Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180297 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
03574365 | plyn 10/2018 | 577,35 vrátane DPH |
A 84/2015 z 1.12.2015 | N | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 5.11.2018 |
20180265 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 9/2018 | 577,35 vrátane DPH |
A 84/2015 z 1.12.2015 | N | 03.09.2018 | 15.09.2018 | 1.10.2018 |
20180246 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 8/2018 | 577,35 vrátane DPH |
A 84/2015 z 1.12.2015 | N | 02.08.2018 | 15.08.2018 | 5.9.2018 |
20180220 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
03574365 | plyn 7/2018 | 577,35 vrátane DPH |
A 84/2015 1.12.2015 | N | 02.07.2018 | 15.07.2018 | 2.8.2018 |
20180193 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
03574365 | plyn 6/2018 | 577,35 vrátane DPH |
A 84/2015 z 1.12.2015 | N | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 29.6.2018 |
20180162 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 4/2018 | 577,35 vrátane DPH |
A 84/2015 z 1.12.2015 | N | 04.05.2018 | 15.05.2018 | 5.6.2018 |
20180133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 4/2018 | 577,35 vrátane DPH |
A 84/2015 z 1.12.2015 | N | 04.04.2018 | 15.04.2018 | 4.5.2018 |
20180095 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 3/2018 | 577,35 vrátane DPH |
A 84/2015 z 1.12.2015 | N | 02.03.2018 | 15.03.2018 | 4.4.2018 |
20180032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn nedopl. .2017 | 1021,57 vrátane DPH |
A 84/2015 z 1.12.2015 | N | 17.01.2018 | 09.02.2018 | 7.2.2018 |
20180016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 1/2018 | 598,09 vrátane DPH |
A 84/2015 z 1.12.2015 | N | 05.01.2018 | 15.01.2018 | 7.2.2018 |
20180056 | MAGNA ERNERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 2/2018 | 577,35 vrátane DPH |
A 84/2015 z 1.12.2015 | N | 02.02.2018 | 15.02.2018 | 28.2.2018 |
20180102 | Matej Matlák Oravská Poruba 94, Veličná |
44270828 | výmena stropných svietidiel | 312,00 bez DPH |
N | A 31/2018 z 2018 | 09.03.2018 | 14.03.2018 | 4.4.2018 |
20180400 | MERCATOR DMS s.r.o. Jasovská 3/A, Bratislava |
17327547 | arch.skrine | 630,00 vrátane DPH |
N | A 124/2018 z 19.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 |
20180179 | Mesto Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám.1651/2, Dolný Kubín |
00314463 | komunálny odpad | 58,40 bez DPH |
N | N | 11.05.2018 | 37.07.2018 | 5.6.2018 |
20180163 | Mesto Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám.1651/2, Dolný Kubín |
00314463 | daň z nehn. | 35,94 bez DPH |
N | N | 04.05.2018 | 31.07.2018 | 5.6.2018 |
20180170 | Michal KOSTÚRIK - VEGA Radlinského 1736, Dolný Kubín |
37356801 | valce do tlačiarne | 99,08 vrátane DPH |
N | A 54/2018 z 4.5.2018 | 07.05.2018 | 19.05.2018 | 5.6.2018 |
20180388 | Michal KOSTURIK -VEGA Radlinského 1736, Dolný Kubín |
37356801 | valec do tlačiarne | 99,20 vrátane DPH |
N | A 128/2018 z 14.12.2018 | 19.12.2018 | 22.12.2018 | 7.1.2019 |
20180383 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, Púchov |
31570364 | pneumatiky SCUDO | 456,00 vrátane DPH |
N | A123/2018 z 17.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 |
20180322 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, Púchov |
31570364 | demont kolovej nápravy | 4,80 vrátane DPH |
N | A 98/2018 z 24.10.2018 | 29.10.2018 | 07.11.2018 | 5.12.2018 |
20180321 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, Púchov |
31570364 | prezutie DK 817 BG | 37,10 vrátane DPH |
N | A 99/2018 z 24.10.2018 | 29.10.2018 | 07.11.2018 | 5.12.2018 |
20180156 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, Púchov |
31570364 | prezutie DK 817 BG | 25,73 vrátane DPH |
N | A 51/2018 z 26.4.2018 | 30.04.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 |
20180155 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, Púchov |
31570364 | prezutie DK 761 BN | 14,90 vrátane DPH |
N | A 50/2018 z 26.4.2018 | 30.04.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 |
20180154 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, Púchov |
31570364 | prezutie DK 458 AU | 34,87 vrátane DPH |
N | A 49/2018 z 26.4.2018 | 30.04.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 |
20180116 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, Púchov |
31570364 | pneumatiky SCUDO | 276,60 vrátane DPH |
N | A 33/2018 z 16.3.2018 | 19.03.2018 | 30.03.2018 | 4.4.2018 |
20180368 | Milan Kováčik M.R.Štefánika 1818/31, Dolný Kubín |
50106431 | výmena exp.nádoby-Dom | 62,00 bez DPH |
N | A114/2018 z 14.11.2018 | 06.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 |
20180334 | Miloš Huba Orsa M.R.Štefánika 2263, Dolný Kubín |
31045901 | kanc.potreby CPPR | 36,26 vrátane DPH |
N | A 104/2018 z 31.10.2018 | 07.11.2018 | 10.11.2018 | 5.12.2018 |
20180333 | Miloš Huba Orsa M.R.Štefánika 2263, Dolný Kubín |
31045901 | kanc.potreby | 88,00 vrátane DPH |
N | A 103/2018 z 31.10.2018 | 07.11.2018 | 10.11.2018 | 5.12.2018 |
2018279 | Miloš Huba Orsa M.R.Štefánika 2263, Dolný Kubín |
31045901 | kanc.potreby | 65,83 vrátane DPH |
N | A 85/2018 z 31.8.2018 | 12.09.2018 | 14.09.2018 | 1.10.2018 |
20180278 | Miloš Huba Orsa M.R.Štefánika 2263, Dolný Kubín |
31045901 | kanc.potreby | 49,68 vrátane DPH |
N | A 84/2018 z 31.8.2018 | 12.09.2018 | 14.09.2018 | 1.10.2018 |
20180166 | Miloš Huba ORSA M.R.Štefánika 2263, Dolný Kubín |
31045901 | kanc.potreby | 45,58 vrátane DPH |
N | A 53/2018 z 30.4.2018 | 07.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 |
20180165 | Miloš Huba ORSA M.R.Štefánika 2263, Dolný Kubín |
31045901 | kanc.potreby | 33,48 vrátane DPH |
N | A 52/2018 z 30.4.2018 | 07.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 |
20180008 | Miloš Huba ORSA M.R.Štefánika 2263, Dolný Kubín |
31045901 | kanc.potreby | 49,14 vrátane DPH |
N | A 144/2017 z 29.12.2017 | 05.01.2018 | 08.01.2018 | 7.2.2018 |
20180391 | MS dekor,s.r.o. Aleja Slobody 3053, Dolný Kubín |
47000309 | obliečky, utierky | 1205,00 vrátane DPH |
N | A 126/2018 z 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 |
20180213 | NOVÝ TOPCAR,s.r.o. Aleja Slobody 1899, Dolný Kubín |
36371653 | servisná prehliadka | 220,96 vrátane DPH |
N | A 68/2018 z 6.6.2018 | 18.06.2018 | 20.06.2018 | 29.6.2018 |
20180235 | OA L.Mikuláš Nábr.K.Petroiviča 1571, L.Mikuláš |
31926754 | preplatok stravy | -31,93 bez DPH |
13.07.2018 | 18.07.2018 | 2.8.2018 | ||
20180027 | OA L.Mikuláš Nábr. K.Petroviča 1571, L.Mikuláš |
31926754 | ubytovanie 1/2018 | 25,00 bez DPH |
N | A 1001/2018 z 2.1.2018 | 15.01.2018 | 10.01.2018 | 7.2.2018 |
20180026 | OA L.Mikuláš Nábr. K.Petroviča 1571, L.Mikuláš |
31926754 | strava 1/2018 | 27,98 bez DPH |
N | A 1003/2018 z 2.1.2018 | 15.01.2018 | 20.01.2018 | 7.2.2018 |
20180186 | OA, L.Mikuláš Nábr.K.Petroviča 1571, L.Mikuláš |
31926754 | strava 6/2018 | 46,51 bez DPH |
N | A 1004/2018 z 1.2.2018 | 21.05.2018 | 28.05.2018 | 5.6.2018 |
20180185 | OA, L.Mikuláš Nábr.K.Petroviča 1571, L.Mikuláš |
31926754 | ubytovanie 6/2018 | 25,00 bez DPH |
N | A 1002/2018 z 1.2.2018 | 21.05.2018 | 10.06.2018 | 5.6.2018 |
20180151 | OA, L.Mikuláš Nábr.K.Petroviča 1571, L.Mikuláš |
31926754 | strava 5/2018 | 45,92 bez DPH |
N | A 1004/2018 z 1.2.2018 | 27.04.2018 | 08.05.2018 | 5.6.2018 |