
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | zálohová platba na plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.08.2021 | 10.08.2021 | 18.8.2021 | |
| 149 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | záloha za plyn | 1495,20 bez DPH |
1023045 | 01.07.2021 | 15.07.2021 | 22.7.2021 | |
| 114 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | mesačná platba za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.06.2021 | 15.06.2021 | 16.6.2021 | |
| 100 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | platba za plyn -Semeteš | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.05.2021 | 12.05.2021 | 14.5.2021 | |
| 75 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | splátka za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.04.2021 | 12.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 50 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | úhrada za plyn Semeteš | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.03.2021 | 11.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 27 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | uhrada za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.02.2021 | 10.02.2021 | 15.3.2021 | |
| 2 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | nájom zásobníka na plyn | 360 vrátane DPH |
1023045 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 8.3.2021 | |
| 239 | Flaga spol. s r. o. Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok |
34116940 | Zálohová platba za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 1.11.2021 | 12.11.2021 | 9.12.2021 | |
| 259 | František Majtán - Euronics TDP Farského 26, 851 01 Bratislava |
11790547 | Nákup elektr. prístrojov, nákup všeob. materiálu | 570,50 vrátane DPH |
91/2021 | 23.11.2021 | 04.11.2021 | 9.12.2021 | |
| 251 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5; 811 08 Bratislava |
47079690 | Dobitie stravovacích kariet | 4333,00 vrátane DPH |
75/2021 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 9.12.2021 | |
| 212 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet zamestnancov | 2139,75 vrátane DPH |
3/2019 | 11.10.2021 | 25.10.2021 | 8.11.2021 | |
| 182 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie strav.kariet zamestnancov | 2135,47 vrátane DPH |
3/2019 | 06.09.2021 | 21.09.2021 | 29.9.2021 | |
| 144 | GGFS s.r.o Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 2513,23 vrátane DPH |
3/2019 | 12.07.2021 | 15.07.2021 | 22.7.2021 | |
| 123 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet zamestnancov | 2475,90 vrátane DPH |
3/2019 | 10.06.2021 | 25.06.2021 | 13.7.2021 | |
| 103 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 2530,77 vrátane DPH |
3/2019 | 10.05.2021 | 25.05.2021 | 31.5.2021 | |
| 71 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 3210,66 vrátane DPH |
3/2019 | 06.04.2021 | 30.04.2021 | 31.5.2021 | |
| 44 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet zamestnancom | 1904,01 vrátane DPH |
3/2019 | 04.03.2021 | 11.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 35 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | uhrada za dobitie stravných kariet | 2586,73 vrátane DPH |
3/2019 | 12.02.2021 | 04.03.2021 | 15.3.2021 | |
| 1 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie strav.kariet | 3124,38 bez DPH |
3/2019 | 07.01.2021 | 27.01.2021 | 29.1.2021 | |
| 266 | Global Network Systems Obrancov mieru 1773/36 018 41 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet pre H .Orechové | 54,- vrátane DPH |
7356831 | 06.12.2021 | 10.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 230 | Global Network Systems Obrancov mieru 1773/36, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45513686 | Internet -Horné Orechové | 54,00 vrátane DPH |
7356831 | 1.11.2021 | 12.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 199 | Global Network Systems Obrancov mieru 1773/36 018 41 Dubnica nad Váhom |
45513686 | Internet -H.Orechové | 54,- vrátane DPH |
7356831 | 4.10.2021 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | |
| 178 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | internet -H.Orechové | 54,- vrátane DPH |
7356831 | 06.09.2021 | 08.09.2021 | 29.9.2021 | |
| 160 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | internet-H.Orechové | 54,- vrátane DPH |
7356831 | 04.08.2021 | 10.08.2021 | 18.8.2021 | |
| 136 | Global Network Systems Obrancov mieru 1773/36, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet-H.Orechové | 54,- vrátane DPH |
7356831 | 06.07.2021 | 13.07.2021 | 22.7.2021 | |
| 113 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | platba za internet H.Orechové | 54 vrátane DPH |
7356831 | 03.06.2021 | 15.06.2021 | 16.6.2021 | |
| 94 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | platba internet -H.Orechové | 54 vrátane DPH |
7356831 | 01.05.2021 | 15.05.2021 | 14.5.2021 | |
| 72 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | internet H.Orechové | 54 vrátane DPH |
7356831 | 6.4.2021 | 12.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 46 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | úhrada za internet -H.Orechové | 54 vrátane DPH |
7356831 | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 26 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | uhrada internet H. orechové | 54 vrátane DPH |
7356831 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 10.3.2021 | |
| 19 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | uhrada za internet H.Orechové | 54 vrátane DPH |
7356831 | 22.01.2021 | 25.01.2021 | 10.3.2021 | |
| 265 | Hornbach Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
35838949 | plechové dvere ,biele | 148,90 vrátane DPH |
108/2021 | 08.12.2021 | 03.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 40 | Hrušková Márta-Drogeria R.Jašíka 217,Turzovka |
14242133 | nákup hygienického tovaru | 146,70 vrátane DPH |
10/2021 | 17.02.2021 | 04.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 184 | Info Consult Martina rázusa 29 984 01 Lučenec |
36007561 | čipové karty pre mandátne certifikáty-Slovensko SK | 51,41 vrátane DPH |
67/2021 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 29.9.2021 | |
| 192 | Ing.Erika Kusyová R.Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen |
41654196 | konzultácie k vybaveniu certifikátov | 105 vrátane DPH |
65/2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 29.9.2021 | |
| 120 | ing.Juraj Šustek Makov 144,02356 |
50254162 | revízia plynových zariadení | 600 vrátane DPH |
44/2021 | 03.06.2021 | 15.06.2021 | 16.6.2021 | |
| 119 | ing.Juraj Šustek Makov 144,02356 |
50254162 | overenie odborných vedomostí obsluhy VTZ | 96 vrátane DPH |
46/2021 | 4.6.2021 | 18.06.2021 | 16.6.2021 | |
| 294 | Ingeo Envilab Bytčická 16, 010 01 Žilina |
36373354 | rozbor vody | 150,- vrátane DPH |
110/2021 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 152 | Ingeo-Envilab s.r.o Bytčická 16, 010 01 Žilina |
36373354 | rozbor vody | 150,- vrátane DPH |
48/2021 | 15.07.2021 | 21.07.2021 | 22.7.2021 |