
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil tele | 133,17 bez DPH |
zmluva | nie | 12.10.2012 | 23.10.2012 | 7.11.2012 |
| 459 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | obuv | 7,50 bez DPH |
zmluva 11/2012 | nie | 12.10.2012 | 17.10.2012 | 7.11.2012 |
| 458 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy,obuv | 132,32 bez DPH |
zmluva 11/2012 | nie | 12.10.2012 | 17.10.2012 | 7.11.2012 |
| 454 | Alianz - Slovenská poisťovna a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | pov.zml.poistenie | 67,10 bez DPH |
zmluva 700338447 | nie | 10.10.2012 | 16.11.2012 | 31.10.2012 |
| 450 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 85,48 bez DPH |
zmluva 0296907 | nie | 16.10.2012 | 25.10.2012 | 31.10.2012 |
| 449 | Stredslov.energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4B Žilina |
36403008 | elektrika | 605,60 bez DPH |
zmluva 9632455 | nie | 9.10.2012 | 18.10.2012 | 31.10.2012 |
| 444 | PD SNP Sklabina Sklabina |
00196851 | potraviny | 49,37 bez DPH |
zmluva 02/2012 | nie | 8.10.2012 | 12.10.2012 | 31.10.2012 |
| 443 | Kovomat s.r.o. A.Kmeťa 38 Martin |
36370304 | údrž.material | 174,50 bez DPH |
zmluva | nie | 8.10.2012 | 12.10.2012 | 31.10.2012 |
| 440 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 275,90 bez DPH |
zmluva 07/2012 | nie | 5.10.2012 | 16.10.2012 | 19.10.2012 |
| 439 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | vš.materiak | 335,96 bez DPH |
zmluva 07/2012 | nie | 5.10.2012 | 16.10.2012 | 19.10.2012 |
| 436 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | potraviny | 238,90 bez DPH |
zmluva 04/2012 | nie | 4.10.2012 | 11.10.2012 | 19.10.2012 |
| 434 | SHP a.s. Čer. armády 1191 Turč. Teplice |
31585370 | potraviny | 15,75 bez DPH |
zmluva 06/2012 | nie | 3.10.2012 | 12.10.2012 | 19.10.2012 |
| 433 | BOZiPo-SK s.r.o. Budovateľov 1/4 Martin |
36735795 | bezp.technik | 135,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 3.10.2012 | 15.10.2012 | 19.10.2012 |
| 432 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | potraviny | 269,16 bez DPH |
zmluva 07/2012 | nie | 3.10.2012 | 15.10.2012 | 19.10.2012 |
| 431 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kanc.potreby | 143,83 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 2.10.2012 | 05.10.2012 | 19.10.2012 |
| 430 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | škol.potreby | 39,73 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 2.10.2012 | 05.10.2012 | 19.10.2012 |
| 428 | PD SNP Sklabina PD SNP Sklabina |
00196851 | potraviny | 161,88 bez DPH |
zmluva 02/2012 | nie | 28.9.2012 | 05.10.2012 | 19.10.2012 |
| 427 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy,obuv | 114,16 bez DPH |
zmluva 11/2012 | nie | 27.9.2012 | 04.10.2012 | 19.10.2012 |
| 426 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy,obuv | 45,37 bez DPH |
zmluva 11/2012 | nie | 27.9.2012 | 04.10.2012 | 19.10.2012 |
| 425 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy,obuv | 87,10 bez DPH |
zmluva 11/2012 | nie | 27.9.2012 | 04.10.2012 | 19.10.2012 |
| 424 | LISSIA S.R.O. M.R.Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy,obuv | 126,97 bez DPH |
zmluva 11/2012 | nie | 27.9.2012 | 04.10.2012 | 19.10.2012 |
| 423 | Labudová Anna Necpaly 269 |
33578486 | odevy,obuv | 67,25 vrátane DPH |
zmluva | nie | 27.9.2012 | 05.10.2012 | 19.10.2012 |
| 422 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kianc.material | 29,04 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 27.9.2012 | 05.10.2012 | 8.10.2012 |
| 421 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 257,10 bez DPH |
zmluva | nie | 25.9.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 |
| 419 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 144,40 bez DPH |
zmluva 03/2012 | nie | 24.9.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 |
| 418 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn propán | 3 282,50 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 24.9.2012 | 04.10.2012 | 8.10.2012 |
| 417 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 2 112,14 bez DPH |
zmluva | nie | 24.9.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 |
| 416 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 8,40 bez DPH |
zmluva 0296907 | nie | 20.9.2012 | 03.10.2012 | 8.10.2012 |
| 415 | SHP a.s. Čer. armády 1191 Turč. Teplice |
31585370 | Potraviny | 37,80 bez DPH |
zmluva 06/2012 | nie | 20.9.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 |
| 414 | Normal s.r.o. Sučianska cesta 31 Martin |
31593402 | Potraviny | 114,54 bez DPH |
zmluva 04/2012 | nie | 20.9.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 |
| 411 | COOP JEDNOTA MARTIN spotr.družstvo SNP 138 Turč. Teplice |
00168980 | Potraviny | 385,02 bez DPH |
zmluva 07/2012 | nie | 19.9.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 |
| 410 | Alianz - Slovenská poisťovna a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | Pov.zml.poistenie | 129,92 bez DPH |
zmluva 700338447 | nie | 20.9.2012 | 14,10.2012 | 8.10.2012 |
| 409 | PD SNP Sklabina Sklabina |
00196851 | Potraviny | 70,82 bez DPH |
zmluva 02/2012 | nie | 18.9.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 |
| 407 | Kovomat s.r.o. A.Kmeťa 38 Martin |
36370304 | Údrž.material | 25,00 bez DPH |
zmluva | nie | 14.9.2012 | 20.09.2012 | 8.10.2012 |
| 404 | Alianz - Slovenská poisťovna a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava |
00151700 | Poist.budovy | 122,12 bez DPH |
Zmluva | nie | 13.9.2012 | 14.10.2012 | 3.10.2012 |
| 403 | Obch.dom Demro ul. 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Kanc.potreby | 84,53 bez DPH |
zmluva 12/2012 | nie | 13.9.2012 | 21.09.2012 | 3.10.2012 |
| 402 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | mobil | 127,84 bez DPH |
Zmluva | nie | 13.9.2012 | 21.09.2012 | 3.10.2012 |
| 401 | Ján Maťovčík-Falcon Nade Hejnej 4953/2 Martin |
22600183 | Potraviny | 833,15 bez DPH |
Zmluva 09/2012 | nie | 13.9.2012 | 24.09.2012 | 3.10.2012 |
| 400 | Labudová Anna Necpaly 269 |
33578486 | odevy,obuv | 104,39 vrátane DPH |
Zmluva | nie | 12.9.2012 | 20.09.2012 | 3.10.2012 |
| 399 | Ján Onduš Jesenského 9/14 Prievidza |
41851145 | potraviny | 410,81 bez DPH |
08/2012 | nie | 12.9.2012 | 10.10.2012 | 27.9.2012 |