Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352150025   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5502,30 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 16.06.2021  24.06.2021  2.7.2021 
1352150024   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2065,94 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla zo dňa 9.11.2007    dátum vyhotovenia 16.06.2021  24.06.2021  2.7.2021 
1352150022   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5709,55 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 17.05.2021  21.05.2021  25.5.2021 
1352150020   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  3595,49 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla zo dňa 9.11.2007    dátum vyhotovenia 17.05.2021  21.05.2021  25.5.2021 
1352150017   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčtovanie prevádz.nákladov za rok 2020 - preplatok  -541,70 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla zo dňa 9.11.2007    dátum vyhotovenia 05.05.2021  20.05.2021  25.5.2021 
1352150015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčtovanie prevádz.nákladov za rok 2020 - nedoplatok  3610,58 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 05.05.2021  13.05.2021  25.5.2021 
1352150014   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4537,25 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 20.04.2021  27.04.2021  5.5.2021 
1352150011   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 20.04.2021  27.04.2021  5.5.2021 
1352150009   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 19.03.2021  08.04.2021  31.3.2021 
1352150007   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  5479,38 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 19.03.2021  08.04.2021  31.3.2021 
1352150005   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 02.03.2021  10.03.2021  17.3.2021 
1352150004   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  6821,17 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 02.03.2021  10.03.2021  17.3.2021 
1352150002   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4275,38 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 02.03.2021  22.04.2021  17.3.2021 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2021 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť