
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190371 | Ľuboš Dudáš-SONJA Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice  | 
						33226032 | Upratovanie spoločných priestorov | 90,00  bez DPH  | 
						Zmluva o upratovaní | 6.12.2019 | 11.12.2019* | 19.2.2020 | |
| 4190370 | Ľuboš Dudáš-SONJA Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice  | 
						33226032 | Upratovanie spoločných priestorov | 160,00  bez DPH  | 
						Zmluva o upratovaní | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190368 | Špeciálna základná škola Mudroňa 46,Martin  | 
						36134252 | Strava žiaka | 16,50  bez DPH  | 
						sk.013 | 3.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190367 | Špeciálna základná škola Mudroňova 46,Martin  | 
						36134252 | Strava žiaka | 7,70  bez DPH  | 
						sk.013 | 3.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190366 | Spojená škola internátna Československej armády 183,Kremnica  | 
						51958767 | Ubytovanie žiaka | 20,00  bez DPH  | 
						sk.010 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190365 | Spojená škola internátna Československej armády 183Kremnica  | 
						51958767 | Strava dieťaťa | 22,32  bez DPH  | 
						sk.010 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190364 | Spojená škola internátna Československej armády 183,Kremnica  | 
						51958767 | Ubytovanie žiaka | 20,00  bez DPH  | 
						sk.010 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190363 | Spojená škola internátna Československej armády 183,Kremnica  | 
						51958767 | Strava žiaka | 27,87  bez DPH  | 
						sk.010 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190362 | Spojená škola internátna Československej armády 183,Kremnica  | 
						51958767 | Ubytovanie žiaka | 20,00  bez DPH  | 
						sk.010 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190361 | Spojená škola internátna Československej armády 183,Kremnica  | 
						51958767 | Strava žiaka | 22,32  bez DPH  | 
						sk.010 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190360 | Spojená škola internátna Českoslovensej armády 183,Kremnica  | 
						51958767 | Ubytovanie žiaka | 20,00  bez DPH  | 
						sk.010 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190359 | Spojená škola internátna Československej armády 183,Kremnica  | 
						51958767 | Strava žiaka | 27,87  bez DPH  | 
						sk.010 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190358 | Stredná odborná škola Stavbárska 11,Martin  | 
						00158551 | Prevzatie stravných lístkov | 5,84  bez DPH  | 
						sk.008 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190357 | Stredná odborná škola Stavbárska 11,Martin  | 
						00158551 | Prevzatie stravných lístkov | 14,60  bez DPH  | 
						sk.008 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190381 | Stevil s.r.o. Horná Kružná 2733/16,Vrútky  | 
						50212575 | Preprava tovaru | 18,24  vrátane DPH  | 
						149/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190380 | Ján Voštinák Teplická 877/13,T.Teplice  | 
						40631567 | Nátery priestorov | 2 460,00  bez DPH  | 
						148/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190379 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin  | 
						41244001 | Prenájom priestorov | 335,00  bez DPH  | 
						Zmluva o prenájme | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190372 | Spojená škola Horné Rakovce 1400/29.T.Teplice  | 
						37906216 | Mesačné nájomné | 169,00  bez DPH  | 
						Zmluva o nájme nebytových priestorov | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190356 | Samuel Lehotský Nálepkova 1129 Bernolákovo  | 
						43111475 | Prednáška | 75,60  bez DPH  | 
						142/2019 | 2.12.2019 | 17.12.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190389 | AQUAFLUCHT s.r.o. Mierova613/22 Hliník nad Hronom  | 
						51038609 | Lokalizácia úniku vody | 400,00  bez DPH  | 
						150/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190383 | Enviro ways s.r.o. Gaštaova 1008,Bytča  | 
						50520075 | Kuchynský odpad | 46,50  bez DPH  | 
						Zmluva č.02012017 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190382 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25,Martin  | 
						36672084 | Odber vody | 528,50  vrátane DPH  | 
						Dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190398 | Stredná odborná škola Stavbárska 11,Martin  | 
						00158551 | Prevzatie stravných lístkov | 13,14  bez DPH  | 
						sk.08 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190397 | Asociácia supervízorov Mokrohájska 3  | 
						31803989 | Skupinová supervízia | 259,56  bez DPH  | 
						83/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190396 | Allianz a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava  | 
						00000678 | Kompletné poistenie | 678,25  bez DPH  | 
						Poistná zmluva č.9970047894 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190395 | Brantner Fatra s,r.o. Robotnícka 20,Martin  | 
						31578861 | Odvoz odpadu | 67,86  vrátane DPH  | 
						155/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190394 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava  | 
						17316537 | Odborný seminár | 120,00  bez DPH  | 
						154/2019 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190390 | Demro 29.augusta 11,Martin  | 
						17852188 | Hygiena | 162,14  vrátane DPH  | 
						151/2019 | 18.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190388 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,B.Bystrica  | 
						36631124 | Predplatné | 128,78  vrátane DPH  | 
						sk.14 | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190387 | Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby | 43,38  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení č.0296907 | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190386 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48,Žilina  | 
						51865467 | Dodávka elektriny | 815,51  vrátane DPH  | 
						Príloha č.3 k Rámcovej dohode | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190385 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin  | 
						03673595 | Zabezpečenie činnosti | 240,00  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezpečení činnosti | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190384 | Zdravotka-PZS s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin  | 
						36733237 | Zdravotný dohľad | 96,44  vrátane DPH  | 
						Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017 | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190393 | Skynet  s.r.o. Turčiansky Peter 90  | 
						36398233 | Počítače HP | 957,60  vrátane DPH  | 
						153/2019 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190392 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114  | 
						40992721 | Inštalačný a spojovací materiál | 500,00  bez DPH  | 
						152/2019 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190378 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114  | 
						40992721 | Inštalačné práce | 110,00  bez DPH  | 
						147/2019 | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190402 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | Strava detí | 7,95  bez DPH  | 
						sk.004 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190401 | Ján Voštinák Teplická 877/13,T.Teplice  | 
						40631567 | Náter bytových priestorov | 993,23  bez DPH  | 
						159/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190399 | Marián Balcír Vrbové  | 
						43011101 | Zásobník | 144,00  vrátane DPH  | 
						157/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190373 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok  | 
						34116940 | Dodávka plynu | 6 873,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.90010/02 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 19.2.2020 |