január 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11441459   DOLIS s.r.o.
Grösslingova 45, 81109 Bratislava
35698586  dodávka reklamných predmetov  3530,00 [$EUR] 
vrátane DPH
219/OKMPESF/2013  316/2014  27.11.2014  20.01.2015  30.1.2015 
1901540040   PSVP SLOVAKIA spol. s r.o.
Mliekárenská 10, 82109 Bratislava
35860511  dodávka náplní a etikiet do frankovacieho stroja  792,00 [$EUR] 
vrátane DPH
222/OVS/2014  381/2014  13.01.2015  26.01.2015  30.1.2015 
11441551   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  510,00 [$EUR] 
vrátane DPH
152/OVS/2011  400/2014  11.12.2014  26.01.2015  30.1.2015 
11441598   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  2716,84 [$EUR] 
vrátane DPH
399/OVS/2012  401/2014  16.12.2014  26.01.2015  30.1.2015 
11441577   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  226,03 [$EUR] 
vrátane DPH
399/OVS/2012  408/2014  15.12.2014  26.01.2015  30.1.2015 
11441485   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  3088,37 [$EUR] 
vrátane DPH
399/OVS/2012  375/2014  01.12.2014  26.01.2015  30.1.2015 
1901540061   JUMICOL s.r.o.
Bytčická 89, 01009 Žilina
36783943  dodávka hygienického materiálu  48,96 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  7/2015  19.01.2015  30.01.2015  30.1.2015 
1901540019   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  211,50 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  12.01.2015  26.01.2015  30.1.2015 
1901540018   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  1775,19 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  12.01.2015  26.01.2015  30.1.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť