
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250008 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. Bytčická 16 010 01 Žilina |
36373354 | rozbor pitnej vody | 173,43 vrátane DPH |
57/2024 | 28.01.2025 | 03.02.2025 | 11.2.2025 | |
| 4250006 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | materiál do vodárne | 550,- vrátane DPH |
3/2025 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 4250106 | Jozef Sventek M. R. Štefánika 2485/1 02201 Čadca |
44145357 | služby BOZP a PO | 200 bez DPH |
0032025 | 7.10.2025 | 14.10.2025 | 13.11.2025 | |
| 4250073 | Jozef Sventek M. R. Štefánika 2485/1 02201 Čadca |
44145357 | služby BOZP a PO | 200 bez DPH |
0032025 | 3.7.2025 | 15.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 4250030 | Jozef Sventek M. R. Štefánika 2485/1 02201 Čadca |
44145357 | služby BOZP a PO | 200 bez DPH |
0032025 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 4250019 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky mobil volania | 113,80 vrátane DPH |
10/2024, 3/2022 | 28.01.2025 | 04.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 4250043 | Flaga spol. s r. o Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava |
34116940 | nedoplatok plyn | 2550,19 vrátane DPH |
1023045 | 23.04.2025 | 04.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 4250002 | Flaga spol. s r. o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava |
34116940 | nedoplatok za plyn | 707,07 vrátane DPH |
1023045 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 4250076 | Peter Gaňa - Počítače, s.r.o. Stanislava Bíroša 373/4 014 01 Bytča |
55857639 | oprava kamerového systému | 1516,59 vrátane DPH |
2/2021 | 7.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 4250110 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobil volania | 91,25 vrátane DPH |
3/2022 | 20.10.2025 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | |
| 4250096 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za mobil volania | 91.25 vrátane DPH |
3/2022 | 19.9.2025 | 04.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 4250090 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za mobil volania | 91,25 vrátane DPH |
3/2022 | 19.8.2025 | 07.10.2025 | 13.11.2025 | |
| 4250018 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | platby volania do mobil. siete | 91,25 vrátane DPH |
3/2022 | 20.2.2025 | 08.04.2025 | 6.10.2025 | |
| 4250085 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky mobil.volania | 91,25 vrátane DPH |
3/2022 | 23.7.2025 | 19.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 4250074 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky - mobil volania | 91,25 vrátane DPH |
3/2022 | 25.6.2025 | 04.08.2025 | 4.8.2025 | |
| 4250042 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za mobil volania | 91,25 vrátane DPH |
3/2022 | 23.04.2025 | 04.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 4250058 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za mobil volania | 91,34 vrátane DPH |
3/2022 | 21.5.2025 | 26.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 4250029 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za mobil volania | 91,25 vrátane DPH |
3/2022 | 20.3.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 4250007 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za mobil volania | 89,03 vrátane DPH |
3/2022 | 09.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 4250109 | Technik Servis HB s.r.o. Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | servis a správa sieťovej infraštruktúry | 352,40 vrátane DPH |
4/2024 | 41a/2025 | 24.10.2025 | 30.10.2025 | 13.11.2025 |
| 4250094 | Technik Servis HB s.r.o. Veľké Rovné 115. 013 62 |
36382116 | servis a správa sieťovej infraštruktúry | 435,05 vrátane DPH |
4/2024 | 10.9.2025 | 18.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 4250037 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | správa sieťovej infraštruktúry | 361,62 vrátane DPH |
4/2024 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 4250021 | Technik Servis HB s.r.o. Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | servis a správa sieťovej a počítačovej infraštruktúry | 245,02 vrátane DPH |
4/2024 | 28.2.2025 | 11.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 4250072 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | servis a správa počítačovej a sieťovej infraštruktúry | 381,30 vrátane DPH |
4/2025 | 2.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 4250064 | Technik Servis HB s.r.o. Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | správa počítačovej a sieťovej infraštruktúry | 478,30 vrátane DPH |
4/2025 | 13.06.2025 | 26.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 4250053 | Technik Servis HB s.r.o. Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | servis a správa sieť.infraštruktúry | 276,75 vrátane DPH |
4/2025 | 12,05,2025 | 13,05,2025 | 3.6.2025 | |
| 4250101 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | cyklická údržba čov | 1223,36 vrátane DPH |
5/2024 | 1.10.2025 | 16.10.2025 | 13.11.2025 | |
| 42500100 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | rozbor vody - čov | 270,60 vrátane DPH |
5/2024 | 1.10.2025 | 16.10.2025 | 21.10.2025 | |
| 4250068 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | cyklická údržba čov | 575,52 vrátane DPH |
5/2024 | 19.6.2025 | 01.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 4250067 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | rozbor vody z čov | 240,- vrátane DPH |
5/2024 | 19.6.2025 | 01.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 4250028 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | cyklická údržba čov | 1205,52 vrátane DPH |
5/2024 | 06.03.2025 | 21.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 4250026 | Ing.Peter Petráš-IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | rozbor vody z čov | 240,- vrátane DPH |
5/2024 | 07.03.2025 | 21.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 4250115 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrickej energie | 30,22 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | |
| 4250104 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia | 12,98 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 6.10.2025 | 16.10.2025 | 13.11.2025 | |
| 4250079 | Stredoslovenskú energetiku, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el. energie | 15,06 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 9.7.2025 | 17.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 4250050 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie | 2,22 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 05,05,2025 | 16,05,2025 | 3.6.2025 | |
| 4250036 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie | 23,19 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 4250027 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el. energie | 41,14 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 11.3.2025 | 21.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 4250015 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia | 93,82 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 11.02.2025 | 18.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 4250005 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | nedoplatok el.energie | 177,66 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 11.2.2025 |