Faktúry 2020 (CDaR Semeteš 1208)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
160   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet   2812,55 
bez DPH
3/2019    10.07.2020  17.07.2020 
163   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  nedoplatok -plyn  2912,68 
vrátane DPH
1023045    13.07.2020  17.07.2020 
217   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  fa za dobitie stravných kariet   2913,34 
bez DPH
3/2019    08.10.2020  15.10.2020 
47   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  nedoplatok el.energie H.Orechové  2914,37 
vrátane DPH
5/2019    01.02.2020  12.02.2020 
138   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  nabitie stravných poukážok  2924,57 
bez DPH
3/2019    8.6.2020  16.06.2020 
9   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5,Bratislava - Staré Mesto
47079690  Stravné zamestnancom  2938,23 
vrátane DPH
  104/2019  08.01.2020  15.01.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť