
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250023 | Ing. Janka Matisová Nekrasova 5124/14,036 01 Martin |
41244001 | Prenájom nebytových priestorov | 490 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 6.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250003 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14 |
41244001 | Prenájom nebytových priestorov | 490 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 8.1.2025 | 13.01.2025 | 26.2.2025 | |
| 4250039 | Spojená škola Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice |
37906216 | Prenájom nebyt.priestorov - za 01/2025 | 169 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 25.2.2025 | 04.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250090 | LUMIZ Preklady s.r.o. Martinengova 26, 81102 Bratislava |
55456171 | Prekladateľské služby | 120 bez DPH |
35/2025 | 23.04.2025 | 30.04.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250125 | Taktik Popradská 57, 040 11 Košice |
45258767 | Pracovné zošity deťom | 140,30 vrátane DPH |
59/2025 | 26.5.2025 | 18.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 4250221 | ZEDA, s.r.o. Továrenská 1070,900 61 Gajary |
36225185 | Pracovné oblečenie pre žiaka | 40 vrátane DPH |
95/2025 | 12.9.2025 | 18.09.2025 | 21.10.2025 | |
| 4250227 | ZEDA, s.r.o. Továrenská 1070, 900 61 Gajary |
36225185 | Pracovné oblečenie pre žiačku SOŠ-knihár | 57 vrátane DPH |
100/2025 | 29.9.2025 | 02.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 4250095 | FaxCopy s.s. Domkárska 15, 82105 Bratislava |
35729040 | potlač samolepiek KŠH | 27,40 vrátane DPH |
39/2025 | 30.04.2025 | 06.05.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250211 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Poskytnutie servisu k PC | 330 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní servisu IT | 4.9.2025 | 11.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250126 | DE-AQUA,s.r.o. Hrdinov SNP 5713,036 01 Martin |
36829587 | Poskytnuté služby - dezinsekcia zariadenia | 178,35 vrátane DPH |
49/2025 | 28.5.2025 | 03.06.2025 | 9.7.2025 | |
| 4250219 | Peter Tavel,Ing.arch. Stavbárska6, 036 01 Martin |
44442149 | Poskytnuté služby - autorský dozor pri realizácií projektu -Stavebné úpravy terasy | 1000 bez DPH |
60/2024 | 16.9.2025 | 22.09.2025 | 21.10.2025 | |
| 4250176 | TURVOD ,a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin |
36672084 | Poplatok za vodné, stočné | 3127,87 vrátane DPH |
31.7.2025 | 05.08.2025 | 18.9.2025 | ||
| 4250148 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21,85101 Bratislava |
17316537 | Poplatok za účasť na webinári - postupy práce s rodinou pri rodičovskom konflikte | 39 bez DPH |
20.6.2025 | 23.06.2025 | 9.7.2025 | ||
| 4250149 | Inšitút rodinnej terapie Dielenská Kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | Poplatok za účasť na seminári - Dotyk a blízkosť medzi rodičom a dieťaťom na posilnenie vzťahu | 180 bez DPH |
20.6.2025 | 23.06.2025 | 9.7.2025 | ||
| 4250322 | SOUslužieb Pelhřimovská 1186/10, 02680 Dolným Kubín |
00158518 | Poplatok za ubytovanie na školskom internáte | 35 bez DPH |
18.12.2025 | 22.12.2025 | 22.1.2026 | ||
| 4250046 | Slovak Telecom Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby telecomu | 63,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250047 | Orange a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Poplatok za služby Orange | 186,33 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250251 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Poplatok za konferenciu "Mosty v sociálnoprávnej ochrane" | 80 bez DPH |
110/2025 | 22.10.2025 | 27.10.2025 | 18.11.2025 | |
| 4250286 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
173316537 | Poplatok za konferenciu | 134 bez DPH |
25.11.2025 | 28.11.2025 | 10.12.2025 | ||
| 4250110 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | poplatok za doménu | 117,93 vrátane DPH |
14.5.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 | ||
| 4250306 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky mobil.operátora | 63,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.12.2025 | 10.12.2025 | 22.1.2026 | |
| 4250272 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Popl.mobilnému operatérovi | 63,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.11.2025 | 14.11.2025 | 10.12.2025 | |
| 4250225 | ALIANZ-Slovenská poisťovňa Pribinova 19, 81109 Bratislava |
00151700 | Poistné za osobné mot.vozidlo | 222,46 bez DPH |
Poistná zmluva 9970047894 | 22.9.2025 | 06.11.2025 | 21.10.2025 | |
| 4250224 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 81109 Bratislava |
00151700 | Poistné za osobné mot.vozidlo | 618,52 bez DPH |
Poistná zmluva 9970047894 | 22.9.2025 | 06.11.2025 | 21.10.2025 | |
| 4250173 | ALIANZ-Slovenská poisťovňa Pribinova 19, 81109 Bratislava |
00151700 | Poistné za os.automobil | 271,06 bez DPH |
Poistná zmluva 9970047894 | 24.7.2025 | 31.07.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250089 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19,81109 Bratislava |
00151700 | Poistné za auto - Renault | 401,28 bez DPH |
22.4.2025 | 21.05.2025 | 11.6.2025 | ||
| 4250197 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19,81109 Bratislava |
00151700 | Poistenie dieťaťa - jednorázové | 12,46 bez DPH |
84/2025 | 21.8.2025 | 22.08.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250180 | ALIANZ-Slovenská poisťovňa Pribinova 19,81109 Bratislava |
00151700 | Poistenie budovy - poistná zmluva 511116891 | 735,22 vrátane DPH |
Poistná zmluva | 22.9.2025 | 25.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250301 | SLOVNAFT, s.a. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 264,16 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 4.12.2025 | 10.12.2025 | 22.1.2026 | |
| 4250269 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 402,50 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 5.11.2025 | 06.11.2025 | 10.12.2025 | |
| 4250182 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 257,45 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 5.8.2025 | 28.08.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250165 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 392,22 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 22.8.2025 | |
| 4250153 | eRko-Hnutie kresť. spoločenstiev detí Miletičova , 812 08 Bratislava |
00605093 | Pobyt v letnom tábore | 195 bez DPH |
65/2025 | 3.7.2025 | 04.07.2025 | 22.8.2025 | |
| 4250209 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM do osobných automobilov | 231,80 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 4.9.2025 | 18.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250133 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM do osobných automobilov | 236,67 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 5.6.2025 | 11.06.2025 | 9.7.2025 | |
| 4250084 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM do osobných áut | 226,04 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 9.4.2025 | 11.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 4250098 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM do os.automobilov | 228,38 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 6.5.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250289 | Brantner Fatra, s.r.o. Roobotnícka 20, 036 01 Martin |
31578861 | Penájom veľkokapacit.kontajneru - vývoz a likvidácia odpadu | 430,77 vrátane DPH |
111/2025 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 22.1.2026 | |
| 4250063 | Kodys Slovensko,s.r.o. Sliačska 2, 83102 Bratislava 3 |
31387454 | Páska do tlačiarne | 11,57 vrátane DPH |
11/2025 | 19.3.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 4250300 | Dušan Gajdoš-servis reproduktorov Na Bystričku 14, 036 01 Martin |
37406281 | Ozvučenie 60.výročia CDR | 600 vrátane DPH |
3.12.2025 | 09.12.2025 | 22.1.2026 |