
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250091 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29, 036 01 Martin |
31598048 | Nákup nového os.vozidla | 39269 vrátane DPH |
Kúpno predajná zmluva | 25.4.2025 | 29.04.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250038 | Flaga spol.s.r.o. Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava |
34116940 | Dovoz plynu | 10936,80 vrátane DPH |
Flaga-Zmluva č.90010/02 | 25.2.2025 | 04.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250168 | Flaga spol.s.r.o. Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava |
34116940 | Dodávka plynu propán | 6123,13 vrátane DPH |
18.7.2025 | 29.07.2025 | 18.9.2025 | ||
| 4250172 | BOK PO BOKU M.Benku 902/5, 96501 Žiar nad Hronom |
55833969 | Letný tábor pre deti z 1.sk | 5460 bez DPH |
67/2025 | 29.7.2025 | 19.08.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250169 | BOK PO BOKU M.Benku 902/5, 96501 Žiar nad Hronom |
55833969 | Zabezpečenie letného tábora | 5460 bez DPH |
66/2025 | 21.7.2025 | 29.07.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250008 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 4047,47 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250176 | TURVOD ,a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin |
36672084 | Poplatok za vodné, stočné | 3127,87 vrátane DPH |
31.7.2025 | 05.08.2025 | 18.9.2025 | ||
| 4250064 | MR plyn, s.r.o. ulk.Meškalská6, 038 52 Sučany |
46387803 | Revízia kotolne, tlaková škúška | 2927,40 vrátane DPH |
23/2025 | 20.3.2025 | 02.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 4250194 | SCONTO nábytok Nová 10, 917 01 Trnava |
44731159 | Nákup postelí | 2584 vrátane DPH |
86/2025 | 1.9.2025 | 04.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250223 | JYSK,s.r.o. Šoltésovej 14, 81108 Bratislava |
35974133 | Nákup matracov a roštov | 2418,22 vrátane DPH |
90/2025 | 22.9.2025 | 25.09.2025 | 21.10.2025 | |
| 4250191 | FEDOREX Švermova 31, 038 61 Vrútky |
11943629 | Dezinsekcia proti ploštici | 1801,83 vrátane DPH |
8.8.2025 | 13.08.2025 | 18.9.2025 | ||
| 4250245 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava5 |
17316537 | Náklady spojené s účasťou na Športových hrách v Šamoríne | 1500 bez DPH |
85/2025 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 4250065 | MR plyn, s.r.o. ulk.Meškalská6, 038 52 Sučany |
46387803 | Vykonanie úradnej skúšky | 1389,90 vrátane DPH |
24/2025 | 20.3.2025 | 02.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 4250200 | FEDOREX Švermova 31, 038 61 Vrútky |
11943629 | Dezinsekcia proti ploštici - 2.nástrek | 1305,21 vrátane DPH |
83/2025 | 27.8.2025 | 04.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250202 | FEDOREX Švermova 31, 038 61 Vrútky |
11943629 | Dezinsekcia proti ploštici - 1.zásah | 1246,79 vrátane DPH |
82/2025 | 1.9.2025 | 11.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250006 | TURVOD ,a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin |
36672084 | Vodné,stočné | 1121,04 vrátane DPH |
Dodatokč.1 k zmluve č.200618544 | 10.1.2025 | 13.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250030 | UP Dejeneur Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Strava zamestnancov | 1120,17 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpoení k Rámcovej dohode | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250244 | FRANCESCA CREATION,s.r.o. Robotnícka 29, 03601 Martin |
36385867 | Tlač a výroba informačno-edukatívneho materiálu | 1080 vrátane DPH |
91/2025 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 4250219 | Peter Tavel,Ing.arch. Stavbárska6, 036 01 Martin |
44442149 | Poskytnuté služby - autorský dozor pri realizácií projektu -Stavebné úpravy terasy | 1000 bez DPH |
60/2024 | 16.9.2025 | 22.09.2025 | 21.10.2025 | |
| 4250034 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka energie-preplatok | 981,28 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 17.2.2025 | 20.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250239 | MKL elektro s.r.o. Banská 9, 039 01,T.Teplice |
53637305 | Revízia elektrospotrebičov | 886,58 vrátane DPH |
88/2025 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 4250205 | SPOMART,spol.s.r.o. Wolkrova 1, 036 01 Martin |
31602843 | Kontrola požiarnych klapiek,pož.dverí | 868,01 vrátane DPH |
87/2025 | 3.9.2025 | 11.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250249 | Tlač nato s.r.o. ČSL Armády 238/3, 03854 Krpeľany |
52847420 | Miky a tričká s potlačou | 800 bez DPH |
106/2025 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 4250170 | KOVOS - Ing. Ján Ševčík Záhumnie 319/8 |
10871870 | Oceľová zárubňa + mreže | 800 bez DPH |
53/2025 | 24.7.2025 | 29.07.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250180 | ALIANZ-Slovenská poisťovňa Pribinova 19,81109 Bratislava |
00151700 | Poistenie budovy - poistná zmluva 511116891 | 735,22 vrátane DPH |
Poistná zmluva | 22.9.2025 | 25.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250174 | FEDOREX Švermova 31, 038 61 Vrútky |
11943629 | Dezinsekcia proti ploštici posteľnej | 710,69 vrátane DPH |
72/2025 | 29.7.2025 | 05.08.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250154 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19,81109 Bratislava |
00151700 | Úhrada poistného | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva 9970047894 | 27.6.2025 | 15.07.2025 | 22.8.2025 | |
| 4250073 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19,81109 Bratislava |
00151700 | Lehotné poistné - budova | 678,25 vrátane DPH |
Poistná zmluva 9970047894 | 2.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 4250224 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 81109 Bratislava |
00151700 | Poistné za osobné mot.vozidlo | 618,52 bez DPH |
Poistná zmluva 9970047894 | 22.9.2025 | 6.11.2025 | 21.10.2025 | |
| 4250085 | USE YOR TALENT Sokolská 485/16,Modra |
54104424 | Vzdelávacia aktivita - Úvod do individuálneho rozvoja cez talenty | 565 vrátane DPH |
29/2025 | 11.4.2025 | 23.04.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250115 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29, 036 01 Martin |
31598048 | Servis os.auta DACIA DUSTER | 560,11 vrátane DPH |
38/2025 | 16.5.2025 | 19.05.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250179 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19,81109 Bratislava |
00151700 | Uhradené poistné za os.automobily | 546,44 bez DPH |
Poistná zmluva č. 8880233061 | 1.8.2025 | 05.08.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250228 | Spojená škola Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice |
37906216 | Nájomné za nebytové priestory za 07-09/2025 | 507 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 29.9.2025 | 06.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 4250233 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14,036 01 Martin |
41244001 | Prenájom priestorov za 10/2025 | 490 bez DPH |
3.10.2025 | 06.10.2025 | 7.11.2025 | ||
| 4250208 | Ing. Janka Matisová Nekrasova 5124/14,036 01 Martin |
41244001 | Prenájom nebytových priestorov za 09/2025 | 490,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 4.9.2025 | 18.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 4250184 | Ing. Janka Matisová Nekrasova 5124/14,036 01 Martin |
41244001 | 490 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 5.8.2025 | 28.08.2025 | 18.9.2025 | ||
| 4250164 | Ing. Janka Matisová Nekrasova 5124/14,036 01 Martin |
41244001 | Prenájom nebytových priestorov 07/2025 | 490 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 04.07.2025 | 15.07.2025 | 22.8.2025 | |
| 4250138 | Ing. Janka Matisová Nekrasova 5124/14,036 01 Martin |
41244001 | Prenájom nebytových priestorov | 490 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 9.6.2025 | 18.06.2025 | 9.7.2025 | |
| 4250108 | Ing. Janka Matisová Nekrasova 5124/14,036 01 Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 490 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 14.5.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250079 | Ing. Janka Matisová Nekrasova 5124/14,036 01 Martin |
41244001 | Prenájom nebytových priestorov | 490 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 7.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 |