
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 | 35763469 | Telefón, internet | 81,28 vrátane DPH | Z 9919406648 | 09.09.2019 | 18.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 263 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 | 35763469 | Internet | 17,11 vrátane DPH | Z 9919406648 | 09.09.2019 | 24.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 262 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 | 35763469 | Internet | 39,54 vrátane DPH | Z 9902185149 | 09.09.2019 | 18.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 261 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 | 35763469 | Telefón, internet | 80,62 vrátane DPH | Z 9921406621 | 09.09.2019 | 24.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 260 | Herakles Net, s.r.o. Turzovka Stred 170 | 46560807 | Internet | 19,80 vrátane DPH | Z 807/2017 | 09.09.2019 | 30.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 259 | GGFS, s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 | 47079669 | Elektronické strav. poukážky | 3872,00 vrátane DPH | 92/2019 | 09.09.2019 | 30.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 258 | SOŠ strojnícka KNM, Športová 1326 | 17053722 | Stravné | 25,00 vrátane DPH | 81/2019 | 09.09.2019 | 18.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 257 | WILLIMAN sro Považská Bystrica SNP 1426/5 | 46018816 | Výmena okien, žalúzie | 14399,99 vrátane DPH | Z07/2019 | 06.09.2019 | 04.10.2019 | 24.9.2019 | |
| 256 | SOŠ obchodu a služieb Čadca, Ul.17.nov. 2579 | 00695041 | Stravné | 9,52 vrátane DPH | 14/2019 | 06.09.2019 | 16.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 255 | Ing. Mandová UNI-MAM Bytča Námestie SR 4/4 | 36954403 | Čistiace potreby | 333,25 vrátane DPH | 94/2019 | 05.09.2019 | 19.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 254 | Peter Priečko - KADAJA Čadca Janka Kráľa 2594/17 | 10845411 | Služby a porad. PO,BOZP | 240,00 vrátane DPH | Z 2019/4 | 05.09.2019 | 16.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 253 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 | 35743565 | Zemný plyn | 1766,98 vrátane DPH | Z P3379/2019 | 04.09.2019 | 30.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 252 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14 | 36597007 | Elektrina | 371,68 vrátane DPH | 9/2018 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 251 | SOŠ sv.Jozefa Žilina, Saleziánska 18 | 00652512 | Stravné | 39,90 vrátane DPH | 87/2019 | 02.09.2019 | 19.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 250 | Ing. Milan Rúfus Kominárstvo Žilina, ul. 1. mája 9 | 35407191 | Kominárske služby | 82,49 vrátane DPH | 78/2019 | 02.09.2019 | 12.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 249 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 | 50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH | 2018A17991-1 | 02.09.2019 | 11.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 248 | Orange, sro Bratislava-Metodova 8 | 35697270 | Mobilný telefón, internet | 316,54 vrátane DPH | 374DSO08 | 30.08.2019 | 16.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 247 | FIVR Frolo Ivan Bytča, Kollárova 638 | 22612238 | Oprava kosačky | 96,19 vrátane DPH | 76/2016 | 11.08.2019 | 26.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 246 | Technik servis HB Veľké Rovné 115 | 36382116 | Servis a správa PI | 180,00 vrátane DPH | Z 4/2019 | 26.08.2019 | 25.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 245 | Technik servis HB Veľké Rovné 115 | 36382116 | Servis tlačiarne | 244,80 vrátane DPH | 77/2019 | 21.08.2019 | 19.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 244 | GGFS, s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 | 47079669 | Elektronické strav. poukážky | 3872,00 vrátane DPH | Z12/2019 | 14.08.2019 | 30.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 243 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 | 34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH | Z 7/2019 | 12.08.2019 | 28.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 242 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov,Osoboditeľov 36 | 00163376 | Strava v RC | 115,20 vrátane DPH | Uzn. 30P/256 | 12.08.2019 | 15.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 241 | Herakles Net, s.r.o. Turzovka Stred 170 | 46560807 | Internet | 19,80 vrátane DPH | Z 807/2017 | 12.08.2019 | 30.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 240 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 | 35763469 | Telefón | 16,14 vrátane DPH | Z 9919406648 | 12.08.2019 | 26.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 239 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 | 35763469 | Telefón, internet | 81,05 vrátane DPH | Z 9902185149 | 12.08.2019 | 26.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 238 | Slovak Telekom Bratislava-Bajkalská 28 | 35763469 | Internet | 93,54 vrátane DPH | Z 9921406621 | 12.08.2019 | 19.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 237 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14 | 36597007 | Elektrina | 273,68 vrátane DPH | Z1105VP_SSE2018 | 12.08.2019 | 30.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 236 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14 | 36597007 | Elektrina | 371,68 vrátane DPH | 9/2018 | 05.08.2019 | 30.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 235 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 | 35743565 | Zemný plyn | 1766,98 vrátane DPH | Z P3379/2019 | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 234 | Technik servis HB Veľké Rovné 115 | 36382116 | Tonery | 980,64 vrátane DPH | 75/2019 | 01.08.2019 | 30.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 233 | Technik servis HB Veľké Rovné 115 | 36382116 | Skartovačka | 128,40 vrátane DPH | 74/2019 | 01.08.2019 | 30.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 232 | osobnyudaj.sk,s.r.o, Košice Garbiarska 5 | 50528041 | Výkon zodpoved.osoby | 45,60 vrátane DPH | 2018A17991-1 | 01.08.2019 | 09.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 231 | Pergamon, s.r.o. Bratislava, Elektráren. 12901/4 | 31327681 | Tonery | 672,64 vrátane DPH | 71/2019 | 30.07.2019 | 27.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 230 | Pergamon, s.r.o. Bratislava, Elektráren. 12901/4 | 31327681 | Tonery | 672,64 vrátane DPH | 70/2019 | 30.07.2019 | 27.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 229 | Orange, sro Bratislava-Metodova 8 | 35697270 | Mobilný telefón, internet | 317,61 vrátane DPH | 374DSO08 | 29.07.2019 | 19.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 228 | Technik servis HB Veľké Rovné 115 | 36382116 | Servis a správa PI | 629,40 vrátane DPH | 69/2019 | 29.07.2019 | 19.08.2019 | 24.9.2019 | |
| 227 | IMPA Žilina, sro Bytča Hlavná 363/4 | 31600115 | Oprava auta Toyota | 770,15 vrátane DPH | 72/2019 | 26.07.2019 | 31.07.2019 | 24.9.2019 | |
| 226 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850 | 34764127 | Nájomné | 230,00 vrátane DPH | Z 7/2019 | 26.07.2019 | 30.07.2019 | 24.9.2019 | |
| 225 | Severoslov. vodárne a kanaliz. Žilina Bôrická cesta 1960 | 36672297 | Vodné, stočné | 858,24 vrátane DPH | Zmluva 20130089 | 19.07.2019 | 26.07.2019 | 24.9.2019 |