
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250013 | Obec Belá-Dulice ŠJ pri MŠ Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-DUlice |
00316563 | Obedy detí | 121,40 vrátane DPH |
22.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | ||
| 4250012 | bez DPH |
28.2.2025 | |||||||
| 4250011 | SECO AUTOTRANS s.r.o. Jesenského 25, 036 01 Martin |
31607713 | Údržba os.automobilu,príprava,vykonanie STK | 268,63 vrátane DPH |
1/2025 | 15.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250009 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, 039 01 T.Teplice |
47128062 | Upratovanie spoločných priestorov | 270 bez DPH |
90/2024 | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250007 | bez DPH |
28.2.2025 | |||||||
| 4250243 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 186,33 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 4250229 | Enviro ways s.r.o. Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča |
50520075 | Fakturácia za zvoz kuchynského odpadu za 07-09/2025 | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 30.9.2025 | 06.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 4250213 | Orange a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 188,73 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 10.9.2025 | 11.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250190 | Orange a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 186,33 bez DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 8.8.2025 | 13.08.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250167 | Orange a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 189,33 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 8.7.2025 | 05.08.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250155 | Enviro ways s.r.o. Sidónie Sakalovej 190/30 |
50520075 | Zvoz kuchynského odpadu za obdobie 1.4.2025 do 30.6.2025 | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 30.6.2025 | 04.07.2025 | 22.8.2025 | |
| 4250139 | Orange a.s. Metodova 8,Bratislava Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného perátora | 186,33 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 9.6.2025 | 02.07.2025 | 9.7.2025 | |
| 4250136 | Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Služby mobilného operátora | 63,74 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 6.6.2025 | 11.06.2025 | 9.7.2025 | |
| 4250107 | Orange a.s. Metodova 8,Bratislava Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné slulužby | 186,33 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 12.5.2025 | 21.05.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250083 | Orange a.s. Metodova 8,Bratislava Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Služby mobil.operátora | 186,33 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 8.4.2025 | 11.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 4250047 | Orange a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Poplatok za služby Orange | 186,33 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250025 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 186,41 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250004 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Služby mobil.operátora | 206,91 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250001 | Enviro ways s.r.o. Sidónie Sakalovej 190/30, 01401Bytča |
50520075 | Zvoz a evidencia kuch.odpadu | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb | 7.1.2025 | 13.01.2025 | 26.2.2025 | |
| 4250006 | TURVOD ,a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin |
36672084 | Vodné,stočné | 1121,04 vrátane DPH |
Dodatokč.1 k zmluve č.200618544 | 10.1.2025 | 13.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250210 | UP Dejeneur,s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravné lístky zamestnancom za 09/2025 | 215,94 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 4.9.2025 | 25.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250078 | UP Dejeneur Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravné zamestnancom | 249,68 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 4.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 4250237 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Strava zamestnancov | 323,90 bez DPH |
Dohoda o pristúpoení k Rámcovej dohode | 6.10.2025 | 15.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 4250187 | UP Dejeneur,s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravné zamestnancom | 121,46 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpoení k Rámcovej dohode | 6.8.2025 | 04.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250160 | UP Dejeneur,s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravné zamestnancom | 296,91 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpoení k Rámcovej dohode | 3.7.2025 | 05.08.2025 | 22.8.2025 | |
| 4250132 | UP Dejeneur,s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravné zamestnancom | 236,18 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpoení k Rámcovej dohode | 4.6.2025 | 11.06.2025 | 9.7.2025 | |
| 4250099 | UP Dejeneur,s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Strava zamestnancov | 263,17 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpoení k Rámcovej dohode | 7.5.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250058 | UP Dejeneur,s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravné zamestnanci | 222,68 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpoení k Rámcovej dohode | 17.3.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 4250030 | UP Dejeneur Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Strava zamestnancov | 1120,17 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpoení k Rámcovej dohode | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250038 | Flaga spol.s.r.o. Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava |
34116940 | Dovoz plynu | 10936,80 vrátane DPH |
Flaga-Zmluva č.90010/02 | 25.2.2025 | 04.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250091 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29, 036 01 Martin |
31598048 | Nákup nového os.vozidla | 39269 vrátane DPH |
Kúpno predajná zmluva | 25.4.2025 | 29.04.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250180 | ALIANZ-Slovenská poisťovňa Pribinova 19,81109 Bratislava |
00151700 | Poistenie budovy - poistná zmluva 511116891 | 735,22 vrátane DPH |
Poistná zmluva | 22.9.2025 | 25.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250225 | ALIANZ-Slovenská poisťovňa Pribinova 19, 81109 Bratislava |
00151700 | Poistné za osobné mot.vozidlo | 222,46 bez DPH |
Poistná zmluva 9970047894 | 22.9.2025 | 6.11.2025 | 21.10.2025 | |
| 4250224 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 81109 Bratislava |
00151700 | Poistné za osobné mot.vozidlo | 618,52 bez DPH |
Poistná zmluva 9970047894 | 22.9.2025 | 6.11.2025 | 21.10.2025 | |
| 4250173 | ALIANZ-Slovenská poisťovňa Pribinova 19, 81109 Bratislava |
00151700 | Poistné za os.automobil | 271,06 bez DPH |
Poistná zmluva 9970047894 | 24.7.2025 | 31.07.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250154 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19,81109 Bratislava |
00151700 | Úhrada poistného | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva 9970047894 | 27.6.2025 | 15.07.2025 | 22.8.2025 | |
| 4250073 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19,81109 Bratislava |
00151700 | Lehotné poistné - budova | 678,25 vrátane DPH |
Poistná zmluva 9970047894 | 2.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 4250179 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19,81109 Bratislava |
00151700 | Uhradené poistné za os.automobily | 546,44 bez DPH |
Poistná zmluva č. 8880233061 | 1.8.2025 | 05.08.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250035 | UNIQA Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava |
53812948 | Zákonné poistné | 465,49 bez DPH |
Zmluv ač. 8701737240 | 18.2.2025 | 21.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250034 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka energie-preplatok | 981,28 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 17.2.2025 | 20.02.2025 | 5.3.2025 |