
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4250164 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | víkendový pobyt Cesta domov pre deti | 136 bez DPH |
O/CDR/031/2025 | 23.5.2025 | 26.05.2025 | 4.6.2025 | |
4250077 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | účas.popl.pre ml.dosp.na pobyte | 153,00 € bez DPH |
O/CDR/006/2025 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 7.4.2025 | |
4250052 | SOŠ podnikania a služieb Hlavná 2, Žilina-Bytčica |
00893544 | strava | 25,00 € bez DPH |
O/CDR/001A/2025 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 4.3.2025 | |
4250098 | SOFTIP, a.s. Krasnovského 14, Bratislava |
36785512 | služby cez vzdialený prístup | 221,40 bez DPH |
O/CDR/010/2025 | 26.3.2025 | 01.04.2025 | 17.4.2025 | |
4250150 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM za apríl 2025 | 595,65 vrátane DPH |
Zml.č.11/BA/R/2023/222 | 5.5.2025 | 15.05.2025 | 4.6.2025 | |
4250111 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 03/2025 | 694,38 vrátane DPH |
Zml.č.11/BA/R/2023/222 | 3.4.2025 | 08.04.2025 | 17.4.2025 | |
4250078 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | oprava FA č.4250072 | 2,45 vrátane DPH |
Zmluva č.11/BA/R/2023/222 | 6.3.2025 | 07.03.2025 | 16.4.2025 | |
4250072 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 772,27 € vrátane DPH |
Zmluva č.1/BA/R/2023/222 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 7.4.2025 | |
4250044 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 459,06 € vrátane DPH |
Zmluva č.1/BA/R/2023/222 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 4.3.2025 | |
4250006 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 459,06 € vrátane DPH |
Zmluva č.1/BA/R/2023/222 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 31.1.2025 | |
4250149 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas.služby, internet vrátane DPH |
5.5.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |||
4250114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet | 81,62 vrátane DPH |
4.4.2025 | 09.04.2025 | 17.4.2025 | ||
7250073 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet | 81,07 € vrátane DPH |
04.03.2025 | 14.03.2025 | 7.4.2025 | ||
4250046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet | 82,62 € vrátane DPH |
04.02.2025 | 05.02.2025 | 4.3.2025 | ||
4250005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet | 79,09 € vrátane DPH |
03.01.2025 | 09.01.2025 | 31.1.2025 | ||
4250146 | Rímskokatolícka cirkev farnosť Ružomberok Veľký Závoz č.1276/1, Ružomberok |
31920942 | nájom nebyt.priestorov za 5/2025 | 2665,15 bez DPH |
Zml.č.2/BA1/R/2023/2149 | 2.5.2025 | 02.05.2025 | 4.6.2025 | |
4250145 | Rímskokatolícka cirkev farnosť Ružomberok Veľký Závoz č.1276/1, Ružomberok |
31920942 | nájom nebyt.priestorov za 5/2025-NP | 659 bez DPH |
Zml.č.001/2024 | 2.5.2025 | 02.05.2025 | 4.6.2025 | |
4250101 | Rímskokatolícka cirkev farnosť Ružomberok Veľký Závoz č.1276/1, Ružomberok |
31920942 | nájom nebytových priestorov za 4/2025 | bez DPH |
Zmluva č.0001/2024 | 1.4.2025 | 04.04.2025 | 17.4.2025 | |
4250100 | Rímskokatolícka cirkev farnosť Ružomberok Veľký Závoz č.1276/1, Ružomberok |
31920942 | nájom nebytových priestorov za 4/2025 | 2665,15 bez DPH |
Zmluva č.2/BA1/R/2023/2149, Dodatok č.1 | 1.4.2025 | 04.04.2025 | 17.4.2025 | |
4250068 | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ružomberok Veľký Závoz č.1276/1, Ružomberok |
31920942 | nájomné | 2365,15 € bez DPH |
Zmluva č.2/BA/R/2023/2149 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 7.4.2025 | |
4250067 | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ružomberok Veľký Závoz č.1276/1, Ružomberok |
31920942 | nájomné NP | 659,00 € bez DPH |
Zmluva č.0001/2024 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 7.4.2025 | |
4250040 | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ružomberok Veľký Závoz č.1276/1, Ružomberok |
31920942 | nájomné | 2365,15 € bez DPH |
Zmluva č.2/BA/R/2023/2149 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 4.3.2025 | |
4250039 | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ružomberok Veľký Závoz č.1276/1, Ružomberok |
31920942 | nájomné | 659,00 € bez DPH |
Zmluva č.0001/2024 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 4.3.2025 | |
4250004 | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ružomberok Veľký Závoz č.1276/1, Ružomberok |
31920942 | nájomné | 2365,15 € bez DPH |
Zmluva č.2/BA/R/2023/2149 | 02.01.2025 | 02.01.2025 | 31.1.2025 | |
4250003 | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ružomberok Veľký Závoz č.1276/1, Ružomberok |
31920942 | nájomné | 659,00 € bez DPH |
Zmluva č.0001/2024 | 02.01.2025 | 02.01.2025 | 31.1.2025 | |
4250024 | RAABE Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava |
35908718 | odborná literatúra - poruchy učenia č.5 | 49,70 € vrátane DPH |
O/CDR/001/2025 | 20.01.2025 | 28.01.2025 | 31.1.2025 | |
4250152 | PROFICAR servis, s.r.o. Bystrická cesta 69, Ružomberok |
46260901 | oprava motor.vozidla Škoda Scala | 268,25 vrátane DPH |
O/CDR/028/2025 | 6.5.2025 | 14.05.2025 | 4.6.2025 | |
4250151 | PROFICAR servis, s.r.o. Bystrická cesta 69, Ružomberok |
46260901 | oprava motor.vozidla Škoda Kamiq | 247,70 vrátane DPH |
O/CDR/027/2025 | 6.5.2025 | 14.05.2025 | 4.6.2025 | |
4250142 | PROFICAR servis, s.r.o. Bystrická cesta 69, Ružomberok |
46260901 | prezutie pneumatík na motor.vozidlách CDR | 160 vrátane DPH |
O/CDR/025/2025 | 30.4.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
4250141 | PROFICAR servis, s.r.o. Bystrická cesta 69, Ružomberok |
46260901 | STK, EK a oprava motor.vozidla R-Trafic | 434,29 bez DPH |
O/CDR/012/2025 | 30.4.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
4250140 | PROFICAR servis, s.r.o. Bystrická cesta 69, Ružomberok |
46260901 | oprava motor.vozidla R-Trafic | 970 vrátane DPH |
O/CDR/009/2025 | 30.4.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
4250126 | PROFICAR servis, s.r.o. Bystrická cesta 69, Ružomberok |
46260901 | servisná prehliadka motorového vozidla Citroen Berlingo RK351CO | 603,72 vrátane DPH |
O/CDR/019/2025 | 16.4.2025 | 25.04.2025 | 13.5.2025 | |
4250088 | Poľnohospodárske družstvo Smrečany 1 |
00195758 | strava | 10,00 € bez DPH |
O/CDR/078/2024 | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 7.4.2025 | |
4250053 | Poľnohospodárske družstvo Smrečany 1 |
00195758 | strava | 14,00 € bez DPH |
O/CDR/078/2024 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 4.3.2025 | |
4250045 | PLYNEX1 Čutka Ján Madočany 509 |
51867001 | oprava plyn.spotrebiča | 130,00 € bez DPH |
O/CDR/004/2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 4.3.2025 | |
4250159 | PC MEDIA Plavisko 182, Ružomberok |
33028117 | IT služby a vyúčtovanie servisu | 340,10 vrátane DPH |
Zml.č.4/2025 | 14.5.2025 | 19.05.2025 | 4.6.2025 | |
4250158 | PC MEDIA Plavisko 182, Ružomberok |
33028117 | tonery, valec do tlačiarne | 265,26 vrátane DPH |
O/CDR/017/2025, O/CDR/023/2025, O/CDR/029/2025 | 14.5.2025 | 19.05.2025 | 4.6.2025 | |
4250133 | PC MEDIA Plavisko 182, Ružomberok |
33028117 | IT služby a vyúčtovanie servisu | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva č.4/2025 | 22.4.2025 | 25.04.2025 | 13.5.2025 | |
4250132 | PC MEDIA Plavisko 182, Ružomberok |
33028117 | tlačiareň HP Laser Jet - 1SUS | 189 vrátane DPH |
O/CDR/020/2025 | 22.4.2025 | 25.04.2025 | 13.5.2025 | |
4250083 | PC MEDIA Plavisko 182, Ružomberok |
33028117 | IT služby a vyúčtovanie servisu | 172,20 € vrátane DPH |
Zmluva 4/2025 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 |