
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190163 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica  | 
						51958767 | Ubytovanie žiakov | 22,00  bez DPH  | 
						010sk. | 7.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190162 | Spojená škola internátna Československej armády183/1,Kremnica  | 
						51958767 | Strava detí | 64,76  bez DPH  | 
						010sk. | 7.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190161 | Spojená škola Rosinská 4, Žilina  | 
						00695106 | Strava žiačky | 45,57  bez DPH  | 
						001sk. | 7.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190160 | Spomart spol.s.r.o. Wolkrova 1,Martin  | 
						31602843 | Kontrola Hasiacich prístrojov | 570,72  vrátane DPH  | 
						64/2019 | 5.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190159 | Osobný údaj.sk Garbiarska 5,Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 4.6.2019 | 07.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190158 | Demro-Demačková 29.augusta 11,Martin  | 
						17852188 | Kancelárske potreby | 32,80  vrátane DPH  | 
						36/2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190157 | LVS Nitra Pri kaštieli 1,Nitra  | 
						00513806 | Náklady za ubytovanie | 84,56  bez DPH  | 
						011sk | 3.6.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190156 | WebSupport Karadžičova 12,Bratislava  | 
						36421928 | Webová stránka | 78,60  vrátane DPH  | 
						63/2019 | 3.6.2019 | 07.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190155 | LVS Nitra Pri kaštieli 1,Nitra  | 
						00513806 | Strava dieťaťa | 84,56  bez DPH  | 
						011sk. | 03.06.2019 | 18.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190154 |   bez DPH  | 
						5.9.2019 | |||||||
| 4190153 | Telekom a.s.,Bajkalská 28 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,27  bez DPH  | 
						Zmluva o pripojení číslo 0296907 | 30.5.2019 | 07.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190152 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | Školné 1.skupina | 36,00  bez DPH  | 
						004sk. | 17.5.2019 | 27.05.2019 | 5.9.2019 | |
| 4190151 |   bez DPH  | 
						5.9.2019 | |||||||
| 4190150 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská Kružná 4,Vrútky  | 
						42434271 | Individuálna supervízia | 150,00  bez DPH  | 
						65/2019 | 27.5.2019 | 07.06.2019 | 4.9.2019 | |
| 4190149 | Inštitút roddinej terapie Dielenská kružná 4,Vrútky  | 
						42434271 | Vzdelávanie odborných zamestnancov | 204,00  bez DPH  | 
						62/2019 | 27.5.2019 | 07.06.2019 | 4.9.2019 | |
| 4190148 |   bez DPH  | 
						4.9.2019 | |||||||
| 4190147 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16,Martin  | 
						36139203 | Psychologické vyšetrenie | 150,00  bez DPH  | 
						60/2019 | 22.5.2019 | 30.05.2019 | 9.8.2019 | |
| 4190146 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | Strava za 4/2019 3.sk. | 37,06  bez DPH  | 
						006sk | 17.5.2019 | 27.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190145 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | Strava za mesiac apríl 2019 - 2.sk. | 78,48  bez DPH  | 
						005sk | 17.5.2019 | 27.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190144 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | Strava detí 4/2019 - 1.sk. | 38,15  bez DPH  | 
						004sk. | 17.5.2019 | 27.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190143 | Obec Necpaly Necpaly 168  | 
						00316814 | školné v ŠKD Január - jún 2019 1.sk | 36,00  bez DPH  | 
						004sk. | 17.5.2019 | 27.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190142 | Spojená škola internátna Fatranská 3321/22,Žilina  | 
						36142131 | Ubytovanie žiačky | 23,00  bez DPH  | 
						001sk. | 17.5.2019 | 30.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190141 | Allianz a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava  | 
						00151700 | Povinné zmluvné poistenie RENAULT TRAFIC | 140,43  bez DPH  | 
						Poistná zmluva číslo 9970047894 | 16.5.2019 | 30.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190140 | Zdravotka -PZS Budovatelov 1/4,Martin  | 
						36733237 | Preventívna lekárska prehliadka | 16,00  bez DPH  | 
						59/2019 | 16.5.2019 | 30.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190139 |   bez DPH  | 
						8.8.2019 | |||||||
| 4190138 | BCF - s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica  | 
						36597007 | Spotreba elektriny | 525,60  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva č.1091 VP | 16.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190137 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok  | 
						34116940 | Dodanie plynu | 4 656,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva číslo 90010/02 | 16.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190136 | NAY a.s. Tuchovská 15,Bratislava  | 
						35739487 | Projekčné plátno | 79,90  vrátane DPH  | 
						61/2019 | 15.5.2019 | 17,05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190135 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava  | 
						47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 608,00  bez DPH  | 
						Rámcová zmluva 1/2016 | 14.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190134 | ŠJ - Belá-Dulice Belá - Dulice 86  | 
						00316563 | Strava detí za 5/2019 | 249,60  bez DPH  | 
						002sk. | 14.5.2019 | 17.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190133 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114  | 
						40992721 | Náplne Epson | 289,70  bez DPH  | 
						58/2019 | 13.5.2019 | 20.52019 | 8.8.2019 | |
| 4190132 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114  | 
						40992721 | Telekomunikačná technika | 100,00  bez DPH  | 
						57/2019 | 13.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190131 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4,Vrútky  | 
						42434271 | Skupinová supervízia | 426,00  bez DPH  | 
						55/2019 | 13.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190130 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava  | 
						03576469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,68  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.5.2019 | 14.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190129 | Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo1,Bratislava  | 
						31322832 | Pohonné hmoty | 212,24  vrátane DPH  | 
						Zmluva o predaji motorových palív číslo:20005792 | 9.5.2019 | 14.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190128 | LVS Nitra Pri kaštieli 1, Nitra  | 
						00513806 | Strava za dieťa 4/2019 | 87,58  bez DPH  | 
						011sk | 7.5.2019 | 14.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190127 | LVS -Nitra Pri kaštieli 1,Nitra  | 
						00513806 | Ubytovanie dieťaťa | 93,62  bez DPH  | 
						011sk. | 7.5.2019 | 14.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190126 | Spojená škola Rosinská cesta 4,Žilina  | 
						00695106 | Strava dieťaťa za 4/2019 | 42,54  bez DPH  | 
						001 sk | 6.5.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190125 | Demro 29.augusta 11,Martin  | 
						17852188 | Čistiace a kancelárske potreby | 140,69  vrátane DPH  | 
						56/2019 | 3.5.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190124 | Johnson Controls Seberiniho 1,Bratislava  | 
						31363695 | Zmluvný servis | 275,90  vrátane DPH  | 
						53/2019 | 3.5.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 |