
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/2017 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt dieťaťa | 10 bez DPH |
Zmluva č.20/2016/1348 | O/7/2016-2017 | 31.1.2017 | 03.02.2017 | 23.3.2017 |
| 86/2017 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt - ubytovanie | 10 bez DPH |
Zmluva č.20/2016-2017 | O/7/2016-2017 | 10.3.2017 | 16.03.2017 | 23.3.2017 |
| 406/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 4.12.2017 | 07.12.2017 | 26.1.2018 | |
| 391/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 2328,90 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 25.1.2018 | |
| 360/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 6.11.2017 | 15.11.2017 | 5.12.2017 | |
| 314/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 2.10.2017 | 05.10.2017 | 30.11.2017 | |
| 279/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 4.9.2017 | 07.09.2017 | 29.11.2017 | |
| 261/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 2.8.2017 | 10.08.2017 | 27.9.2017 | |
| 229/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 4.7.2017 | 10.07.2017 | 27.9.2017 | |
| 187/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 2.6.2017 | 09.06.2017 | 27.9.2017 | |
| 146/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.5.2017 | 05.05.2017 | 26.9.2017 | |
| 43/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1027,41 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 6.2.2017 | 15.02.2017 | 23.3.2017 | |
| 19/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu r.2016 | 1845,96 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 17.1.2017 | 23.01.2017 | 23.3.2017 | |
| 11/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny r.2016 | 544,36 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 13.1.2017 | 18.01.2017 | 23.3.2017 | |
| 2/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1126,91 vrátane DPH |
Zmluva č.2/BA2/2015 | 3.1.2017 | 09.01.2017 | 23.3.2017 | |
| 304/2017 | Mesto Ružomberok Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok |
poplatok za komun.odpad | 62,92 bez DPH |
Zmluva č.2/BA2/2011 | 22.9.2017 | 26.09.2017 | 30.11.2017 | ||
| 226/2017 | Galileo Corporation s.r.o. Čierna voda 468 |
47192941 | výroby redakč.systému | 1176 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2017/638, č.3/2017/639 | 4.7.2017 | 10.07.2017 | 27.9.2017 | |
| 220/2017 | Reedukačné centrum Chalmovská 679/1, Bystričany |
00163325 | strava v reed.centre | 95 bez DPH |
Zmluva č.2/2017/57 | O/16/2016-2017 | 28.6.2017 | 30.06.2017 | 27.9.2017 |
| 197/2017 | Reedukačné centrum Chalmovská 679/1, Bystričany |
00163325 | pobyt v reed.centre | 112,22 bez DPH |
Zmluva č.2/2017/57 | O/16/2016-2017 | 8.6.2017 | 15.06.2017 | 27.9.2017 |
| 168/2017 | Reedukačné centrum Chalmovská 679/1, Bystričany |
00163325 | pobyt v reed.centre | 108,60 bez DPH |
Zmluva č.2/2017/57 | O/16/2016-2017 | 15.5.2017 | 18.05.2017 | 26.9.2017 |
| 120/2017 | Reedukačné centrum Chalmovská 679/1, Bystričany |
00163325 | pobyt v reed.centre | 112,22 bez DPH |
Zmluva č.2/2017/57 | O/16/2016-2017 | 7.4.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 |
| 76/2017 | Reedukačné centrum Chalmovská 679/1, Bystričany |
00163325 | pobyt v centre | 101,36 bez DPH |
Zmluva č.2/2017/57 | O/16/2016-2017 | 6.3.2017 | 08.03.2017 | 23.3.2017 |
| 443/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2329,40 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.40000015216 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 26.1.2018 |
| 378/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3070,40 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000013929 | 15.11.2017 | 21.11.2017 | 5.12.2017 |
| 330/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2918,40 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000012966 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 30.11.2017 |
| 293/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2504,20 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000012031 | 18.9.2017 | 21.09.2017 | 30.11.2017 |
| 275/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov | 1694,80 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č. 4000011255 | 24.8.2017 | 30.08.2017 | 27.9.2017 |
| 236/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov | 2960 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000010460 | 13.7.2017 | 18.07.2017 | 27.9.2017 |
| 213/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov | 2979,20 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000009644 | 15.6.2017 | 21.06.2017 | 27.9.2017 |
| 175/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2888 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č. 4000009142 | 17.5.2017 | 22.05.2017 | 26.9.2017 |
| 132/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov | 2990,60 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | 18.4.2017 | 26.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 88/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky zamestnancom | 2766,40 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.4000007659 | 13.3.2017 | 16.03.2017 | 23.3.2017 |
| 67/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3028,60 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/89 | Obj.č.400007026 | 27.2.2017 | 28.02.2017 | 23.3.2017 |
| 117/2017 | Lieč.-výchovné sanatórium Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | pobyt v LVS | 65,65 bez DPH |
Zmluva č.2/2016/1349 | O/7/2016-2017 | 7.4.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 |
| 416/2017 | GEMKO-TEKO s.r.o. ul.Svätoplukova č.3, Rimavská Sobota |
36021717 | záloh.fa na letný pobyt detí | 1500 bez DPH |
Zmluva č.18/2017/1432 | 8.12.2017 | 14.12.2017 | 26.1.2018 | |
| 235/2017 | Odborné učilište Ul.J.Alexyho č.1942, Lipt.Mikuláš |
00493775 | strava detí | 8,82 bez DPH |
Zmluva č.18/2016/1347 | O/9/2016-2017 | 12.7.2017 | 18.07.2017 | 27.9.2017 |
| 235/2017 | Odborné učilište Ul.J.Alexyho č.1942, Lipt.Mikuláš |
00493775 | strava detí | 8,82 bez DPH |
Zmluva č.18/2016/1347 | O/9/2016-2017 | 12.7.2017 | 18.07.2017 | 27.9.2017 |
| 204/2017 | Odborné učilište Ul.J.Alexyho č.1942, Lipt.Mikuláš |
00493775 | strava detí | 17,64 bez DPH |
Zmluva č.18/2016/1347 | O/9/2016-2017 | 12.6.2017 | 21.06.2017 | 27.9.2017 |
| 169/2017 | Odborné učilište Ul.J.Alexyho č.1942, Lipt.Mikuláš |
00493775 | strava detí | 11,34 bez DPH |
Zmluva č.18/2016/1347 | O/9/2016-2017 | 15.5.2017 | 18.05.2017 | 26.9.2017 |
| 123/2017 | Odborné učilište Ul.J.Alexyho č.1942, Lipt.Mikuláš |
00493775 | strava detí | 23,94 bez DPH |
Zmluva č.18/2016/1347 | O/9/2016-2017 | 12.4.2017 | 19.04.2017 | 10.5.2017 |