
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190198 | Orange a.s. Metodova8,Bratislava  | 
						35697270 | Hlasový paušál | 187,53  vrátane DPH  | 
						Dodatok č.2/2016 | 8.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190197 | Slovnaft  a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava  | 
						31322832 | Pohonné hmoty | 257,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.20005792 | 8.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190196 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby | 43,38  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190195 | BOZIPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin  | 
						36735795 | Zabezpečenie činnosti BTS | 240,00  bez DPH  | 
						Zmluva č.01042017 | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190194 | Spojená škola internátna Československej armády 183,Kremnica  | 
						51958767 | Ubytovanie detí | 22,00  bez DPH  | 
						010sk | 3.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190193 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica  | 
						51958767 | Strava detí | 55,92  bez DPH  | 
						010sk. | 3.7.2019 | 10.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190192 | SECO Autotrans s.r.o. Jesenského 25,Martin  | 
						31607713 | Údržba motorového vozidla OCTAVIA | 1 364,36  vrátane DPH  | 
						73/2019 | 1.7.2019 | 15.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190191 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava  | 
						17316537 | Športové hry | 900,00  bez DPH  | 
						77/2019 | 1.7.2019 | 19.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190190 | Turvod a.s. Kuzmányho 25,Martin  | 
						36672084 | Poplatok za odber vody | 595,36  vrátane DPH  | 
						Dodatok č.1 č.200618544 | 1.7.2019 | 04.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190189 | Osobný údaj.sk Garbiarska 5,Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.7.2019 | 04.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190188 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina  | 
						00695106 | Strava dieťaťa | 32,22  bez DPH  | 
						001sk. | 1.7.2019 | 04.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190185 | DEMRO - Demačková 29.augusta 11,Martin  | 
						17852188 | Kancelársky materiál | 15,13  bez DPH  | 
						71/2019 | 28.6.2019 | 04.07.2018 | 9.10.2019 | |
| 4190184 | Wachumba P.Mudroňa,Martin  | 
						45284601 | Letný tábor | 100,00  bez DPH  | 
						38/2019 | 27.6.2019 | 01.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190183 | Abel-Computer A.Hlinku 6,Čadca  | 
						31634788 | Toner do tlačiarne | 36,00  bez DPH  | 
						70/2019 | 25.6.2019 | 27.06.2019 | 9.10.2019 | |
| 4191082 | Johnson Controls Pribinova 19,Bratislava  | 
						31363695 | Servisné práce a údržba | 275,90  bez DPH  | 
						69/2019 | 24.6.2019 | 27.06.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190181 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4,Vrútky  | 
						42434271 | Účasť na vdelávaní | 68,00  bez DPH  | 
						68/2019 | 24.6.2019 | 27.06.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190180 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná,Vrútky  | 
						42434271 | Účasť na vzdelávaní | 68,00  bez DPH  | 
						67/2019 | 24.6.2019 | 27.06.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190179 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | Strava v MŠ | 6,72  bez DPH  | 
						006sk. | 20.6.2019 | 26.06.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190178 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | Strava detí 3.sk. | 38,15  bez DPH  | 
						006sk. | 20.6.2019 | 26.06.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190177 | Obec Necpaly Necpaly168  | 
						00316814 | Strava detí 2.sk. | 76,30  bez DPH  | 
						005sk | 20.6.2019 | 26.06.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190176 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | Strava 1.sk. | 34,88  bez DPH  | 
						004sk | 20.6.2019 | 26.6..2019 | 8.10.2019 | |
| 4190187 | Allianz Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava  | 
						00151700 | Poistenie budov | 146,55  bez DPH  | 
						Poistná zmluva č.9970047894 | 17.6.2019 | 04.07.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190175 | Obec Necpaly Nepaly 168  | 
						00316814 | Strava 1.sk. | 37,06  bez DPH  | 
						004sk. | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 8.10.2019 | |
| 4190174 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | Strava detí 2.sk. | 81,75  bez DPH  | 
						005sk. | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 8.10.2019 | |
| 4190173 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | Strava detí 3.sk. | 35,97  bez DPH  | 
						006sk | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 8.10.2019 | |
| 4190172 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22,Žilina  | 
						36142131 | Ubytovanie žiaka | 23,00  bez DPH  | 
						001sk | 14.6.2019 | 24.06.2019 | 8.10.2019 | |
| 4190171 | GGFS Sasinkova 5,Bratislava  | 
						47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 344,00  bez DPH  | 
						Rámcová zmluva 1/2016 | 13.6.2019 | 26.06.2019 | 8.10.2019 | |
| 4190170 | SOŠ pedagogická SNP 509,Turčianske Teplice  | 
						00162817 | Stravné za 6/2019 | 24,80  bez DPH  | 
						Zluva o poskytovaní stravovacích služieb | 13.6.2019 | 24.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190168 | Obec Belá ŠJ Belá-Dulice 86  | 
						00316563 | Strava za deti | 222,00  bez DPH  | 
						002 sk. | 11.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190167 | Slovnaft     a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava  | 
						31322832 | Pohonné hmoty | 272,92  bez DPH  | 
						Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 10.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190166 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica  | 
						36597007 | Spotreba elektriny | 680,53  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva č.1091VP | 10.6.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190165 | Asociácia supervízorov Mokrohájska 3,Bratislava  | 
						31803989 | Skupinová supervízia | 178,44  bez DPH  | 
						11/2019 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190169 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica  | 
						36631124 | Predplatné | 117,97  vrátane DPH  | 
						66/2019 | 7.6.2019 | 17.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190164 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby | 43,38  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.6.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190163 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica  | 
						51958767 | Ubytovanie žiakov | 22,00  bez DPH  | 
						010sk. | 7.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190162 | Spojená škola internátna Československej armády183/1,Kremnica  | 
						51958767 | Strava detí | 64,76  bez DPH  | 
						010sk. | 7.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190161 | Spojená škola Rosinská 4, Žilina  | 
						00695106 | Strava žiačky | 45,57  bez DPH  | 
						001sk. | 7.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190186 | WebSupport Karadžičova 12,Bratislava  | 
						36421928 | Administrácia stránky | 14,28  bez DPH  | 
						72/2019 | 6.6.2019 | 14.06.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190160 | Spomart spol.s.r.o. Wolkrova 1,Martin  | 
						31602843 | Kontrola Hasiacich prístrojov | 570,72  vrátane DPH  | 
						64/2019 | 5.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190159 | Osobný údaj.sk Garbiarska 5,Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 4.6.2019 | 07.06.2019 | 5.9.2019 |