
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | sali Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 146 bez DPH |
3.06.2014 | 26.5.2015 | |||
| 216 | sali Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 86,21 bez DPH |
19.05.2014 | 26.5.2015 | |||
| 201 | sali Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 66,95 bez DPH |
6.05.2014 | 09.05.2014 | 26.5.2015 | ||
| 189 | Sali Priehradka 20 martin |
36411353 | potraviny | 85,55 bez DPH |
28.04.2014 | 06.05.2014 | 26.5.2015 | ||
| 178 | SALI Priehradka 20 Martin |
36411353 | Poraviny | 114,70 bez DPH |
14.04.2014 | 29.04.2014 | 26.5.2015 | ||
| 178 | SALI Priehradka 20 Martin |
36411353 | Poraviny | 114,70 bez DPH |
14.04.2014 | 29.04.2014 | 26.5.2015 | ||
| 134 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 38,92 bez DPH |
zmluva 03/2014 | nie | 24.3.2014 | 27.03.2014 | 20.5.2014 |
| 121 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 80,99 bez DPH |
zmluva 03/2014 | nie | 17.3.2014 | 24.03.2014 | 20.5.2014 |
| 081 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 63,77 bez DPH |
zmluva 03/2014 | nie | 24.2.2014 | 06.03.2014 | 26.3.2014 |
| 057 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 50,75 bez DPH |
zmluva 03/2014 | nie | 10.2.2014 | 18.02.2014 | 26.3.2014 |
| 041 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 71,97 bez DPH |
zmluva 03/2014 | nie | 3.2.2014 | 10.02.2014 | 25.3.2014 |
| 031 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 32,84 bez DPH |
zmluva 03/2013 | nie | 27.1.2014 | 30.01.2014 | 18.2.2014 |
| 007 | Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 Martin |
36411353 | potraviny | 288,42 bez DPH |
zmluva 03/2013 | nie | 9.1.2014 | 14.01.2014 | 18.2.2014 |
| 015 | Stredslov.energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4B Žilina |
36403008 | elektrika | 867,13 bez DPH |
zmluva 9632455 | nie | 14.1.2014 | 23.01.2014 | 18.2.2014 |
| 143 | ULVET s.r.o. Kuzmányho 7,Martin |
36394149 | pásky | 83,92 bez DPH |
zmluva 15/2014 | nie | 31.3.20147 | 10.04.2014 | 20.5.2014 |
| 137 | ULVET s.r.o. Kuzmányho 7,Martin |
36394149 | nápln tlačiarní | 12,50 bez DPH |
zmluva 15/2014 | nie | 26.3.2014 | 31.03.2014 | 20.5.2014 |
| 091 | ULVET s.r.o. Kuzmányho 7,Martin |
36394149 | kanc.potreby | 12,50 bez DPH |
zmluva 15/2014 | nie | 3.3.2014 | 06.03.2014 | 26.3.2014 |
| 024 | Turiec a.s. Nám.S.H.Vajanského 1 Martin |
36387959 | park.karty | 50,00 bez DPH |
nie | 008/01/2014/OS | 21.1.2014 | 28.01.2014 | 18.2.2014 |
| 046 | Kovomat s.r.o. A.Kmeťa 38 Martin |
36370304 | kanc.material | 45,11 bez DPH |
zmluva 13/2014 | nie | 6.2.2014 | 06.02.2014 | 25.3.2014 |
| 111 | GEMKO TEKO s.r.o. Svatoplukova 3 Rimavská Sobota |
36021717 | rekrea detí | 2255,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 10.3.2014 | 12.03.2014 | 20.5.2014 |
| 110 | GEMKO TEKO s.r.o. Svatoplukova 3 Rimavská Sobota |
36021717 | rekrea detí | 1235,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 10.3.2014 | 12.03.2014 | 20.5.2014 |
| 144 | Acord s.r.o. Partizánska 159 Banská Bystrica |
36015199 | potraviny | 163,85 bez DPH |
zmluva | nie | 31.3.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 |
| 094 | Akord s.r.o. Partizánska 89 B.Bystrica |
36015199 | potraviny | 24,43 bez DPH |
zmluva | nie | 5.3.2014 | 12.03.2014 | 19.5.2014 |
| 034 | Akord s.r.o. Partizánska 89 B.Bystrica |
36015199 | potraviny | 157,46 bez DPH |
zmluva | nie | 30.1.2014 | 11.02.2014 | 18.2.2014 |
| 127 | Mediatel s.r.o. Miletičova 21 Bratislava |
35859415 | inzercia | 170,00 bez DPH |
zmluva | nie | 20.3.2014 | 25.03.2014 | 20.5.2014 |
| 249 | T-com Karadicova 10 Bratislava |
35763469 | poplatok za tel. | 78,06 bez DPH |
9.06.2014 | 26.5.2015 | |||
| 168 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 69,37 bez DPH |
zmluva 0296907 | nie | 9.4.2014 | 29.04.2014 | 20.5.2014 |
| 147 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 25,82 bez DPH |
zmluva 0296907 | nie | 31.3.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 |
| 106 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 82,00 bez DPH |
zmluva 0296907 | nie | 7.3.2014 | 25.03.2014 | 20.5.2014 |
| 090 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | mobil | 25,82 bez DPH |
zmluva | nie | 28.2.2014 | 12.03.2014 | 26.3.2014 |
| 065 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 148,15 vrátane DPH |
zmluva 0296907 | nie | 13.2.2014 | 20.02.2014 | 26.3.2014 |
| 047 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 71,25 bez DPH |
zmluva 0296907 | nie | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 25.3.2014 |
| 035 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | mobil | 25,82 bez DPH |
zmluva 0296907 | nie | 30.1.2014 | 12.02.2014 | 18.2.2014 |
| 008 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 70,01 bez DPH |
zmluva 04/2013 | nie | 9.1.2014 | 24.01.2014 | 18.2.2014 |
| 002 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | telefon | 30,98 vrátane DPH |
zmluva 04/2013 | nie | 2.1.2014 | 10.01.2014 | 16.1.2014 |
| 169 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrika | 313,58 bez DPH |
zmluva | nie | 9.4.2014 | 29.42014 | 21.5.2014 |
| 151 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrina | 317,60 bez DPH |
zmluva | nie | 3.4.2014 | 16.04.2014 | 20.5.2014 |
| 113 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrika | 113,78 vrátane DPH |
zmluva | nie | 10.3.2014 | 20.03.2014 | 20.5.2014 |
| 095 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrika | 317,6 bez DPH |
zmluva | nie | 5.3.2014 | 14.03.2014 | 19.5.2014 |
| 073 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 Pieštany |
35743565 | elektrika | 154,72 bez DPH |
zmluva | nie | 14.2.2014 | 28.02.2014 | 26.3.2014 |