
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | drogéria | 81,61 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB4/131/2012 | 28.6.2012 | 04.07.2012 | 3.7.2012 |
481/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | drogéria | 28,65 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB3/092/2012 | 11.6.2012 | 20.06.2012 | 20.6.2012 |
480/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | drogéria | 390,70 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB5/099/2012 | 11.6.2012 | 20.06.2012 | 20.6.2012 |
444/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | drogéria | 85,95 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB1/105/2012 | 31.5.2012 | 05.06.2012 | 5.6.2012 |
244/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | drogéria | 4,80 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/DeD/040/2012 | 30.3.2012 | 05.04.2012 | 10.4.2012 |
174/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | drogéria | 91,37 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB3/034/2012 | 8.3.2012 | 13.03.2012 | 12.3.2012 |
163/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | drogéria | 149,32 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB1/034/2012 | 6.3.2012 | 09.03.2012 | 12.3.2012 |
162/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | drogéria | 395,16 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB4/026/2012 | 6.3.2012 | 09.03.2012 | 12.3.2012 |
68/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | drogéria | 21,90 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/DeD/007/2012 | 1.2.2012 | 10.02.2012 | 9.2.2012 |
713/2012 | KINEKUS, s.r.o. Bystrická cesta 2159, Ružomberok |
36011037 | domové čísla, tmel | 7,75 € vrátane DPH |
O/DeD/130/2012 | 4.9.2012 | 10.09.2012 | 11.9.2012 | |
1096/2012 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o. Podhora 46, Ružomberok |
36415685 | domáce potreby | 549,97 € vrátane DPH |
O/DeD/209/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 28.12.2012 | |
1000/2012 | KINEKUS, s.r.o. Bystrická cesta 2159, Ružomberok |
36011037 | domáce potreby | 46,85 € vrátane DPH |
O/RB4/269/2012 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 10.12.2012 | |
617/2012 | FINE WAY, s.r.o. Májová 2858, Čadca |
36416908 | dofakt. rozdiel - ošatenie | 23,70 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva zo dňa 4.1.2008 | O/RB4/114/2012 | 27.7.2012 | 07.08.2012 | 8.8.2012 |
457/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 64,02 € vrátane DPH |
2503/2011 | 5.6.2012 | 13.06.2012 | 18.6.2012 | |
456/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1500,40 € vrátane DPH |
1105/2010 | 5.6.2012 | 13.06.2012 | 18.6.2012 | |
354/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1500,40 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1105/2010 | 4.5.2012 | 09.05.2012 | 7.5.2012 | |
353/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 64,02 € vrátane DPH |
Zmluva č. 2503/2011 | 4.5.2012 | 09.05.2012 | 7.5.2012 | |
335/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1500,40 € vrátane DPH |
Zmluva č. 1105/2010 | 4.4.2012 | 27.04.2012 | 30.4.2012 | |
76/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1500,40 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 1105/2010 | 6.2.2012 | 10.02.2012 | 9.2.2012 | |
5/2012 | MAGNA EA s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1500,40 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č.1105/2010 | 4.1.2012 | 11.01.2012 | 23.1.2012 | |
265/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 64,02 € vrátane DPH |
1105/2010 | 4.4.2012 | 11.04.2012 | 10.4.2012 | |
156/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1500,40 € vrátane DPH |
1105/2010 | 5.3.2012 | 09.03.2012 | 12.3.2012 | |
155/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 64,02 € vrátane DPH |
2503/2011 | 5.3.2012 | 09.03.2012 | 12.3.2012 | |
55/2012 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 165,78 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 2503/2011 | 24.1.2012 | 30.01.2012 | 31.1.2012 | |
350/2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | dodávka a distribúcia elektriny | 24 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny | 4.5.2012 | 09.05.2012 | 7.5.2012 | |
334/2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 | dodávka a distribúcia elektriny | 24 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny | 26.4.2012 | 27.04.2012 | 30.4.2012 | |
307/2012 | Optika VOKEL I. Houdeka 1932/24, Ružomberok |
43707025 | dioptrické pomôcky | 64 € vrátane DPH |
O/RB1/065/2012 | 18.4.2012 | 24.04.2012 | 23.4.2012 | |
306/2012 | Optika VOKEL I. Houdeka 1932/24, Ružomberok |
43707025 | dioptrické pomôcky | 31 € vrátane DPH |
O/RB1/053/2012 | 18.4.2012 | 24.04.2012 | 23.4.2012 | |
1097/2012 | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. Bystrická cesta 5344, Ružomberok |
35825979 | dig. fotoaparát, televízor | 1129 € vrátane DPH |
O/DeD/210/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 28.12.2012 | |
576/2012 | OČKOLANDIA s.r.o. Sama Chalupku 649/17, Bojnice |
46030611 | detská rekreácia | 5663,30 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie | 12.7.2012 | 16.07.2012 | 23.7.2012 | |
637/2012 | KINEKUS, s.r.o. Bystrická cesta 2159, Ružomberok |
36011037 | čistiace prostriedky, kuchynské potreby | 88,02 € vrátane DPH |
O/DeD/118/2012; O/RB3/091/2012 | 2.8.2012 | 07.08.2012 | 8.8.2012 | |
1043/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace prostriedky | 177,85 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB1/215/2012 | 10.12.2012. | 13.12.2012 | 12.12.2012 |
1036/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace prostriedky | 27,60 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB4/281/2012 | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 12.12.2012 |
425/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace prostriedky | 13 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB6/088/2012 | 24.5.2012 | 30.05.2012 | 30.5.2012 |
424/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace prostriedky | 114,93 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB2/097/2012 | 24.5.2012 | 30.05.2012 | 30.5.2012 |
231/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace prostriedky | 107,55 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB2/040/2012 | 27.3.2012 | 29.03.2012 | 29.3.2012 |
230/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace prostriedky | 306,60 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB6/049/2012 | 27.3.2012 | 29.03.2012 | 29.3.2012 |
113/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace prostriedky | 270,25 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB5/016/2012 | 14.2.2012 | 20.02.2012 | 20.2.2012 |
1037/2012 | DALIMAN ĽUBOMÍR - ACROMA 1.mája 86, Lipt. Mikuláš |
17693942 | čistiace potreby | 76,55 € vrátane DPH |
Kúpno-predajná zmluva zo dňa 7.1.2010 | O/RB3/166/2012 | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 12.12.2012 |
1058/2012 | GRENSTAVE, s.r.o. J. Kačku 6, Likavka |
31639810 | čierne uhlie | 718,99 € vrátane DPH |
Zmluva na dodávku paliva - kúpna zmluva | O/DeD/203/2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 20.12.2012 |