
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240207 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 79,25 € vrátane DPH |
04.06.2024 | 06.06.2024 | 23.9.2024 | ||
| 4240173 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 79,70 € vrátane DPH |
06.05.2024 | 09.05.2024 | 23.9.2024 | ||
| 4240125 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 79,31 € vrátane DPH |
04.04.2024 | 08.04.2024 | 23.9.2024 | ||
| 4240080 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 73,97 € vrátane DPH |
05.03.2024 | 07.03.2024 | 23.9.2024 | ||
| 4240042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 76,87 € vrátane DPH |
05.02.2024 | 15.02.2024 | 23.9.2024 | ||
| 4240007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet | 74,89 € vrátane DPH |
04.01.2024 | 08.01.2024 | 23.9.2024 | ||
| 4240327 | SPP Bratislava Mlynské nivy 44a, Bratislava |
35815256 | plyn | 15,00 € bez DPH |
Zml.č.7/BA2/R/2020/1465 | 02.10.2024 | 04.10.2024 | 21.1.2025 | |
| 4240244 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 15,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.7/BA2/R/2020/1465 | 02.07.2024 | 04.07.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240123 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 15,00 € bez DPH |
zmluva č.7/BA2/R/2020/1465 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240031 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn | 15,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.7/BA2/R/2020/1465 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240095 | WeNet SK, s.r.o. Miletičova 21, Bratislava |
35859415 | SmartBox na rok | 380,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.5/2024/0003 | 11.03.2024 | 12.03.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240370 | RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava |
35908718 | poruchy učenia u žiakov č.4 | 49,70 € vrátane DPH |
O/CDR/103/2024 | 07.11.2024 | 15.11.2024 | 21.1.2025 | |
| 4240296 | RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava |
35908718 | Poruchy učenia žiakov č.3 | 49,70 € vrátane DPH |
O/CDR/089/2024 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 21.1.2025 | |
| 4240255 | RAABE, s.r.o, Heydukova 14-16, Bratislava |
35908718 | odborná literatúra | 49,40 € vrátane DPH |
O/CDR/049/2024 | 12.07.2024 | 16.07.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240180 | RAABE, s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava |
35908718 | odborná literatúra | 49,36 € vrátane DPH |
O/CDR/039/2024 | 13.05.2024 | 16.05.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240104 | RAABE, s.r.o. Heydukova 12-14,0Bratislava |
35908718 | odborná literatúra | 89,50 € vrátane DPH |
O/CDR/024/2024 | 14.03.2024 | 22.03.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240002 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | odborná literatúra | 52,50 € vrátane DPH |
O/CDR/135/2023 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240017 | Archív TATRY s.r.o. R.Dúbravca 1518/2, Ružomberok |
36371815 | vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu | 108,00 € vrátane DPH |
O/CDR/135/2023 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240204 | Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, Martin |
36377147 | oprava kosačky | 157,00 € vrátane DPH |
O/CDR/041/2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240014 | PM INVEST, spol. s.r.o. Textilná 6366, Ružomberok |
36377236 | výmena aktívnej náplne pre úpravňu vody | 292,30 € vrátane DPH |
O/CDR/107/2023 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240280 | UNICAR, s.r.o. Ul.1.mája 68/1848, Lipt.Mikuláš |
36409022 | výmena bŕzd | 994,57 € vrátane DPH |
O/CDR/060/2024 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240298 | Kominárstvo Ružomberok Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín |
36416762 | kontrola a čistenie komínov | 161,28 € vrátane DPH |
O/CDR/086/2024 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 21.1.2025 | |
| 4240228 | R-J.A. servis, s.r.o. Bystrická cesta 177/23, Ružomberok |
36661961 | oprava motorového vozidla | 1971,30 € vrátane DPH |
O/CDR/088/2023 | 21.06.2024 | 04.07.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240063 | R-j.A. servis s.r.o. Bystrická cesta 177/23, Ružomberok |
36661961 | servisná prehliadka vozidla | 195,98 € vrátane DPH |
O/CDR/017/2024 | 28.02.2024 | 06.03.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240230 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. Pri Váhu č.6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 116,89 € vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA2/2005 | 25.06.2024 | 27.06.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240229 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. Pri Váhu č.6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 765,47 € vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA2/2005 | 24.06.2024 | 27.06.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240242 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. Pri Váhu č.6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 296,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA2/2005 | 02.07.2024 | 04.07.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240224 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. Pri Váhu č.6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 417,42 € vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/R/2021/490 | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240233 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. Pri Váhu č.6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 229,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA2/2005 | 27.06.2024 | 02.07.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240044 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 291,00 € vrátane DPH |
Zmluva č3/BA2/2005, č.9/BA2/2011, č.4/BA2/2012 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240043 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 1344,18 € vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/R/2021/490 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240032 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 82,64 € vrátane DPH |
Zmluva č3/BA2/2005, č.9/BA2/2011, č.4/BA2/2012 | 29.01.2024 | 30.01.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240030 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 755,54 € vrátane DPH |
Zmluva č3/BA2/2005, č.9/BA2/2011, č.4/BA2/2012 | 24.01.2024 | 29.01.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240033 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 146,12 € vrátane DPH |
Zmluva č3/BA2/2005, č.9/BA2/2011, č.4/BA2/2012 | 31.01.2024 | 05.02.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240018 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 159,31 € vrátane DPH |
Zmluva č3/BA2/2005, č.9/BA2/2011, č.4/BA2/2012 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240272 | TOMY Ružomberok, s.r.o. Lesná 2035/8, Ružomberok |
36711284 | doprava detí | 1200,00 € bez DPH |
O/CDR/047/2024 | 03.08.2024 | 09.08.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240026 | TOMY RUŽOMBEROK, s.r.o. Lesná 2035/8, Ružomberok |
36711284 | preprava detí | 600,00 € bez DPH |
O/CDR/120/2023 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240311 | TODAS Ružomberok, s.r.o. M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
36789291 | bez DPH |
21.1.2025 | |||||
| 4240027 | TODOS Ružomberok, s.r.o. M.Sch.Trnavského 14, Bratislava |
36789291 | ročná prehliadka vozidla | 345,41 € vrátane DPH |
O/CDR/002/2024 | 17.01.2024 | 18.01.2024 | 23.9.2024 | |
| 4240262 | František Hruboš Inovecká 1131/1, Trenčín |
37662813 | škoda počas tábora | 200,00 € vrátane DPH |
29.07.2024 | 30.07.2024 | 23.9.2024 |