
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | MV SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 41,80 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 18.11.2020 | 30.11.2020 | 19.11.2020 | |
261 | MV SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 28,32 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 29.10.2020 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | |
223 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 28,61 bez DPH |
CPZA-ON-201//006284-002 | 5.10.2020 | 13.10.2020 | 7.10.2020 | |
199 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 77,32 bez DPH |
2019/006284-002 | 28.8.2020 | 20.08.2020 | 28.8.2020 | |
175 | MV SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 40,29 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 17.7.2020 | 23.07.2020 | 30.7.2020 | |
144 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 40,92 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 15.6.2020 | 19.06.2020 | 19.6.2020 | |
119 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,Bratislava |
00151866 | refundácia nákladov | 45,28 vrátane DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 18.5.2020 | 21.05.2020 | 21.5.2020 | |
118 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,Bratislava |
00151866 | refundácia nákladov | 42,24 vrátane DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 18.5.2020 | 20.05.2020 | 21.5.2020 | |
78 | Ministerstov vnútra SR Bratislava, Pribinova 2 |
00151866 | Refundácia nákladov | 28,66 vrátane DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 20.03.2020 | 08.04.2020 | 25.4.2020 | |
47 | Ministerstov vnútra SR Bratislava, Pribinova 2 |
00151866 | Refundácia nákladov | 36,21 vrátane DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 19.02.2020 | 05.03.2020 | 25.4.2020 | |
13 | Ministerstov vnútra SR Bratislava, Pribinova 2 |
00151866 | Refundácia nákladov | 28,43 vrátane DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 21.01.2020 | 14.02.2020 | 25.4.2020 | |
74 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Príspevok LVS | 93,18 vrátane DPH |
492/6/2018/2019 | 12.03.2020 | 16.03.2020 | 25.4.2020 | |
39 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Príspevok LVS | 12,54 vrátane DPH |
492/6/2018/2019 | 11.02.2020 | 17.02.2020 | 25.4.2020 | |
8 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Príspevok LVS | 15,84 vrátane DPH |
492/6/2018/2019 | 17.01.2020 | 21.01.2020 | 25.4.2020 | |
197 | MFC BUS s.r.o. Vysoká nad Kysucou 524,023 55 |
47574453 | prepravné | 629,70 vrátane DPH |
49/2020 | 27.8.2020 | 08.09.2020 | 28.8.2020 | |
194 | SOŠ strojnícka Športová 1326,024 01 |
17053722 | preplatok strava | - 38,40 bez DPH |
81/2019 | 27.8.2020 | 07.09.2020 | 28.8.2020 | |
300 | MV SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | prenájom | 62,59 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 3.12.2020 | 10.12.2020 | 9.12.2020 | |
122 | Mediahost s.r.o. Mútne 210 |
50707221 | predĺženie domény | 62,86 vrátane DPH |
24/2020 | 25.5.2020 | 08.06.2020 | 10.6.2020 | |
248 | Róbert Adamov Hlboké nad Váhom 27,014 01 |
41018508 | pracovná obuv | 90,00 vrátane DPH |
85/2020 | 20.10.2020 | 02.11.2020 | 30.10.2020 | |
87 | Róbert Adamov Hlboké nad Váhom 27 |
41018508 | Pracovná obuv | 46,50 vrátane DPH |
17/2020 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 25.4.2020 | |
14 | Róbert Adamov Hlboké nad Váhom 27 |
41018508 | Pracovná obuv | 32,00 vrátane DPH |
2/2020 | 22.01.2020 | 29.01.2020 | 25.4.2020 | |
266 | Technické služby mesta Bytča Hlinická 403/16,014 01 |
00185655 | práce motorovým vozidlom | 30,00 vrátane DPH |
90/2020 | 3.11.2020 | 13.11.2020 | 19.11.2020 | |
218 | Obec Vysoká nad Kysucou Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 |
00314340 | poplatok za komunálny odpad | 294,80 bez DPH |
78/2020 | 22.9.2020 | 02.10.2020 | 24.9.2020 | |
196 | M-Parket Olešná 778,023 52 |
40141209 | podlahové lišty | 187,25 vrátane DPH |
62/2020 | 27.8.2020 | 01.09.2020 | 28.8.2020 | |
75 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Pobyt v LVS | 20,46 vrátane DPH |
492/6/2018/2019 | 12.03.2020 | 16.03.2020 | 25.4.2020 | |
40 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Pobyt v LVS | 60,20 vrátane DPH |
492/6/2018/2019 | 11.02.2020 | 17.02.2020 | 25.4.2020 | |
9 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Pobyt v LVS | 74,16 vrátane DPH |
492/6/2018/2019 | 17.01.2020 | 21.01.2020 | 25.4.2020 | |
142 | Ľubomír Zelenka Vysoká nad Kysucou 29 |
32245513 | pneumatiky,prezutie | 250 vrátane DPH |
28/2020 | 12.6.2020 | 22.06.2020 | 15.6.2020 | |
268 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 |
35743565 | plyn vyúčtovanie | - 2 000,86 vrátane DPH |
P3379/2019 | 4.11.2020 | 12.11.2020 | 19.11.2020 | |
296 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 |
35743565 | plyn | 1 803,64 vrátane DPH |
P3379/2019 | 2.12.2020 | 09.12.2020 | 9.12.2020 | |
269 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 |
35743565 | plyn | 1 803,64 vrátane DPH |
P3379/2019 | 4.11.2020 | 10.11.2020 | 19.11.2020 | |
224 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 |
35743565 | plyn | 1 803,64 vrátane DPH |
P3379/2019 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
204 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 |
35743565 | plyn | 1 803,64 vrátane DPH |
P3379/2019 | 4.9.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 | |
185 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 |
35743565 | plyn | 1803,64 vrátane DPH |
Z P3379/2019 | 6.8.2020 | 10.08.2020 | 24.8.2020 | |
162 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 |
35743565 | plyn | 1 803,64 vrátane DPH |
P3379/2019 | 7.7.2020 | 09.07.2020 | 13.7.2020 | |
130 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743536 | plyn | 1 803,64 vrátane DPH |
P3379/2019 | 5.6.2020 | 09.06.2020 | 10.6.2020 | |
8/326 | Miloš Papánek STAVPAP Bytča Lúčna 1014/11 |
17660679 | Ozvučenie a osvetlenie | 15,00 vrátane DPH |
137/2019 | 10.01.2020 | 16.01.2020 | 25.4.2020 | |
292 | Technik-servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115,013 62 |
36382116 | oprava tlačiarne | 249,96 bez DPH |
105/2020 | 26.11.2020 | 09.12.2020 | 1.12.2020 | |
251 | Technik-servis HB,s.r.o. Veľké Rovné 115,013 62 |
36382116 | oprava tlačiarne | 298,80 vrátane DPH |
83/2020 | 21.10.2020 | 04.11.2020 | 30.10.2020 | |
277 | Ditel, spol. s.r.o. Uhoľná 3,010 08 |
00615790 | oprava telefónu | 51,60 vrátane DPH |
93/2020 | 9.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 |