
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | SŠ sv. Jozefa Jašíkova 219, 023 54 |
30223423 | stravné | 31,41 bez DPH |
69/2021 | 31.12.2021 | 13.01.2022 | 4.1.2022 | |
| 347 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115, 013 62 |
36382116 | tonery | 2 450,00 vrátane DPH |
105/2021 | 28.12.2021 | 11.01.2022 | 4.1.2022 | |
| 346 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 256, 010 01 |
36391000 | stravné lístky | 468,00 vrátane DPH |
104/2021 | 27.12.2021 | 10.01.2022 | 4.1.2022 | |
| 342 | Empaty, s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39 A, 014 01 |
36430897 | supervízia | 140,00 bez DPH |
103/2021 | 20.12.2021 | 31.12.2021 | 22.12.2021 | |
| 341 | SŠI Bytča Mičurova 364/1, 014 01 |
50593030 | stravné | 87,79 bez DPH |
67/2021 | 20.12.2021 | 31.12.2021 | 22.12.2021 | |
| 340 | ŠJ pri Gymnáziu Ľ. Štúra 35, 023 54 |
00160849 | stravné | 160,29 bez DPH |
70/2021 | 20.12.2021 | 28.12.2021 | 22.12.2021 | |
| 339 | SŠ Rosinská Rosinská cesta 4, 010 08 |
00695106 | stravné | 86,60 bez DPH |
71/2021 | 20.12.2021 | 30.12.2021 | 22.12.2021 | |
| 337 | IMPA Žilina, s.r.o. Hlavná 363/4, 014 01 |
31600115 | TK a EK Fiat 500L | 212,58 vrátane DPH |
102/2021 | 15.12.2021 | 29.12.2021 | 22.12.2021 | |
| 336 | OA sv. Tomáša Akvinského Vysokoškolákov 13, 010 08 |
17059640 | stravné | 11,20 bez DPH |
83/2021 | 14.12.2021 | 24.12.2021 | 22.12.2021 | |
| 335 | Róbert Adamov Hlboké nad Váhom 27,014 01 |
41018508 | pracovné oblečenie a obuv | 443,80 vrátane DPH |
96/2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 333 | SOŠ sv. J. Robotníka Saleziánska 18, 010 01 |
00652512 | stravné | 17,10 bez DPH |
74/2021 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 330 | Empaty, s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39 A, 014 01 |
36430897 | supervízia | 210,00 bez DPH |
98/2021 | 10.12.2021 | 20.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 329 | SOŠ obchodu a služieb ul. 1. mája 1264, 020 01 |
00158569 | stravné | 2,82 bez DPH |
77/2021 | 10.12.2021 | 21.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 328 | SŠI Fatranská Fatranská 3321/22, 010 08 |
36142131 | ubytovanie | 46,00 bez DPH |
72/2021 | 10.12.2021 | 20.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 327 | SŠI Bytča Mičurova 364/1, 014 01 |
50593030 | stravné | 99,18 bez DPH |
67/2021 | 10.12.2021 | 20.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 321 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703,96 001 |
31628605 | papier kancelársky | 932,40 vrátane DPH |
100/2021 | 7.12.2021 | 20.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 320 | ZŠ s MŠ E.A.Cernana Ústredie 286, 023 55 |
42387299 | stravné | 150,00 bez DPH |
68/2021 | 6.12.2021 | 16.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 319 | ZŠ s MŠ E.A.Cernana Ústredie 286, 023 55 |
42387299 | stravné | 187,78 bez DPH |
68/2021 | 6.12.2021 | 16.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 318 | SŠ sv. Jozefa Jašíkova 219, 023 54 |
30223423 | stravné | 101,79 bez DPH |
69/2021 | 6.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 317 | ŠJ pri Gymnáziu Ľ. Štúra 35, 023 54 |
00160849 | stravné | 214,99 bez DPH |
70/2021 | 6.12.2021 | 16.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 315 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 99,49 vrátane DPH |
101/2021 | 6.12.2021 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 314 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115, 013 62 |
36382116 | kancelárske potreby | 524,57 vrátane DPH |
93/2021 | 6.12.2021 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 313 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115, 013 62 |
36382116 | tonery | 1 312,80 vrátane DPH |
97/2021 | 6.12.2021 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 312 | SOŠ obchodu a služieb ul. 1. mája 1264, 020 01 |
00158569 | stravné | 25,38 bez DPH |
77/2021 | 6.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 311 | UNI-MAN Námestie SR 4/4, 014 01 |
36954403 | čistiace potreby | 393,77 vrátane DPH |
91/2021 | 6.12.2021 | 20.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 310 | Empaty, s.r.o. Žarnov 841,013 62 |
50801741 | svietidlá, montáž | 250,08 vrátane DPH |
92/2021 | 3.12.2021 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 309 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04 |
31327681 | tonery | 1 318,40 vrátane DPH |
95/2020 | 3.12.2021 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 306 | SŠ Rosinská Rosinská cesta 4, 010 08 |
00695106 | stravné | 139,60 bez DPH |
71/2021 | 3.12.2021 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 305 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 256, 010 01 |
36391000 | stravné lístky | 308,00 vrátane DPH |
94/2021 | 1.12.2021 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 302 | Železiarstvo Družkovský s.r.o. Moyzesova 385,014 01 |
36418391 | materiál na údržbu | 152,64 vrátane DPH |
99/2021 | 1.12.2021 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 301 | OA sv. Tomáša Akvinského Vysokoškolákov 13, 010 08 |
17059640 | stravné | 12,60 bez DPH |
83/2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 296 | SOŠ sv. J. Robotníka Saleziánska 18, 010 01 |
00652512 | stravné | 17,10 bez DPH |
74/2021 | 22.11.2021 | 29.11.2021 | 23.11.2021 | |
| 293 | SŠI Fatranská Fatranská 3321/22, 010 08 |
36142131 | ubytovanie | 46,00 bez DPH |
72/2021 | 11.11.2021 | 19.11.2021 | 11.11.2021 | |
| 292 | SŠI Bytča Mičurova 364/1, 014 01 |
50593030 | stravné | 101,64 bez DPH |
67/2021 | 11.11.2021 | 23.11.2021 | 11.11.2021 | |
| 289 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115, 013 62 |
36382116 | tonery, čítačka | 172,80 vrátane DPH |
90/2021 | 10.11.2021 | 17.11.2021 | 11.11.2021 | |
| 288 | ELMO s.r.o. Žarnov 841,013 62 |
50801741 | výmena svietidiel | 252,36 vrátane DPH |
87/2021 | 9.11.2021 | 12.11.2021 | 9.11.2021 | |
| 286 | ZŠ s MŠ E.A.Cernana Ústredie 286, 023 55 |
42387299 | stravné | 137,00 bez DPH |
68/2021 | 8.11.2021 | 17.11.2021 | 9.11.2021 | |
| 285 | ZŠ s MŠ E.A.Cernana Ústredie 286, 023 55 |
42387299 | stravné | 171,61 bez DPH |
68/2021 | 8.11.2021 | 17.11.2021 | 9.11.2021 | |
| 284 | SŠ sv. Jozefa Jašíkova 219, 023 54 |
30223423 | stravné | 126,77 bez DPH |
69/2021 | 8.11.2021 | 14.11.2021 | 9.11.2021 | |
| 283 | OA sv. Tomáša Akvinského Vysokoškolákov 13, 010 08 |
17059640 | stravné | 18,20 bez DPH |
83/2021 | 8.11.2021 | 16.11.2021 | 9.11.2021 |