
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406100036 | Osobný údaj Sk s.r.o Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava |
50528041 | výkon činnosti pri ochrane osobných údajov | 54,12 vrátane DPH |
ZO/2021A25915-1 | 1.4.2026 | 07.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 406100035 | Mgr. Jarmila Švédová - Psycho PORT Divina 98 01331 |
46932798 | psychologická konzultácia | 100 bez DPH |
1000164456 | 2.4.2026 | 16.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 406100032 | Jozef Sventek M. R. Štefánika 2485/1 02201 Čadca |
44145357 | služby BOZP a Po | 200 bez DPH |
0012026 | 8.4.2026 | 15.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 406100031 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 23,10 vrátane DPH |
8/2018 | 8.4.2026 | 09.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 406100030 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 23,10 vrátane DPH |
8/2018 | 8.4.2026 | 10.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 406100029 | Mediahost s.r.o Mútne 210 029 63 Mútne |
50707221 | registr.a presmerovanie domény ddsemetes | 24,12 vrátane DPH |
1000163769 | 31.3.2026 | 07.04.2026 | 29.4.2026 | |
| 406100028 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | materiál do úpravovne vody | 247 vrátane DPH |
1000155940 | 16.3.2026 | 20.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 406100027 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315, 013 22 Rosina |
51829509 | storno faktúry | 247 vrátane DPH |
7.4.2026 | ||||
| 406100024 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | storno faktúry | 1223,36 vrátane DPH |
7.4.2026 | ||||
| 406100023 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | storno faktúry | 270,60 vrátane DPH |
7.4.2026 | ||||
| 406100019 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | doklad stornovaný nahradený dokladom č.406100025 | 1.223,36 vrátane DPH |
17.3.2026 | 7.4.2026 | |||
| 406100018 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | doklad stornovaný nahradený dokladom č.406100026 | 270,60 vrátane DPH |
17.3.2026 | 7.4.2026 | |||
| 406100017 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315, 013 22 Rosina |
51829509 | nákup materiálu do úpravovne vody -doklad stornovaný znovu vystavený pod číslom 406100028 | 247 vrátane DPH |
16.3.2026 | 7.4.2026 | |||
| 406100020 | Technik Servis HB s.r.o. Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | servis a správa počítačovej a sieťovej infraštruktúry | 627,30 vrátane DPH |
4/2024 | 17.3.2026 | 31.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 406100025 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | cyklická údržba ČOV | 1223,36 vrátane DPH |
5/2024 | 17.3.2026 | 26.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 406100026 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | rozbor vody z ČOV | 270,60 vrátane DPH |
5/2024 | 17.3.2026 | 26.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 406100016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky internet + pevná linka | 34,94 vrátane DPH |
9932242125 | 5.3.2026 | 18,03.2026 | 7.4.2026 | |
| 406100015 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrickej energie | 70,56 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 5.3.2026 | 18.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 406100013 | Osobný údaj Sk s.r.o Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava |
50528041 | výkon činnosti pri ochrane osobných údajov | 54,12 vrátane DPH |
ZO/2021A25915-1 | 1.3.2026 | 06.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 406100012 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. Bytčická 16 010 01 Žilina |
36373354 | kompletný rozbor vody | 824,72 vrátane DPH |
1000144914 | 26.2.2026 | 04.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 406100006 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačná platba za paušály - mobily | 91,25 vrátane DPH |
3/2022 | 16.1.2026 | 19.03.2026 | 7.4.2026 | |
| 406100010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | internet a pevná linka | 34,94 vrátane DPH |
9932242125 | 5.2.2026 | 18.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 406100009 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrickej energie | 585,08 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 5.2.2026 | 18.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 406100011 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 23,10 vrátane DPH |
8/2018 | 11.2.2026 | 12.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 406100008 | Osobný údaj Sk s.r.o Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava |
50528041 | ochrana osobných údajov | 54,12 vrátane DPH |
ZO/2021A25915-1 | 2.2.2026 | 09.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 406100007 | ProSchool s.r.o Kosorín 177, 966 24 |
45649201 | vzdelávanie Základy psychohygieny | 475 vrátane DPH |
1000141300 | 19.1.2026 | 06.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 406100005 | Bohuš Šottník - BOBO 01322 Rosina 315 |
51829509 | materiál do vodárne | 465 vrátane DPH |
1000139263 | 16.1.2026 | 28.01.2025 | 17.2.2026 | |
| 406100004 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 23,10 vrátane DPH |
8/2018 | 8.1.2026 | 15.01.2026 | 17.2.2026 | |
| 406100003 | Stredoslovenskú energetiku, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie | 50,55 vrátane DPH |
51170986124 | 8.1.2026 | 15.01.2026 | 17.2.2026 | |
| 406100002 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za pevnú linku a internet | 34.94 vrátane DPH |
9932242125 | 7..1.2026 | 15.01.2026 | 17.2.2026 | |
| 406100001 | Osobný údaj Sk s.r.o Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava |
50528041 | výkon činnosti pri ochrane osobných údajov | 54,12 vrátane DPH |
ZO/2021A25915-1 | 08.01.2026 | 08.01.2026 | 17.2.2026 |