Faktúry 2015 (DeD Ružomberok, Kalvárska 35)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
017/2015   Miroslav Jurečka
I.Houdeka 1941/45, Ružomberok
41883063  poplatok za internet.pripojenie   119,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0106165    12.1.2015  14.01.2015 
303/2015   miniBODKA o.z.
Cintorínska 2, 927 05 Šaľa
42057574  letný tábor detí  7252,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí letnej detskej rekreácie 2015  O/DeD/050/2015  10.08.2015  13.08.2015 
217/2015   Mikona
Trenčianska 452, Púchov
31570364  pneumatiky   168 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.Z20156642_Z    22.5.2015  27.05.2015 
130/2015   Mestský úrad Ružomberok
Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok
00315237  poplatok za znečistenie ovzdušia   663,87 
bez DPH
Rozhodnutie Mesta Ružomberok     23.3.2015  25.03.2015 
357/2015   Mesto Ružomberok
Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok
00315237  poplatok za komunálny odpad   62,92 € 
bez DPH
    25.9.2015  29.09.2015 
356/2015   Mesto Ružomberok
Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok
00315237  poplatok za komunálny odpad   62,92 € 
bez DPH
    25.9.2015  29.09.2015 
355/2015   Mesto Ružomberok
Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok
00315237  poplatok za komunálny odpad   629,20 € 
bez DPH
    25.9.2015  29.09.2015 
216/2015   Mesto Ružomberok
Námestie A.Hlinku č.1, Ružomberok
00315237  poplatok za komun.odpad   246,84 
bez DPH
    21.5.2015  27.05.2015 
191/2015   Mesto Ružomberok
Nám.A.Hlinku č.1, Ružomberok
00315237  poplatok za kom.odpad   62,92 
bez DPH
    5.5.2015  07.05.2015 
191/2015   Mesto Ružomberok
Nám.A.Hlinku č.1, Ružomberok
00315237  poplatok za kom.odpad   62,92 
bez DPH
    5.5.2015  07.05.2015 
190/2015   Mesto Ružomberok
Nám.A.Hlinku č.1, Ružomberok
00315237  poplatok za kom.odpad   62,92 
bez DPH
    5.5.2015  07.05.2015 
186/2015   Mesto Ružomberok
Nám.A.Hlinku č.1, Ružomberok
00315237  poplatok za kom.odpad  629,20 
bez DPH
    4.5.2015  07.05.2015 
103/2015   Manus o.z.
Koceľova 2, Martin
37979264  pobyt v resoc.centre   1085 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní resoc.starostlivosti v resoc.stredisku     9.3.2015  12.03.2015 
068/2015   Manus o.z.
Koceľova 2, Martin
37979264  pobyt v resoc.zariadení   961 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní resoc.starostlivosti v resoc.stredisku     16.2.2015  20.02.2015 
454/2015   MAGNA ENERGIE a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1804,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu     2.12.2015  11.12.2015 
321/2015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia   1318,45 € 
vrátane DPH
    3.9.2015  10.09.2015 
453/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina   1318,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny     2.12.2015  08.12.2015 
402/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el.energie   1318,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie     2.11.2015  06.11.2015 
401/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1804,08  
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    2.11.2015  06.11.2015 
366/2015   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn   1804,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu     2.10.2015  08.10.2015 
365/2015   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia   1318,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.energie     2.10.2015  08.10.2015 
322/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1804,08 € 
vrátane DPH
    3.9.2015  10.09.2015 
314/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  služby SSE odovzdanie OM na výkon prác na OM  36,00 
vrátane DPH
    21.08.2015  31.08.2015 
305/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu Kalvárska 35  1280,86 
vrátane DPH
    12.08.2015  26.08.2015 
295/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu  523,22 
vrátane DPH
    03.08.2015  06.08.2015 
294/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1376,95 
vrátane DPH
    03.08.2015  06.08.2015 
261/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu  523,22 
vrátane DPH
    02.07.2015  08.07.2015 
260/2015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1376,95 
vrátane DPH
    02.07.2015  08.07.2015 
226/2015   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia   1376,95 
vrátane DPH
    1.6.2015  03.06.2015 
225/2015   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   523,22 
vrátane DPH
    1.6.2015  03.06.2015 
029/2015   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie   699,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie     16.1.2015  20.01.2015 
012/2015   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia   1423,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie     12.1.2015  15.01.2015 
184/2015   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia   1376,95 
vrátane DPH
    30.4.2015  07.05.2015 
188/2015   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   523,22 
vrátane DPH
    4.5.2015  07.05.2015 
143/2015   MAGNA E.A. s.r.o.
Piešťany
35743565  Elektrická energia  1375,95 
vrátane DPH
    2.4.2015  10.04.2015 
132/2015   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  výmena meracieho prístroja   96 
vrátane DPH
    23.3.2015  27.03.2015 
105/2015   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia   1385,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie     9.3.2015  12.03.2015 
045/2015   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia   1385,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie     4.2.2015  06.02.2015 
399/2015   Ľubomír Ježo - JM desing
B.S.Timravy 948/1, Žilina
43914161  disky na osobný automobil   157,52 
vrátane DPH
  Objednávka č.979  27.10.2015  03.11.2015 
073/2015   Livonec s.r.o.
Tulská 33, Žilina
31730671  odborné prehliadky a opravy has.prístrojov   239,88 
vrátane DPH
  O/DeD/013/2015  19.2.2015  26.02.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť