
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14 |
36597007 | Elektrina | 368,29 vrátane DPH |
Z1105VP_SSE2018 | 10.06.2019 | 30.06.2019 | 14.6.2019 | |
| 168 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14 |
36597007 | Elektrina | 371,68 vrátane DPH |
9/2018 | 06.06.2019 | 30.06.2019 | 14.6.2019 | |
| 138 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14 |
36597007 | Elektrina | 348,96 vrátane DPH |
Z1105VP_SSE2018 | 13.05.2019 | 30.05.2019 | 14.6.2019 | |
| 117 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14 |
36597007 | Elektrina | 371,68 vrátane DPH |
9/2018 | 07.05.2019 | 31.05.2019 | 14.6.2019 | |
| 105 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14 |
36597007 | Elektrina | 381,83 vrátane DPH |
Z1105VP_SSE2018 | 11.04.2019 | 29.04.2019 | 2.5.2019 | |
| 88 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14 |
36597007 | Elektrina | 371,68 vrátane DPH |
9/2018 | 03.04.2019 | 30.04.2019 | 8.4.2019 | |
| 64 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14 |
36597007 | Elektrina | 371,22 vrátane DPH |
Z1105VP_SSE2018 | 11.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 53 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14 |
36597007 | Elektrina | 371,68 vrátane DPH |
9/2018 | 04.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 39 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14 |
36597007 | Elektrina | 430,80 vrátane DPH |
Z1105VP_SSE2018 | 15.02.2019 | 01.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 19 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14 |
36597007 | Elektrina | 371,68 vrátane DPH |
9/2018 | 04.02.2019 | 28.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 7 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14 |
36597007 | Elektrina | 434,20 vrátane DPH |
Z1105VP_SSE2018 | 17.01.2019 | 30.01.2019 | 8.4.2019 | |
| 3 | BCF, s.r.o. Banská Bytrica, Zvolenská 14 |
36597007 | Elektrina | 371,68 vrátane DPH |
9/2018 | 10.01.2019 | 30.01.2019 | 8.4.2019 | |
| 9 | Slovenská pošta Banská Bystrica, Partizán.cesta |
36631124 | Poštové poukážky | 10,25 vrátane DPH |
17/2019 | 17.01.2019 | 21.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 410 | Severoslov. vodárne a kanaliz. Žilina Bôrická cesta 1960 |
36672297 | Vodné, stočné | 729,70 vrátane DPH |
Zmluva 20130089 | 20.12.2019 | 22.1.2020 | ||
| 373 | Severoslov. vodárne a kanaliz. Žilina Bôrická cesta 1960 |
36672297 | Vodné, stočné | 1775,59 vrátane DPH |
Zmluva 20130089 | 29.11.2019 | 13.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 298 | Severoslov. vodárne a kanaliz. Žilina Bôrická cesta 1960 |
36672297 | Vodné, stočné | 738,70 vrátane DPH |
Zmluva 20130089 | 09.10.2019 | 24.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 225 | Severoslov. vodárne a kanaliz. Žilina Bôrická cesta 1960 |
36672297 | Vodné, stočné | 858,24 vrátane DPH |
Zmluva 20130089 | 19.07.2019 | 26.07.2019 | 24.9.2019 | |
| 156 | Severoslov. vodárne a kanaliz. Žilina Bôrická cesta 1960 |
36672297 | Vodné, stočné | 1699,30 vrátane DPH |
Zmluva 20130089 | 29.05.2019 | 13.06.2019 | 14.6.2019 | |
| 94 | Severoslov. vodárne a kanaliz. Žilina Bôrická cesta 1960 |
36672297 | Vodné, stočné | 1206,44 vrátane DPH |
Zmluva 20130089 | 04.04.2019 | 15.04.2019 | 8.4.2019 | |
| 13 | TES media Žilina, Kragujevská 3754/4 |
36781657 | Prevod zmluvy | 8,30 vrátane DPH |
18/2019 | 18.01.2019 | 29.01.2019 | 8.4.2019 | |
| 12 | TES media Žilina, Kragujevská 3754/4 |
36781657 | Poplatok za služby | 63,60 vrátane DPH |
19/2019 | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 8.4.2019 | |
| 60 | Softip, a.s. Bratislava Galvaniho 7/D |
36785512 | Služby | 120,00 vrátane DPH |
21/2019 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 408 | UNI MAN Mandová Bytča, Námestie SR 4/4 |
36954403 | Čistiace potreby | 284,24 vrátane DPH |
128/2019 | 19.12.2019 | 02.01.2020 | 22.1.2020 | |
| 255 | Ing. Mandová UNI-MAM Bytča Námestie SR 4/4 |
36954403 | Čistiace potreby | 333,25 vrátane DPH |
94/2019 | 05.09.2019 | 19.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 409 | Prim Bachorík Bytča, Štúrova 1358 |
36959359 | Materiál na údržbu | 203,16 vrátane DPH |
132/2019 | 19.12.2019 | 30.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 293 | Miroslav Bachorík Prim Bytča, Štúrova 1358/1A |
36959359 | Sifóny, rúra | 32,66 vrátane DPH |
105/2019 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 43 | Viktor Janček Pružina 723 |
37721909 | Čistenie kanalizácie | 127,20 vrátane DPH |
26/2019 | 18.02.2019 | 28.02.2017 | 8.4.2019 | |
| 369 | M parket Machovčák Olešná 778 |
40141209 | Lišty | 56,50 vrátane DPH |
117/2019 | 22.11.2019 | 04.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 311 | Róbert Adamov Hlboké nad Váhom 27 |
41018508 | Pracovná obuv | 110,10 vrátane DPH |
106/2019 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 13.11.2019 | |
| 282 | Róbert Adamov Hlboké nad Váhom 27 |
41018508 | Pracovná obuv | 110,10 vrátane DPH |
79/2019 | 30.09.2019 | 02.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 120 | Róbert Adamov Hlboké nad Váhomô 27 |
41018508 | Pracovná obuv | 68,00 vrátane DPH |
38/2019 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 14.6.2019 | |
| 401 | Jarmila Cigáňová Makov 315 |
41586905 | Materiál na údržbu | 146,88 vrátane DPH |
115/2019 | 13.12.2019 | 23.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 340 | Jarmila Cigáňová Makov 315 |
41586905 | Materiál na údržbu | 129,99 vrátane DPH |
111/2019 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 203 | Jarmila Cigáňová Makov 315 |
41586905 | Materiál na údržbu | 133,66 vrátane DPH |
64/2019 | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 24.9.2019 | |
| 389 | SOŠ Pov. Bystrica Pov. Bystrica, Sl.partizán.1129 |
42141443 | Stravné | 134,74 vrátane DPH |
86/2019 | 09.12.2019 | 17.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 388 | SOŠ Pov. Bystrica Pov. Bystrica, Sl.partizán.1129 |
42141443 | Ubytovanie | 52,00 vrátane DPH |
84/2019 | 09.12.2019 | 17.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 347 | SOŠ Pov. Bystrica Pov. Bystrica, Sl.partizán.1129 |
42141443 | Stravné | 153,04 vrátane DPH |
86/2019 | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 346 | SOŠ Pov. Bystrica Pov. Bystrica, Sl.partizán.1129 |
42141443 | Ubytovanie | 52,00 vrátane DPH |
84/2019 | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 295 | SOŠ Pov. Bystrica Pov. Bystrica, Sl.partizán.1129 |
42141443 | Stravné | 167,78 vrátane DPH |
86/2019 | 07.10.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 206 | SOŠ Pov. Bystrica Pov. Bystrica, Sl.partizán.1129 |
42141443 | Stravné | 128,57 vrátane DPH |
7/2019 | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 24.9.2019 |