Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4250144   Osobnyudaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A, Košice
54145708    43,20 
bez DPH
Zml.č.11/BA/R/2022/753    2.5.2025  07.05.2025  4.6.2025 
4250105   Osobnyudaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A, Košice
54145708  výkon činnosti zodp.osoby za 4/2025  43,20  
bez DPH
Zml.č.11/BA/R/2022/753    1.4.2025  04.04.2025  17.4.2025 
4250106   Mgr.Róbert Čecho
Nábr.Dr.A.Stodolu 1796/53, Liptovský Mikuláš
51326167  služby prac.zdravot.služby za 1Q 2025  90 
bez DPH
Zml.č.004/2024    1.4.2025  04.04.2025  17.4.2025 
4250145   Rímskokatolícka cirkev farnosť Ružomberok
Veľký Závoz č.1276/1, Ružomberok
31920942  nájom nebyt.priestorov za 5/2025-NP  659 
bez DPH
Zml.č.001/2024    2.5.2025  02.05.2025  4.6.2025 
4250266   SOŠ obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10, 02680 DK
00158518  strava za 9/2025  44,20 € 
bez DPH
zml.č. 72/2025, 5.9.2025    01.10.2025  03.10.2025  7.2.2026 
4250296   SOŠ obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10, 02680 DK
00158518  strava za okt.Facuna  52,00 € 
bez DPH
zml.č. 72/2025, 1.9.2025    29.10.2025  31.10.2025  7.2.2026 
4250402   SOŠ obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10, 02680 DK
00158518  strava za dec.Facuna  33,80 € 
bez DPH
zml.č. 72/2025    18.12.2025  22.12.2025  8.2.2026 
4250334   SOŠ obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10, 02680 DK
00158518  strava za nov.Facuna  49,40 € 
bez DPH
zml.č. 72/2025    01.12.2025  03.12.2025  8.2.2026 
4250218   Bok po Boku
M.Benku 902/5, 96501 Žiar nad Hronom
55833969  letný tábor  12012,00 € 
bez DPH
Zml.č. 54/2025, 23.6.2025    21.07.2025  31.07.2025  7.2.2026 
4250264   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 BA
50060872  preddavky na plyn  418,00 € 
vrátane DPH
Zml.č. 47/2025, 15.5.2025    01.10.2025  13.10.2025  7.2.2026 
4250244   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 BA
50060872  preddavky na plyn  418,00 € 
vrátane DPH
Zml.č. 47/2025, 15.5.2025    01.09.2025  12.09.2025  7.2.2026 
4250224   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 BA
50060872  preddavky na plyn  418,00 € 
vrátane DPH
Zml.č. 47/2025, 15.5.2025    01.08.2025  15.08.2025  7.2.2026 
4250199   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 BA
50060872  preddavky na plyn  418,00 € 
vrátane DPH
Zml.č. 47/2025, 15.5.2025    01.07.2025  15.07.2025  7.2.2026 
4250331   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 BA
50060872  preddavky na plyn  418,00 € 
vrátane DPH
Zml.č. 47/2025    01.12.2025  12.12.2025  8.2.2026 
4250303   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 BA
50060872  preddavky na plyn  418,00 € 
vrátane DPH
Zml.č. 47/2025    03.11.2025  13.11.2025  8.2.2026 
4250286   PC MEDIA
Hollého 5350/11, RBK
33028117  IT služby  276,75 € 
vrátane DPH
Zml.č. 4/2025, 7.1.2025    14.10.2025  20.10.2025  7.2.2026 
4250236   PC MEDIA
Hollého 5350/11, RBK
33028117  IT služby  219,90 € 
vrátane DPH
Zml.č. 4/2025, 7.1.2025    20.08.2025  25.08.2025  7.2.2026 
4250207   PC MEDIA Karol Hruška
Plavisko 182, RBK
33028117  Servis PC  352,95 € 
vrátane DPH
Zml.č. 4/2025, 7.1.2025    04.07.2025  15.07.2025  7.2.2026 
4250386   PC MEDIA
Hollého 5350/11, RBK
33028117  IT služby  135,30 € 
vrátane DPH
Zml.č. 4/2025  O/CDR/104/2025  11.12.2025  12.12.2025  8.2.2026 
4250310   PC MEDIA
Hollého 5350/11, RBK
33028117  IT služby  268,46 € 
vrátane DPH
Zml.č. 4/2025    05.11.2025  12.11.2025  8.2.2026 
4250243   Osobnyudaj.sk-ZA s.r.o
Námestie osloboditeľov 3/A Košice
54145708  výkon činnosti zodpov.osoby  43,20 € 
bez DPH
Zml.č. 11/BA/R/2023/753, 29.6.2023    01.09.2025  02.09.2025  7.2.2026 
4250226   Osobnyudaj.sk-ZA s.r.o
Námestie osloboditeľov 3/A Košice
54145708  výkon činnosti zodpov.osoby  43,20 € 
bez DPH
Zml.č. 11/BA/R/2023/753, 29.6.2023    01.08.2025  04.08.2025  7.2.2026 
4250204   Osobnyudaj.sk-ZA s.r.o
Námestie osloboditeľov 3/A Košice
54145708  výkon činnosti zodpov.osoby  43,20 € 
bez DPH
Zml.č. 11/BA/R/2023/753, 29.6.2023    02.07.2025  04.07.2025  7.2.2026 
4250267   Mgr.Róber Čecho
Nábr.Dr.A.Stodolu 1796/53
51326167  Služby prac.zdrav.služ.  90,00 € 
bez DPH
Zml.č. 004/2024, 30.4.2024    02.10.2025  13.10.2025  7.2.2026 
4250202   Mgr.Róber Čecho
Nábr.Dr.A.Stodolu 1796/53
51326167  Služby prac.zdrav.služ.  90,00 € 
bez DPH
Zml.č. 004/2024, 30.4.2024    02.07.2025  04.07.2025  7.2.2026 
4250262   Rímskokatolícka cirkev, RBK
Veľký Závoz 1276/1 RBK
31920942  nájom nebyt.priestorov  659,00 € 
bez DPH
Zml.č. 0001/2024, 29.12.2023    01.10.2025  01.10.2025  7.2.2026 
4250241   Rímskokatolícka cirkev, RBK
Veľký Závoz 1276/1 RBK
31920942  nájom nebyt.priestorov  659,00 € 
bez DPH
Zml.č. 0001/2024, 29.12.2023    01.09.2025  01.09.2025  7.2.2026 
4250223   Rímskokatolícka cirkev, RBK
Veľký Závoz 1276/1 RBK
31920942  nájom nebyt.priestorov  659,00 € 
bez DPH
Zml.č. 0001/2024, 29.12.2023    01.08.2025  01.08.2025  7.2.2026 
4250198   Rímskokatolícka cirkev, RBK
Veľký Závoz 1276/1 RBK
31920942  nájom nebyt.priestorov  659,00 € 
bez DPH
Zml.č. 0001/2024, 29.12.2023    01.07.2025  01.07.2025  7.2.2026 
4250329   Rímskokatolícka cirkev, RBK
Veľký Závoz 1276/1 RBK
31920942  nájom nebyt.priestorov  659,00 € 
bez DPH
Zml.č. 0001/2024    01.12.2025  03.12.2025  8.2.2026 
4250301   Rímskokatolícka cirkev, RBK
Veľký Závoz 1276/1 RBK
31920942  nájom nebyt.priestorov  659,00 € 
bez DPH
Zml.č. 0001/2024    03.11.2025  05.11.2025  8.2.2026 
4250201   Rozvojové Centrum KOMPAS v Nás
Na Uvertí 74/3, 03202 Závažná Poruba
51127385  skupin.a individ.supervízia  1535,00 € 
bez DPH
Zml. o výkone supervízie č. 26/2025    01.07.2025  04.07.2025  7.2.2026 
4250263   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ZA
51865467  preddavky za elektr.  1035,00 € 
vrátane DPH
Zml. 14/BA2/R/2023/2059, 20.12.2023    01.10.2025  13.10.2025  7.2.2026 
4250242   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ZA
51865467  preddavky za elektr.  1013,00 € 
vrátane DPH
Zml. 14/BA2/R/2023/2059, 20.12.2023    01.09.2025  12.09.2025  7.2.2026 
4250225   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ZA
51865467  preddavky za elektr.  1035,00 € 
vrátane DPH
Zml. 14/BA2/R/2023/2059, 20.12.2023    01.08.2025  15.08.2025  7.2.2026 
4250200   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ZA
51865467  preddavky za elektr.  1035,00 € 
vrátane DPH
Zml. 14/BA2/R/2023/2059, 20.12.2023    01.07.2025  15.07.2025  7.2.2026 
4250359   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ZA
51865467  nedoplat.elektriky  78,65 € 
vrátane DPH
Zml. 14/BA2/R/2023/2059    08.12.2025  12.12.2025  8.2.2026 
4250353   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ZA
51865467  nedoplat.elektriky  40,18 € 
vrátane DPH
Zml. 14/BA2/R/2023/2059    05.12.2025  12.12.2025  8.2.2026 
4250330   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ZA
51865467  preddavky za elektr.  1035,00 € 
vrátane DPH
Zml. 14/BA2/R/2023/2059    01.12.2025  12.12.2025  8.2.2026 
4250302   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ZA
51865467  preddavky za elektr.  1013,00 € 
vrátane DPH
Zml. 14/BA2/R/2023/2059    03.11.2025  13.11.2025  8.2.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na

Print