stavbárska 11, 036 80 Martin |
00158551 | Strava detí | 14,25 bez DPH |
8.4.2025 | 11.04.2025 | 29.4.2025 | ||
4250048 | SOŠ obchodu a služieb Stavbárska 11, 036 80 Martin |
00158551 | Obedy detí | 11,05 bez DPH |
10.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | ||
4250069 | SOŠ Pedagogická SNP 509/116, 03901 T.Teplice |
00162817 | Obedy deťom | 128 vrátane DPH |
28.03.2025 | 31.03.2025 | 29.4.2025 | ||
4250045 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok za Akadémiu Pipi dlhej pančuchy | 255 bez DPH |
19/2025 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
4250117 | Spojená škola Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice |
37906216 | Nájom nebytových priestorov | 169 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 19.5.2025 | 21.05.2025 | 11.6.2025 | |
4250109 | Spojená škola P.Mudroňa 16, 03601 Martin |
56351160 | Obedy deťom | 128 bez DPH |
14.5.2025 | 15.5.2025 | 11.6.2025 | ||
4250088 | Spojená škola P.Mudroňa 46, Martin |
56351160 | Strava detí | 115,20 bez DPH |
17.4.2025 | 23.4.2025 | 11.6.2025 | ||
4250086 | Spojená škola Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice |
37906216 | Nájomné za nebytové priestory | 169 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 14.4.2025 | 23.04.2025 | 11.6.2025 | |
4250062 | Spojená škola P.Mudroňa 46, Martin |
56351160 | Obedy detí | 86,40 bez DPH |
19.3.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | ||
4250057 | Spojená škola Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice |
37906216 | Prenájom nebytových priestorov | 169 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 13.3.2025 | 18.03.2025 | 28.3.2025 | |
4250039 | Spojená škola Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice |
37906216 | Prenájom nebyt.priestorov - za 01/2025 | 169 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 25.2.2025 | 04.03.2025 | 27.3.2025 | |
4250033 | Spojená škola P.Mudroňa 46, Martin |
56351160 | Strava detí | 121,60 vrátane DPH |
17.2.2025 | 21.02.2025 | 5.3.2025 | ||
4250015 | Spojená škola P.Mudroňa 46, Martin |
56351160 | Obedy detí | 83,20 vrátane DPH |
22.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | ||
4250019 | SPOMART,spol.s.r.o. Wolkrova 1, 036 01 Martin |
31602843 | Nákup hasiaceho prístroja | 42,93 vrátane DPH |
3/2025 | 30.1.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
4250105 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Stavbárska 11, 036 80 Martin |
00158551 | Obedy deťom | 17.10 bez DPH |
12.5.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 | ||
4250029 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 |
00158551 | Obedydetí | 47,35 bez DPH |
12.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | ||
4250034 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka energie-preplatok | 981,28 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 17.2.2025 | 20.02.2025 | 5.3.2025 | |
4250008 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 4047,47 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 28.2.2025 | |
4250066 | ŠJ pri Gymnáziu J.Letricha J.Letricha ,03601 Martin |
06262610 | Strava detí | 12 bez DPH |
24.3.2025 | 26.03.2025 | 29.4.2025 | ||
4250032 | ŠJ pri Gymnáziu J.Letricha J.Letricha ,03601 Martin |
Obedy deťom | 3 bez DPH |
14.2.2025 | 20.02.2025 | 5.3.2025 | |||
4250082 | T-mobile Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Služby mobilného operátora | 63,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.4.2025 | 11.04.2025 | 29.4.2025 | |
4250024 | Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Služby mobil.operátora | 63,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
4250002 | Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekom.poplatky | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.1.2025 | 13.01.2025 | 26.2.2025 | |
4250017 | TREXIMA spol.s.r.o. Drobného 29/3431 |
31364381 | Zverejnenie inzerátu | 84,87 vrátane DPH |
2/2025 | 23.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | |
4250006 | TURVOD ,a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin |
36672084 | Vodné,stočné | 1121,04 vrátane DPH |
Dodatokč.1 k zmluve č.200618544 | 10.1.2025 | 13.01.2025 | 28.2.2025 | |
4250035 | UNIQA Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava |
53812948 | Zákonné poistné | 465,49 bez DPH |
Zmluv ač. 8701737240 | 18.2.2025 | 21.02.2025 | 5.3.2025 | |
4250078 | UP Dejeneur Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravné zamestnancom | 249,68 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 4.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 |