
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250066 | Ing. Juraja Šusteka, s.r.o Kopanice 149 023 56 Makov |
51034280 | revízia plynových kotlov ,overenie vedomosti obsluhy | 1035,66 vrátane DPH |
27/2025 | 13.6.2025 | 25.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 4250024 | Daba Elektro s.r.o. Olešná 59. 023 52 Olešná |
51779889 | revízie spotrebičov, vodojemu ,čov | 2450,16 vrátane DPH |
8/2025 | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 4250137 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | dodanie práca a tovaru na vybudovanie vodného zdroja | 3997,11 vrátane DPH |
7/2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 21.1.2026 | |
| 4250136 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | dodanie prác a tovaru -vybudovanie vodného zdroja | 32 295,20 vrátane DPH |
7/2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 21.1.2026 | |
| 4250131 | Bohuš Šottník - BOBO 01322 Rosina 315 |
51829509 | filter + soľ do čov | 124,- vrátane DPH |
49/2025 | 11.12.2025 | 16.12.2025 | 21.1.2026 | |
| 4250120 | Bohuš Šottník - BOBO 315, 01322 Rosina |
51829509 | nákup sanosilu do úpravovne vody | 240 bez DPH |
46a/2025 | 2.12.2025 | 03.12.2025 | 21.1.2026 | |
| 4250102 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | servis úpravovne vody | 427 vrátane DPH |
41/2025 | 1.10.2025 | 21.10.2025 | 13.11.2025 | |
| 4250091 | Bohuš Šottník - BOBO 01322 Rosina 315 |
51829509 | všeobecný materiál do ČOV | 414 vrátane DPH |
35/2025 | 28.8.2025 | 05.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 4250057 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | nákup materiálu do čov | 400 vrátane DPH |
22/2025 | 21,5,2025 | 27,05,2025 | 16.6.2025 | |
| 4250032 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | nákup sanosil + filter do čov | 300 vrátane DPH |
11/2025 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 4250010 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | nákup všeobecný materiál silikon.masť + o krúžky | 42,- vrátane DPH |
1/2025 | 15.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 4250006 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | materiál do vodárne | 550,- vrátane DPH |
3/2025 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 4250123 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie | 47,35 vrátane DPH |
51170986124 | 8.12.2025 | 09.12.2025 | 21.1.2026 | |
| 4250115 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrickej energie | 30,22 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | |
| 4250104 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia | 12,98 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 6.10.2025 | 16.10.2025 | 13.11.2025 | |
| 4250050 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie | 2,22 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 05,05,2025 | 16,05,2025 | 3.6.2025 | |
| 4250036 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie | 23,19 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 4250027 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el. energie | 41,14 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 11.3.2025 | 21.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 4250015 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia | 93,82 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 11.02.2025 | 18.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 4250084 | Ing. Jaroslav Šimurda – WC kanál Zákysučie 2192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
52349772 | čistenie potrubia kanalizácie - drezy | 386,10 vrátane DPH |
34/2025 | 24.7.2025 | 04.08.2025 | 4.8.2025 | |
| 4250128 | Kominárstvo R-Stav s.r.o. Gabajova 2595/30 01001 Žilina |
52770117 | kontrola dymovodov | 94,- bez DPH |
45/2025 | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 21.1.2026 | |
| 4250070 | Kominárstvo - R-STAV Gabajova 2595/30 010 01 Žilina |
52770117 | revízia komína | 94,- bez DPH |
26/2025 | 24.06.2025 | 01.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 4250133 | Drogeria Hrušková s.r.o. R. Jašíka 217 023 54 Turzovk |
54093597 | nákup dorgérie | 292,40 vrátane DPH |
53/2025 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 21.1.2026 | |
| 4250098 | Drogéria Hrušková, s. r. o R. Jašíka 217 023 54 Turzovka |
54093597 | nákup drogérie a hygienických prostriedkov | 259,28 vrátane DPH |
38/2025 | 26.9.2025 | 07.10.2025 | 21.10.2025 | |
| 4250041 | Drogeria Hrušková s.r.o. R. Jašíka 217 023 54 Turzovka |
54093597 | nákup drogérie | 301,79 vrátane DPH |
13/2025 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 4250076 | Peter Gaňa - Počítače, s.r.o. Stanislava Bíroša 373/4 014 01 Bytča |
55857639 | oprava kamerového systému | 1516,59 vrátane DPH |
2/2021 | 7.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 |