
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | demro 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kancelária kanc. potreby | 86,85 bez DPH |
4.06.2014 | 26.5.2015 | |||
| 234 | demro 29.augusta 11 Martin |
17852188 | kancelária kanc. potreby | 86,85 bez DPH |
4.06.2014 | 26.5.2015 | |||
| 233 | Demro 29 augusta 11 Martin |
17852188 | kancel. potreby | 11,94 bez DPH |
4.06.2014 | 26.5.2015 | |||
| 199 | Demro 29.augusta 11 Martin |
17852188 | hyg. poreby 2sk. | 67,31 bez DPH |
5.05.2014 | 09.05.2014 | 26.5.2015 | ||
| 198 | Demro 29.augusta 11 Martin |
17852188 | 64,21 bez DPH |
5.05.2014 | 09.05.2014 | 26.5.2015 | |||
| 063 | Detská Ozdravovňa Kremnické Bane Kremnica |
17336082 | vých.činnosť | 36,00 vrátane DPH |
nie | 021/02/2014/OS | 12.2.2014 | 06.03.2014 | 26.3.2014 |
| 042 | Detská Ozdravovňa Kremnické Bane Kremnica |
17336082 | vých.činnosť | 60,00 vrátane DPH |
dohoda | 014/02/2014/OS | 3.2.2014 | 02.03.2014 | 25.3.2014 |
| 214 | Falcon Nadehejnej 4953/2 Martin |
31637591 | potraviny | 108 bez DPH |
15.05.2014 | 29.05.2014 | 26.5.2015 | ||
| 192 | Flaga |
dodávka plynu | 3922,72 bez DPH |
2.05.2014 | 09.07.2014 | 26.5.2015 | |||
| 128 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 3268,00 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 20.3.2014 | 27.03.2014 | 20.5.2014 |
| 038 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 3627,50 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 3.2.2014 | 12.02.2014 | 18.2.2014 |
| 021 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | plyn | 3575,73 bez DPH |
zmluva 90010/02 | nie | 17.1.2014 | 28.01.2014 | 18.2.2014 |
| 111 | GEMKO TEKO s.r.o. Svatoplukova 3 Rimavská Sobota |
36021717 | rekrea detí | 2255,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 10.3.2014 | 12.03.2014 | 20.5.2014 |
| 110 | GEMKO TEKO s.r.o. Svatoplukova 3 Rimavská Sobota |
36021717 | rekrea detí | 1235,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 10.3.2014 | 12.03.2014 | 20.5.2014 |
| 167 | HANEX s.r.o. Púchovská 12 Bratislava |
odevy | 150,13 bez DPH |
zmluva 18/2014 | nie | 9.4.2014 | 24.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 135 | ICZ Slovakia Sblahovská 2050 Trenčín |
výp.technika | 860,66 bez DPH |
zmluva | nie | 26.3.2014 | 31.03.2014 | 20.5.2014 | |
| 138 | Ing.Habrda 9.mája 433/14 Turčianske Teplice |
rekreačný pobyt | 500,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 26.3.2014 | 27.01.2014 | 20.5.2014 | |
| 115 | Ing.Stanislav Habrda, Z§S 8. Mája 433/14 Turč.Teplice |
33231109 | rekrea detí | 4352,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 13.3.2014 | 30,04.2014 | 20.5.2014 |
| 098 | Ing.Stanislav Habrda, Z§S 8. Mája 433/14 Turč.Teplice |
33231109 | rekrea | 1840,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 5.3.2014 | 17.03.2014 | 19.5.2014 |
| 176 | J.M Martin |
oprava auta | 589,58 bez DPH |
14.04.2014 | 29.04.2014 | 26.5.2015 | |||
| 175 | J.M Martin |
oprava auta | 77,18 bez DPH |
14.04.2014 | 29.04.2014 | 26.5.2015 | |||
| 223 | J.M. Martin |
prezúvanie auta | 324,96 bez DPH |
26.05.2014 | 26.5.2015 | ||||
| 061 | Ján Maťovčík-Falcon Nade Hejnej 4953/2 Martin |
22600183 | potraviny | 58,28 bez DPH |
zmluva 09/2014 | nie | 11.2.2014 | 25.02.2014 | 26.3.2014 |
| 060 | Ján Maťovčík-Falcon Nade Hejnej 4953/2 Martin |
22600183 | potraviny | 830,99 bez DPH |
zmluva 09/2014 | nie | 11.2.2014 | 25.02.2014 | 26.3.2014 |
| 109 | Ján Onduš Jesenského 9/14 Prievidza |
41851145 | potraviny | 63,61 bez DPH |
zmluva 08/2014 | nie | 7.3.2014 | 10,04.2014 | 20.5.2014 |
| 133 | Johnson Controls Intrenacional s.r.o. Štúrova 4 Bratislava |
31363695 | servis kotlov | 229,92 bez DPH |
zmluva 735/MT/2009 | nie | 20.3.2014 | 27.03.2014 | 20.5.2014 |
| 040 | Johnson Controls Intrenacional s.r.o. Štúrova 4 Bratislava |
31363695 | servis kontrola | 229,92 bez DPH |
zmluva 735/MT/2009 | nie | 3.2.2014 | 10.02.2014 | 25.3.2014 |
| 046 | Kovomat s.r.o. A.Kmeťa 38 Martin |
36370304 | kanc.material | 45,11 bez DPH |
zmluva 13/2014 | nie | 6.2.2014 | 06.02.2014 | 25.3.2014 |
| 087 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 294,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 28.2.2014 | 06.03.2014 | 26.3.2014 |
| 067 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | strav.lístky | 2100,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 14.2.2014 | 21.02.2014 | 26.3.2014 |
| 020 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | str.lístky | 294,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 16.1.2014 | 21.01.2014 | 18.2.2014 |
| 010 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | strava | 2100,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 14.1.2014 | 17.01.2014 | 18.2.2014 |
| 166 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 1705,20 vrátane DPH |
zmluva | nie | 8.4.2014 | 30.04.2014 | 20.5.2014 |
| 165 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 17150,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 8.4.2014 | 30.04.2014 | 20.5.2014 |
| 158 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 211,02 bez DPH |
zmluva | nie | 4.4.2014 | 16.04.2014 | 20.5.2014 |
| 156 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 1020,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 4.4.2014 | 30.04.2014 | 20.5.2014 |
| 116 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 294,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 13.3.2014 | 20.03.2014 | 20.5.2014 |
| 074 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | strav.lístky | 300,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 14.2.2014 | 28.02.2014 | 26.3.2014 |
| 026 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
31396674 | str.lístky | 120,00 vrátane DPH |
zmluva | nie | 23.1.2014 | 28.01.2014 | 18.2.2014 |
| 252 | Lissia M.R Štefánika 46 Martin |
46433881 | odevy na 2.sk | 24,6 bez DPH |
12.06.2014 | 26.5.2015 |